iç kontrol güvence beyanı
Transkript
iç kontrol güvence beyanı
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ANKARA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANLAMA YAYIN NO: 12 ASKĠ Genel Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde hazırlanmıĢtır. Ankara / 2010 YESD DanıĢmanlık 0312 360 87 87 2 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Değerli Ankara‟lılar, Ankara BüyükĢehir Belediyesi olarak vatandaĢımızın refah ve huzuru için hizmetle dolu 1 yılı daha tamamladık. Bizler tüm gayretimizle Ģehrimiz için “365 gün 24 saat” prensibi ile çalıĢmaya ve Ankaralılara hizmet vermeye devam ediyoruz. Ankara‟nın yaĢam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde arttırılmasını, vizyonu olan “Dünya Belediyelerine Hizmet AnlayıĢı ve Sunumunda Esin Kaynağı Olma”nın önemli unsurlarından biri olarak benimseyen Belediyemiz, bu doğrultuda belirlediği amaç ve hedeflerine ulaĢabilmek için programladığı yatırım ve hizmetlerini, imkânlarının elverdiği ölçüde gerçekleĢtirebilmek gayesiyle ara vermeden çalıĢmalarına devam etmektedir. Stratejik bir bakıĢ açısıyla yatırım ve hizmetlerimizi planlıyor ve hızla hayata geçiriyoruz. 2010-2014 dönemine iliĢkin olarak hazırlamıĢ olduğumuz Stratejik Planımız doğrultusunda belediyemizin vizyon, misyon ve ilkelerini, paydaĢlarımızla birlikte katılımcı bir anlayıĢla belirledik. Vizyonumuz, misyonumuz, ilke ve değerlerimiz çerçevesinde amaç ve hedeflerimizi tespit ettik. Bu amaç ve hedeflerin gerçekleĢmesini sağlayacak faaliyet ve projelerimiz ile bunlar için ayıracağımız kaynaklarımızı sistematik bir Ģekilde ortaya koyan yıllık performans programlarımızı ve hazırlanan performans programına uygun amaç ve hedeflerimizin ne ölçüde gerçekleĢtiğini gösteren Faaliyet Raporumuzu hazırlayarak kamuoyuyla paylaĢıyoruz. 3 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Önceki yıllarda olduğu gibi, 2009 yılına ait yatırım programımızı, proje ve faaliyetlerimizi de modern belediyecilik ve yönetiĢim anlayıĢımızın gereği olarak ulusal ve kurumsal politika ve stratejilerimiz doğrultusunda; ilçeler arası sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik düzeyini göz önünde bulundurmak ve ayrıca paydaĢlarımızın özellikle ilçe belediyelerimizin görüĢ, öneri ve taleplerinin de almak ve değerlendirmek suretiyle hizmetlerimizi gerçekleĢtirdik. Belediyemizin hizmet, faaliyet ve yatırımlarını daha etkin, daha verimli, daha kaliteli ve daha ekonomik biçimde gerçekleĢtirebilmek için kurumsal boyutta “Stratejik Yönetim” uygulamaları baĢlatılmıĢ, uluslararası kriterleri esas alan mükemmellik modeli benimsenerek çalıĢmalar sürdürülmüĢtür. 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu startejik yönetim anlayıĢı içerisinde performans geliĢiminin izlenmesi ve kontrolünün daha etkin bir Ģekilde sağlanması amaçlanarak hazırlanmıĢtır. Bu bağlamda belirli dönemlerde gerçekleĢtirilen kontrollerin sonuçları da hazırlamıĢ olduğumuz 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporunda kullanılmıĢtır. Bölgesinde ve Dünyada her geçen gün etkinliği ve cazibesi daha da artan bir merkez olma yolundaki konumu ile güçlenen Ankara, gerçekleĢtirdiğimiz yatırım ve hizmetlerimiz ile arzuladığımız hedefler doğrultusunda hızla yol almaktadır. 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu, AB uyum sürecinde bulunan ülkemizin kurumlarının AB gerekliliklerine uygun hale getirilmesi yolunda belediyemizce atılmıĢ önemli bir adımdır. Kentimize sunduğumuz hizmetlerde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla Ģeffaflık ve hesapverebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırlanan Faaliyet Raporu, AB ülkeleri belediyeleri ile kıyaslanmasını da mümkün hale getirmektedir. 15 yıl önce halkımızın teveccühü ile göreve geldiğim anda hissettiğim, heyecan ve BaĢkente hizmet etme gururu bugün artarak devam etmektedir. Cumhuriyetimizin beĢiği, Türkiye‟mizin dünyaya açılan penceresi olan Ankara‟ya layık hizmetler üretmek elbette çok kolay değildi. Halkımızın ve siz değerli çalıĢma arkadaĢlarımın da desteğiyle ve aynı zamanda tarihi bir bilinçle görevlerimizi yerine getirmeye çalıĢıyoruz. Göreve geldiğim günden bu yana, kentimizin çağdaĢ bir Ģehir olmasını sağlamak, halkımızın yaĢam kalitesini yükseltebilmek ve Ankara‟mızı ülkemize yakıĢır bir baĢkent yapmak için Sosyal Belediyecilik anlayıĢı ile hizmetleri en iyi Ģekilde sunmaya çalıĢtım. Ġnanıyorum ki kentimizi dünya kenti haline getirmek için birçok büyük projelere imza attık. Doğal kaynaklarımızın korunarak, çevre ve su kirliliğinin önlenmesi; halkımızın temel ihtiyaçlarını karĢılayarak, vatandaĢlarımıza sağlıklı bir çevre sunabilmek adına yapılan belediye hizmetleri ile mümkündür. Bu bağlamda ASKĠ Genel Müdürlüğümüz misyonunu; “Kaliteli ve temiz içme suyu temini, su kaynaklarını en iyi Ģekilde koruma, kullanılmıĢ suların 4 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu doğaya faydalı dönüĢümünü sağlama” cümlesiyle tanımlamıĢ ve bu misyonu “Hayat kaynağı olan suyu yaĢatma” vizyonuyla bütünleĢtirerek, hizmet üretme anlayıĢını benimsemiĢ ve tüm çalıĢanlara da benimsetmiĢtir. 2009 yılı su rezervlerinde rekora ulaĢacağımızı tahmin ettiğimiz, ülkemiz için bereketli ve en çok yağıĢ alan yıl olmuĢtur. ġehrimize su temin ettiğimiz mevcut barajlarımız maksimum seviyeye ulaĢmıĢ durumdadır ve bu durum vatandaĢlarımızın yüzünü güldürmektedir. Ankara BüyükĢehir Belediyesi olarak mevcut kaynaklarla büyük projeler gerçekleĢtirmeye çalıĢıyor, kentimizi her yönden geleceğe hazırlıyoruz. Profesyonel bir bakıĢ açısının ve uzun çalıĢmaların sonucunda ortaya konan Stratejik Planlama süreci, bizlere elimizdeki kaynakları daha verimli ve etkin bir biçimde kullanma imkânı tanıyor ve bundan sonra da tanıyacaktır. Bugünü analiz edip, yarını tasarlamamıza ve gerçekleĢtirmemize yardım edecektir. Elinizde bulunan 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu bu sürecin bir meyvesi olma özelliğini taĢıyor. Amacımız, vizyonumuzda da ifade ettiğimiz üzere “Dünya Belediyelerine Hizmet AnlayıĢı ve Sunumunda Esin Kaynağı Bir Belediye Olmak”tır. Bu vizyonla yatırım, hizmet ve faaliyetlerimizi planlı bir Ģekilde sürdürmeye artan bir gayretle devam ediyoruz. Bu gayretlerimizin 2009 yılına ait faaliyet, proje ve hizmetlere iliĢkin bir özet olma niteliğini taĢıyan 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporunun Ankara ve Ankara‟lılar için hayırlı olmasını diler, programın hazırlanmasında emeği geçen çalıĢma arkadaĢlarıma teĢekkür ederim. Ġ. Melih GÖKÇEK Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 5 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü GENEL MÜDÜRÜN SUNUġU I. GENEL BĠLGĠLER A. B. C. MĠSYON VE VĠZYONU YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1. 2. 3. ĠÇĠNDEKĠLER 4. 5. 6. Fiziksel Yapı 1.1. Hizmet Binaları ve Tesisler 1.2. ĠĢ Makinesi ve Araçlar Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Sistem 3.2. Veri Tabanı 3.3. Yedekleme-Güvenlik ve Yönetim 3.4. Ağ (Network) Sistemi Ġnsan Kaynakları Su Kaynakları 5.1. Kızılırmak – Kesikköprü Barajı 5.2. Kurtboğazı Barajı 5.3. KavĢakkaya Barajı 5.4. Çamlıdere Barajı 5.5. Eğrekkaya Barajı 5.6. Akyar Barajı 5.7. KayaĢ-Bayındır Barajı 5.8. Çubuk I Barajı 5.9. Çubuk II Barajı 5.10. Kuyular Sunulan Hizmetler 6.1. Ġçme ve Kullanma Suyu Faaliyetleri 6.1.1. İçme Suyu Yatırım Faaliyetleri 6.1.2. İçme Suyu Arıtma Tesisleri Faaliyetleri 6.1.2.1. 6.1.2.2. 6.1.2.3. 6.1.2.4. 6.1.2.5. İvedik Su Arıtma Tesisleri Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi Kayaş-Bayındır İçme Suyu Arıtma Tesisi Kazan İçme Suyu Arıtma Tesisi Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisi 6.1.3. Havza Koruma ve Ağaçlandırma Faaliyetleri 6.1.4. İçme Suyu Kamulaştırma Hizmetleri 6.2. Atıksu ve Yağmur Suyu Faaliyetleri 6.2.1. Atıksu ve Yağmur Suyu Yatırım Faaliyetleri 6.2.2. Atıksu Arıtma Tesisleri 6.2.2.1. 6.2.2.2. 6.2.2.3. Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi 6.2.3. Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri 6.3. Laboratuar Hizmetleri 6.3.1. Temiz Su Laboratuarı 6 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 6.3.2. Atık Su Laboratuarı 6.3.3. Bakteriyoloji Laboratuarı 6.3.4. Analiz Hizmetleri 6.4. Su ve Kanal ĠĢletme Hizmetleri 6.5. Abone Hizmetleri 6.5.1. Abone Sayıları 6.5.2. El Bilgisayarları ile Okuma ve Faturalandırma 6.5.3. Kartlı Sayaç 6.5.4. Abone Tahakkuk ve İtiraz İşlemleri 6.5.5. Tahsilat ve Esnek Ödeme 6.6. Diğer Hizmetler 6.6.1. Web Sitesi 6.6.2. Alo 185 6.6.3. SCADA 6.6.4. AYBİS 6.6.5. Şebeke Bilgi Merkezi 6.6.6. Katodik Koruma 6.6.7. Fiziki Su Kayıplarını Engelleme Çalışmaları 7. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 7.1. Yönetim 7.2. Ġç Kontrol Sistemi 7.3. Ġç Kontrol Standartları Uygulama Programı II. AMAÇ ve HEDEFLER A. ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ B. TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. MALĠ BĠLGĠLER 1. 2. 3. B. Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 1. Faaliyet-Proje Bilgileri ve Performans Sonuçları Tablosu 2. Performans Sonuçları ve Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER VI. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI 7 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü SUNUġ Ankara halkına sağlıklı, temiz içme ve kullanma suyunun sağlanması amacıyla alanında uzman ve tecrübeli kadrosuyla faaliyet ve projelerini baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtireren Genel Müdürlüğümüz 2009 yılını tamamlamıĢtır. ASKĠ Genel Müdürlüğü, uzun yıllardır BaĢkentlilere hayat kaynağı olan “SU”yun sürekliliğini sağlama görevini büyük bir hassasiyetle ve kararlılıkla yürütmektedir. Ankara‟nın her kesimine adil ve en iyi hizmeti sunmayı prensip edinerek amaçlarını hedeflerini ve bunlara bağlı olarak faaliyetlerini gerçekleĢtirme yolunda çalıĢmalarına devam etmektedir. Ankaramızda, ”Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” olarak belirlediğimiz vizyonumuzu gerçekleĢtirmek amacıyla kaliteli ve standartlara uygun içme suyunu tüketicilere sunmak için el birliğiyle çalıĢmaktayız. BüyükĢehir belediyesi mücavir alanının geniĢlemesi dolayısıyla mücavir alan içine giren yeni bölgelerin içme suyu ve atıksu alt yapı eksikliklerin giderilmesi için çalıĢmalar, son hızda devam ettirilmekte ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesinde son teknoloji ürünleri 8 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu kullanılmaktadır. Yeni bölgelerin içme suyu ve atıksu sisteminin çalıĢmaya baĢlaması, faaliyetlerimizi daha azimli yapmamızı sağlamaktadır. Halkımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacının kesintisiz karĢılanabilmesi için gerekli önlemler alınmıĢ, bu kapsamda gerekli yatırımları zamanında ve süratle gerçekleĢtirip olası riskleri en aza indirgenmiĢtir. 2009 yılında ise; geçtiğimiz yıllara oranla barajlarımızdaki doluluk oranı maksimum seviyelere ulaĢmıĢtır. Genel Müdürlüğümüz, içme suyu kaynaklarını korumaya yönelik tedbirleri arttırmakla beraber tasarruf kampanyalarına da devam edilmektedir. Bu amaçla, fiziki kaçakları önleme çalıĢmaları geniĢ kapsamlı olarak ele alınmakta ve yeni içme suyu kaynakları oluĢturma çalıĢmaları yapılmaktadır. Fiziki kaçakların tespit çalıĢması 2009 yılında da devam etmiĢ, 296 adet arıza onarımları % 100 oranında gerçekleĢtirilmiĢtir. Yatırımcı birimlerimiz tarafından gerçekleĢtirilen 2009 yılı içmesuyu yatırımlarının 2009 yılı gerçekleĢme oranı ortalaması, %77 dir. BüyükĢehir Belediyesi mücavir alan sınırlarına yeni katılan yerlere 50 km olarak döĢenmesi planlanan içme suyu Ģebekesi ve isale hattı 84,8 km döĢenerek %169 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır. 2009 yılında 32,1 km‟si ana iletim, 224,7 km‟si Ģebeke hattı olmak üzere toplam 256,8 km içme suyu hattı döĢenmiĢtir. Ayrıca 250 km atıksu, 69 km yağmur suyu ve kısa metrajlı olarak 14,5 km döĢenen kanalizasyon hattıyla birlikte toplam 335 km hat döĢenmiĢtir. Hizmetlerimizi daha iyi gerçekleĢtirmek amacıyla biliĢim alt yapımız sürekli güncellenmektedir. Kurum faaliyetlerimiz için gerekli 46 adet program geliĢtirilmiĢtir. Bilgi iĢlem faaliyetlerinin 2009 yılı gerçekleĢme oranı % 95‟tir. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalıĢmalar devam ettirilmiĢ, dere ve çay yataklarının temizlikleri yapılmıĢtır. Toplam abone sayısı 1.565.331‟e çıkarılmıĢtır. Bu sayının 347.979‟lik adetlik bölümü kartlı sayaç abonesi olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Kentimizin dört bir yanından her gün, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 1040 noktadan içme suyu örnekleri alınarak dünya standartlarındaki su kalite ve kontrol laboratuarlarımızda kimyasal ve bakteriyolojik analizden geçirilmekte olup analiz sonuçları, Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde günlük yayınlanarak su kalitemiz, Ankara halkına duyurulmaktadır. Stratejik yönetim ve performans yönetimi esaslarına göre 26.08.2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 14.09.2009 tarih ve 2120 sayılı BüyükĢehir Belediye Meclisinin kararı doğrultusunda 2010-2014 Dönemini kapsayan Stratejik Planımız yürürlüğe girmiĢtir. 9 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Faaliyetlerimizde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak, istikrarlı bir Ģekilde hizmetlerimize devam edebilmek ve üstlendiğimiz kanuni, idari ve sosyal sorumluluğu yerine getirebilmek için çalıĢmalarımız devam etmektedir. Genel Müdürlüğümüzün 2009 yılında gerçekleĢtirmiĢ olduğu faaliyet, proje, hizmetler ile bütçe rakamlarını içeren rapor, alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanmıĢtır. Ankara halkının huzuru ve mutluluğu için faaliyetlerimizin gerçekleĢtirilmesinde özveriyle görev yapan mesai arkadaĢlarıma en içten teĢekkürlerimi sunarım. Kamil KILIÇ ASKĠ Genel Müdürü 10 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu I. GENEL BĠLGĠLER 11 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü VĠZYONUMUZ HAYAT KAYNAĞINI YAġATAN KURUM OLMAK 12 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu MĠSYONUMUZ Kaliteli ve temiz içme suyunu sunan, su kaynaklarını en iyi Ģekilde koruyan, kullanılmıĢ suların doğaya faydalı dönüĢümünü sağlayan ve kurumsal geliĢimde modern yönetim anlayıĢını benimseyen bir kurum olmak 13 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü DEĞERLERĠMĠZ 14 Ġnsana ve Çevreye Saygı Kurumsal GeliĢim Sürekli ve Kaliteli Yönetim Farkındalık ve Sorumluluk Duygusu Özgüven ve Oto Kontrol Süreç Yönetimi ve Ekip ÇalıĢması “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu ĠLKELERĠMĠZ VatandaĢ odaklı hizmet anlayıĢı esastır. Uluslararası kalite yönetim sistemleri benimsenecektir. Hizmet anlayıĢı ve sunumunda süreklilik sağlanacaktır. Süreç yönetimi ve ekip çalıĢması etkin kılınacaktır. Abonelerimize güler yüzlü ve saygılı olunacaktır. Kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlanacaktır. Doğaya faydalı geri dönüĢüm sağlanacaktır. YaĢanabilir bir çevre için çalıĢılacaktır. Hukuka uygun karar alma ve uygulama süreçleri oluĢturulacaktır. PaydaĢlarla etkin iĢbirliği geliĢtirilecektir. ġeffaflık ve hesap verilebilirlik yaygınlaĢtırılacaktır. Açık kapı politikası uygulanacaktır. 15 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü B. YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR ASKĠ Genel Müdürlüğü‟nün 2560 sayılı KuruluĢ Kanunu 2. maddesi gereğince görev ve yetkileri Ģunlardır: 1. Ġçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından abonelere ulaĢıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurtmak, kurulu olanları devralıp iĢletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere giriĢmek, 2. KullanılmıĢ sular ile yağmur sularının toplanması, yerleĢim yerlerinden uzaklaĢtırılması ve zararsız bir biçimde boĢaltma yerine ulaĢtırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden baĢlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırtmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp iĢletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırtmak ve gerekli yenilemelere giriĢmek, 3. Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmıĢ sularla ve endüstri atıklarıyla kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına ve azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, 4. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konudaki yetkileri kullanmak, 5. Her türlü taĢınır ve taĢınmaz mal satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamıĢ araç ve gereçleri satmak, ASKĠ' nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluĢlarla ortak olarak kurmak ve iĢletmek, bu maksatla kurulmuĢ veya kurulmakta olan tesislere iĢtirak etmek, 6. KuruluĢ amacına dönük çalıĢmaların gerekli kılması halinde her türlü taĢınmaz malı kamulaĢtırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. 16 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1. Fiziksel Yapı 1.1. Hizmet Binaları ve Tesisler Genel Müdürlüğümüz, Kazım Karabekir caddesinde bulunan Genel Müdürlük kompleksinde hizmet vermektedir. Bu kompleks içinde ana hizmet binası, vatandaĢlarımızın yoğun olarak kullanımlarına uygun bir yapıda Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı ve SCADA Kontrol Merkezi bulunmaktadır. Ana hizmet binası içerisindeki yerleĢim, faaliyetlerin etkin yürütülmesi ve birimler arası iletiĢim kolaylığı sağlayacak Ģekildedir. Ayrıca tüm personelin kullanabildiği bir yemekhane ve sağlık merkezi bulunmaktadır. Hizmet binamız içerisinde garaj amirliği ve benzinlik bulunmaktadır. 17 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisler Adı Adet Depo 103 Pompa Ġstasyonu 62 Su Arıtma Tesisleri 5 Atıksu Arıtma Tesisi 3 Merkez Laboratuar Binası 1 Bölge Hizmet Binaları 11 Spor Salonu ve Sosyal Tesis 1 Ġçme Suyu Arıtma Tesisleri S.No Kapasitesi Adı (m³/gün) 1. Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma T. 1.128.000 2. Pursaklar Ġçme Suyu Arıtma T. 75.000 3. KayaĢ-Bayındır Ġçme Suyu Arıt. T. 30.000 4. Kazan Ġçme Suyu Arıtma T. 30.000 5. Çubuk Ġçme Suyu Arıtma T. 8.640 Atıksu Arıtma Tesisleri S.No Kapasitesi Adı (m³/gün) 1. Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma T. 765.000 2. Karaköy Atıksu Arıtma T. 42.000 3. Çubuk Atıksu Arıtma T. 19.250 Bölge Müdürlükleri No 18 Bölge Adı 1. Altındağ Bölge Müdürlüğü 2. Yenimahalle Bölge Müdürlüğü 3. Sincan Bölge Müdürlüğü 4. Çankaya Bölge Müdürlüğü 5. Mamak Bölge Müdürlüğü 6. Keçiören Bölge Müdürlüğü 7. Etimesgut Bölge Müdürlüğü 8. GölbaĢı Bölge Müdürlüğü 9. Çayyolu Bölge Müdürlüğü 10. Batıkent Bölge Müdürlüğü 11. Elmadağ Bölge Müdürlüğü 12. Bala Bölge Müdürlüğü 13. Çubuk Bölge Müdürlüğü 14. Akyurt Bölge Müdürlüğü “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 1.2 ĠĢ Makinesi ve Araçlar Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesinde kullanılmak üzere kuruluĢ merkezi ve 14 ayrı bölgede toplam 495 adet iĢ makinesi ve araç bulunmaktadır. KuruluĢumuz bünyesindeki her türlü araç, iĢ makinesi ve malzemelerin bakım ve onarımı, tamiri ve yedek parça temini iĢlerini takip ve 1 2 1 1 Yükleyici (Last.Tekerlekli) 5 2 4 Beko Loder 1 1 Damperli Kamyon 2 3 Damperli Kamyon (Çift Dingil) TIR (ÇEKĠCĠ) 1 1 4 Elmadağ 2 1 1 2 2 2 1 2 4 2 9 5 3 7 4 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 60 2 3 3 40 1 34 15 1 13 1 1 13 1 2 2 3 3 4 4 29 2 2 2 1 1 4 K.Kamyon 2 1 Kamyonet 2 3 Kurtarıcı 1 1 8 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 4 7 10 1 1 1 1 Traktör 1 Vin.Dam.Kamyon 1 Vinçli Kamyon 1 1 1 Vidanjör 1 1 1 Sey.Tamir Aracı 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 4 12 1 1 4 1 1 1 2 9 11 7 1 3 40 3 Asfalt Tamir Aracı 1 Dozer 2 Ambulans 29 1 1 Kaçaksu Aracı 69 2 4 Mobil Vinç Platformlu Araç 124 3 1 Grayder 44 15 1 Dorse Forklift 14 Ġl Topla mı 6 Basınçlı .Su Ara. Eskavatör Keçiören GölbaĢı Etimesgut Çayyolu 4 Y.mahalle 6 1 Sincan Akaryakıt Tankeri 6 mamak 1 Çankaya Arazöz Batıkent KuruluĢ Merkezi ARACIN CĠNSĠ Altındağ kontrolü Makine ve Malzeme Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı tarafından yapılmaktadır. 1 2 4 6 1 1 Silindir 10 10 20 Kanal Ġzleme Robotu Aracı 1 1 Binek Araç 19 19 Binek Station 5 5 PĠCKUP(4x4) Arazili 4 Binek Arazili Jeep 4 1 Kar küreme bıçaklı (kamyon) TOPLAM 1 1 45 1 41 13 56 11 17 76 105 21 22 81 7 495 19 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 2. TeĢkilat Yapısı KuruluĢumuz yönetimi, Genel Kurul (Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi), Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük organları tarafından sağlanır. Genel Müdüre bağlı 3 Genel Müdür Yardımcısı, Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı , TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, Hukuk MüĢavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü ile Genel Müdür Yardımcılarına bağlı 14 daire baĢkanlığı ve bu baĢkanlıklara bağlı 51 Ģube müdürlüğü bulunmaktadır. GENEL KURUL Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi YÖNETĠM KURULU GENEL MÜDÜR İç Denetim Birimi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Özel Kalem Müdürlüğü GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İnsan Kayn. ve Eğitim Dai. Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Makine ve Malz. İk. Dai.Başkanlığı Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Barajlar ve Ana İs.Hat. Dai.Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Etüt ve Planlama Dairesi Başkanlığı MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN 20 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” BEYANI Mali hizmetler 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi birikimleri ülkelerin en önemli stratejik kaynakları olduğu, bilginin çok hızla değiĢime uğradığı ve geçmiĢ on yıllara bile kıyasla çok hızlı eskidiği günümüz dünyasında; etkili, verimli, kaliteli ve ihtiyaca cevap veren hizmet anlayıĢı için stratejik düĢünmenin, stratejik kararlar almanın ve stratejik yönetim süreçlerinin geliĢtirilmesi vazgeçilmez olmuĢtur. Kurumumuz çağın gerekleriyle oluĢan etkin, hızlı hizmet üretimi ve üretilen hizmetin en iyi Ģekilde sunumunu sağlamak amacıyla bilgisayar ve yeni teknolojileri yakından takip etmektedir. ĠĢ akıĢları izlenerek otomasyon teknolojileri doğrultusunda daha etkin ve verimli iĢ, belge, bilgi akıĢ düzeni sağlanmaktadır. Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı kontrolünde kısaca “Ofis Otomasyonu” diyebileceğimiz bilgi iĢlem programlar bütünü kullanılmaktadır. Bu otomasyon bütünlüğü içerisinde “Abone Projesi, Personel Projesi, Muhasebe Projesi, Stok Kontrol Projesi, Kaçak Su, Su ve Kanal Proje ArĢivi, Yatırımlar Projesi ve Genel Evrak Projesi” gibi alt yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımlar ile kurumda: Kurum içi bilgisayar ağının iĢletilmesi, ASKĠ‟ nin internet hizmetlerinin yürütülmesi, Analitik Bütçe Faaliyetleri, Resmi Kurumlara ait faturaların, tahakkuk beyanlarının, duyuruların ve sayaç kapama raporlarının basımının yapılması, Bölge Müdürlükleri ve Tahsilât ġubelerinin Otomasyonu, GIS, AYBĠS (Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Sayısal Haritacılık) hizmetlerinin yürütülmesi, Elektronik Ön Ödemeli Kartlı Su Sayaçlarının montajı, sökme-takma, hesap kesme iĢlemleri, bakım, onarım ve değiĢim iĢlemlerinin yapılması, Kartlı su satıĢlarının takibi ve düzeltme iĢlemleri, abonelerin su faturalarını banka veznelerinden ödeyebilmelerini sağlayan “Otomatik Tahsilât” iĢlemlerinin yürütülmesi, Abonelerin su faturalarını banka veznelerinden ödeyebilmeleri için “Esnek Ödeme” (Ġstenilen anlaĢmalı banka Ģubelerinde ödeme) sisteminin yürütülmesi, Kurum içi yazıĢma sair belge üretimi ve saklanması gibi önemli hizmetler yürütülmektedir. 21 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 3.1. Sistem Günümüzde bilgisayar teknolojisindeki olağanüstü geliĢmelere paralel olarak kamu ve özel sektörde bilgisayar kullanımında büyük artıĢlar olmuĢtur. Bu yöndeki geliĢme ve yatırım ölçeğinde Genel Müdürlüğümüz tüm Kamu Kurum ve KuruluĢları içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır. SĠSTEM SUNUCULARI Sunucu Sayı 1U Sunucular 12 2U Sunucular 2 Depolama Birimi 1 Kurumsal yerel ağa bağlı bilgisayarlar ve sunucular arasında yüksek etkinlikte ve hızda bilgi aktarımı yapılabilmekte; kullanıcılar bu ağ üzerinden iĢlemlerini kolaylıkla yürütebilmektedir. 22 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu ASKĠ olarak adlandırdığımız yerel ağa bağlı bilgisayarlar ve sunucular arasında yüksek etkinlikte ve hızda bilgi aktarımı yapılabilmekte; kullanıcılar bu ağ üzerinden iĢlemlerini kolaylıkla yürütebilmektedir. Kurum Ġçi Ağ (Lan) sistemimizde Omurga Anahtarında her kenar anahtara bir VLAN olacak Ģekilde VLAN‟lar oluĢturulmuĢtur. Active Directory, DHCP ve DNS sunucularımız Windows Server 2008 Enterprise Sürümüne yükseltilmiĢtir. Bu sayede en güncel iĢletim sistemi iĢlevlerinin gerçekleĢtirilmesi için gerekli alt yapı sağlanmıĢtır. Güvenlik yazılımlarımızın eski sunucularımızdan bu sunucular üzerine aktarılarak daha performanslı ve daha kararlı bir yapıya geçmesi sağlanmıĢtır. Yeni sunucularımız üzerinde yapılan RAID ayarlamaları ile disk yedekliliği sağlanmıĢ ve olası disk arızalarına karĢı veri kayıpları engellenmiĢtir. Yeni Sunucuların daha kolay yönetilmesi için KVM Anahtar satın alınmıĢtır. Bu sayede sistem odasına giriĢ yapmadan sunucuların uzaktan yönetimi sağlanmıĢtır. Yeni sunucuların ile birlikte Rack Kabinler satın alınmıĢtır. Bu kabinler sayesinde sistem odasındaki karmaĢıklık giderilmiĢ ve bu kabinler üzerindeki PDU lar ile elektriksel yedeklilik sağlanmıĢtır. Yeni sistem iki adet veritabanı sunucusu, iki adet uygulama sunucusu, bir adet ortak depolama alanı, bir adet yedekleme sunucusu ve kütüphanesi ile iki adet SAN switch den oluĢmaktadır.Yeni sistemin en önemli özelliği, yedekli çalıĢabilmesidir. Bu sayede, sistem güvenilirliği ve sürekliliği artırılmıĢtır. Sunucular, herhangi bir arıza durumunda bir kesinti olmaksızın yedeği otomatik olarak devreye girecek Ģekilde yapılandırılmıĢtır. Veritabanı sunucuları cluster yapıda tasarlanmıĢtır. Bu yapıda sunucuların her ikisi de aktif olarak çalıĢırken veritabanı sadece birinde çalıĢmaktadır. Sunuculardan birisinde arıza olması durumunda veritabanı herhangi bir aksaklığa meydan vermeksizin diğer sunucuya otomatik olarak aktarılmaktadır. Uygulama sunucuları ise, aktif-pasif olarak yapılandırılmıĢ olup, herhangi bir arıza durumunda yedek sunucu manuel olarak devreye alınabilmektedir. Artan ihtiyaçlar ve geniĢleyen veritabanımıza paralel olarak sunucularla birlikte ortak depolama birimimiz de yenilenmiĢtir. Yeni depolama alanımız 36 x 146 GB ( 5 TB ) disk alanına, 4 x 16 (64 ) adet disk kapasitesine ve ileride olası ihtiyaçlar için sınırsız disk kapasite ve Ģelf lisansına sahiptir. Kurumumuz bünyesinde 1170 adet bilgisayar ve 900 adet yazıcı bulunmaktadır. Bulunduğu Yer Bilgisayar Yazıcı Genel Müdürlük 900 650 Bölge Müdürlükleri ve Tahsilat ġubeleri 270 250 1170 900 TOPLAM 23 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 3.2. Veri Tabanı Sistem değiĢikliği ile birlikte, veritabanı ve uygulama sunucusu yazılımları da üst versiyonlarına güncellenmiĢtir. Önceden kısmı olarak kullanılan Oracle‟ın üç katmanlı mimarisi, bu sayede ASKĠ bünyesinde tam olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Üç katmanlı mimari; Veritabanı Sunucusu, Uygulama Sunucusu, Uç birimlerden oluĢan bir yapıdır. Bu mimaride uç birimler ise ince istemci (thin client) denilen grafik tabanlı terminaller ve PC lerdir. Veritabanı ve Uygulama Sunucusu Özellikleri Veri Tabanı Sunucusu Uygulama Sunucusu ( 2 adet) (2 adet) ĠĢlemci 1.8 Ghz Ultrasparc IV+ 1.8 Ghz Ultrasparc IV+ Hafıza 12 GB 16 GB Sunucu 36 adet 146 GB disk Toplam 5 TB kapasiteli Depolama 2 Adet fiber PCI-X Ağ 2 Adet fiber PCI-X 4 Gbit FC 4 Gbit FC 1 Adet Gbit Ethernet 1 Adet Gbit Ethernet Veritabanı Sunucumuz Oracle 10g (10.2.0.3) ye, Uygulama Sunucumuz da Oracle Application Server 10g (10.1.2) ye yükseltilmiĢtir. ASKĠ‟ nin hali hazırda Oracle güncelleme lisansı olduğu için, bu iĢlemlere ekstra ücret ödenmemiĢtir. Karakter tabanlı uç terminallerde kullanılan ve istemci-sunucu olarak çalıĢan tüm programlar web tabanlı olarak çalıĢabilecek Ģekilde güncellenmiĢtir. Uygulamaların tamamının artık iAS üzerinde çalıĢabilmesi sebebiyle kullanıcılar, programları artık herhangi bir web tarayıcıda çalıĢtırabilmekte ve gerekli sorgu ve dökümleri istedikleri bir bilgisayardan alabilmektedirler. Programlardaki yeni güncellemeler ile birlikte tüm projeler tek ekrana taĢınmıĢ olup, ASKĠ portal ekranından bütün bu programlara ulaĢılabilmektedir. 3.3. Yedekleme-Güvenlik ve Yönetim Önceki sistemde gece saat 4‟te veritabanını kapatarak alınan backuplar, yeni sistemle birlikte Oracle RMAN yedekleme aracı ile online backup a dönüĢtürülmüĢ olup veritabanının kapatılmasına ihtiyaç duyulmaksızın yedekleme herhangi bir zamanda alınabilir hale gelmiĢtir. 7/24 esasına göre çalıĢabilme imkanına kavuĢmuĢtur. 24 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” Bu sayede sistem 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Netbackup Yedekleme Yazılım Ekranı Sistemde Oracle RMAN fiziksel backupları, yeni alınan backup ünitesi ve NetBackup yazılımı ile 400/800 GB LTO3 data kartuĢlarına günlük olarak alınmaktadır. Ayrıca RMAN backuplar ortak depolama birimine de haftada 3 kez alınmaktadır. Sistem Oracle RMAN fiziksel backupları saat 01:00 de baĢlayarak yaklaĢık 40 dakikalık bir sürede ortak disk alanına; saat 02:00 da baĢlayarak yaklaĢık 1 saatlik sürede de LTO3 data kartuĢa almaktadır. Ayrıca Oracle logical backupları da haftada 2 gün gece 00:00 da baĢlayarak yaklaĢık 3 saat lik bir sürede ortak disk alanına alınıp, belli periyotlarla da kartuĢlara taĢınmaktadır. GeniĢ ortak depolama alanımız sayesinde son 4 fiziksel ve 5 haftalık logical backuplarımızı disk üzerinde tutabilmekteyiz. Dolayısıyla 1 ay öncesine kadar istenen yedekler kolaylıkla data kartuĢlara ihtiyaç olmaksızın disk üzerinden getirilebilmektedir. 25 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Yedekleme birimimiz 48 adet 400/800 GB data kartuĢ alabilme kapasitesine sahiptir. Bu sayede yedekleme için sık sık kartuĢ değiĢimine ihtiyaç duyulmamaktadır. Alınan yedekleme kartuĢları depreme, yangına, su baskını v.s türü doğal afetlere karĢı korumalı, kilitli ve Ģifreli bir kasa içerisinde saklanmaktadır. Güvenlik: Daha önceki sunucularımızda programcılar ve kullanıcılar kendilerine sistem yöneticileri tarafından açılan kiĢiye özel Ģifre korumalı hesaplar sayesinde sunuculara bağlanmakta ve iĢlemlerini yapmaktaydılar. Bu da sisteme - her ne kadar firewall ve Ģifre korumalı olsa da – doğrudan eriĢimi mümkün kılmakta ve güvenlik zafiyeti oluĢturmaktaydı. Yeni sistemde bu uygulamaya son verilmiĢ olup sisteme, sistem yöneticileri dıĢındakilerin doğrudan eriĢimi engellenmiĢtir. Sistem ayrıca FTP ve TELNET gibi uzaktan eriĢim ve dosya paylaĢımı protokollerine de kapatılmıĢtır. Subversion (SVN) Program Ekran Görüntüsü Kullanıcılar sunuculara kurulan SubVersion (SVN) adlı program sayesinde çalıĢmalarını kendi bilgisayarlarında yapıp derlemekte ve bu program aracılığı ile sunuculara atabilmektedirler. Böylelikle sunuculara direkt eriĢim sebebiyle olabilecek olası kullanıcı hatalarının da önüne geçilmiĢ olmaktadır. Ayrıca uygulamaların artık tamamının iAS üzerinden çalıĢması sebebiyle daha önce kullanılan ve sunuculara direkt ulaĢabilme imkanı olan karakter tabanlı uç birimler kaldırılarak üzerinde web browserların çalıĢabildiği PC ler konulmuĢtur. Bu sayede uç birimlerin sunuculara direk ulaĢma ihtimali ortadan kaldırılmıĢtır. 26 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Kurum içi Ağ Yapısı Ġçin Anti-virüs / spyware Yazılımının Kurulması Kurum içi ağ (LAN) ve kurum dıĢı ağ (internet, WAN) üzerinden gelebilecek ve bilgisayar sistemlerini olumsuz yönde etkileyebilecek virüslere karĢı yüksek etkinlikli, bütünleĢik koruma sağlayacak Nod32 anti-virüs program seti güncellenerek 4. sürüme geçirilerek tüm sunucular ve bilgisayarlar üzerinde faaliyete geçirilmiĢtir. 4. sürüm ile beraber ihtiyaçlar doğrultusunda USB Diskler ve CDROM lar gibi kaldırılabilir aygıtlara eriĢimler engellenerek Kurum içi güvenlik daha üst seviyede sağlanmıĢtır. Anti-Virüs / Spyware yazılımı aralıksız olarak ağ üzerinde virüs taraması yapmakta ve kurumun iĢlerliği açısından yüksek önem arz eden sistemler ve bilgisayarlar üzerindeki güvenliği sağlamaktadırlar. En son çıkan virüslere karĢı koruma sağlanması amacıyla, kullanılan yazılımların sürekli olarak güncellemeleri otomatik olarak yapılmaktadır. 2010 yılı için Masaüstü Antivirüs ihalesi için gerekli teknik Ģartname hazırlanmıĢ olup satın alma birimine teslim edilmiĢtir. Yönetim: Veritabanında Oracle 10g ye geçilmesi ile birlikte sunucuların web browserlar aracılığıyla izlenmesi ve yönetilmesi olanağı doğmuĢtur. Kullandığımız Oracle Enterprise Manager programıyla hem veritabanı hem de uygulama sunucularını web üzerinden yönetebilmekteyiz. Bu program aracılığıyla sistemin genel durumu, alarm ve log bilgileri, kullanıcı aktiviteleri ve çalıĢan program bilgileri, CPU ve bellek kullanım değerleri online olarak izlenebilmekte ve gerektiğinde müdahaleler web üzerinden yapılabilmektedir. 27 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Oracle Enterprise Manager Veritabanı Sunucusu Yönetim Ekranı 3.4. Ağ (Network) Sistemi Kurum Ġçi Ağ (Lan): Omurga Anahtarında her kenar anahtara bir VLAN olacak Ģekilde VLAN‟lar oluĢturulmuĢtur. Böylece Arızalar daha kısa sürede giderilmekte ve güvenlik cihazları kayıt sonuçlarına daha rahat ulaĢılmaktadır. Kurumumuz ağ altyapısının bant genişliği arttırılarak daha hızlı ve kesintisiz çalışabilmesi için gerekli ihtiyaçlar belirlenip projelendirilmiştir. Kurum GeniĢ Alan Ağı (Wan) Kurumumuzun Ankara Büyükşehir Belediyesi ile arasındaki bağlantıyı sağlayacak G.SHDSL data devresi ve ağ altyapısı tesis edilmiş olup 2009 yılında toplam 43 noktadan online iletişim sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüze bağlı Bölgelerimizin hızı ihtiyaç doğrultusunda 512 kbps den 1024 kbps ye çıkarılmıĢtır. Genel Müdürlüğümüze bağlı Tahsilat Ģubelerimizin hızı ihtiyaç doğrultusunda 128 kbps den 256 kbps ye çıkarılmıĢtır. 28 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Ġnternet Ağı Kurumumuz Metro Ethernet Ġnternet eriĢim hızı 5Mbit/s ye düĢürülerek bu bağlantıya ek olarak yeni bir Metro Ethernet Ġnternet devresi ihale edilmiĢ ve mevcut eriĢimin maliyetinin %16 oranında düĢürülmesi sağlanmıĢtır. Bu sayede Ġnternet hattı yedekliliği sağlanmıĢ olup olası arızalardan etkilenme oranımız daha düĢük bir seviyeye çekilmiĢ ve mevcut internet hızımız 35Mbit/s ye çıkarılmıĢtır. Ayrıca 10 adet hizmet birimi için ADSL hizmeti satın alınarak Kurumumuz ile VPN bağlantısı kurulmuĢ ve mevcut eriĢim hızı 2Mbit/s ye çıkarılmıĢtır. Kurumumuz Metro Ethernet Ağının yedeklilik seviyesini arttırmak için mevcut internet servis sağlayıcısına ek olarak ikinci bir internet servis sağlayıcısından internet eriĢimi almak için gerekli alt yapı ücretsiz olarak tesis ettirilip projelendirmiĢtir. Sistem ve Donanım Yerel ağ (LAN) üzerindeki Bilgisayarların güvenli, hızlı, etkin iletiĢim ve kaynak paylaĢımını sağlayan Windows Server 2003 sunucu yapımız Windows Server 2008 e yükseltilmiĢtir. Geçtiğimiz senelerde yenilenerek güçlendirilen Kurumumuz genel ve yerel ağ yapılarının 2009 yılı içerisinde de sürekli ve sorunsuz bir Ģekilde çalıĢmasının sağlanması birimimiz tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. ASKI olarak adlandırdığımız yerel ağa bağlı bilgisayarlar ve sunucular arasında yüksek etkinlikte ve hızda bilgi aktarımı yapılabilmekte; kullanıcılar bu ağ üzerinden iĢlemlerini kolaylıkla halledebilmektedirler. Kurumumuza data devresi ile bağlı bulunan devrelerin 2009 yılı içerisinde arızalarının giderilmesi için arıza kayıtları ilgili servis sağlayıcıları bildirilmiĢ ve arıza takipleri yapılmıĢtır. Bakım ve Onarım Hizmetleri Kurum Ağımızın en kritik cihazlarından olan Omurga anahtar ve kenar anahtarlarının yapılan ihale kapsamında 1 yıl süre ile bakım ve onarım hizmetinin yapılması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu sayede ekonomik ömrünü tamamlayan bu cihazlarda oluĢacak arızalara karĢı önlem alınmıĢtır. TEKNOLOJĠK ARAÇ VE GEREÇLER Cihaz Adı Bilgisayar Yazıcı A4 Tarayıcı A0 Tarayıcı A0 Çizici Sayı 1.170 900 15 2 5 Not: Bölge Müdürlükleri ve Tahsilat ġubelerinde bulunan cihazlar dahildir. 29 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 4. Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 19 birim ve bu birimlerde çalıĢan toplam 2185 personeliyle hizmet vermektedir. Kurumumuzda 657 sayılı yasaya tabi 954 memur,145 sözleĢmeli personel ve 4857 sayılı yasaya tabi 1086 iĢçi çalıĢmaktadır. Kurumumuz personel politikası, nitelikli personel istihdamını gerekli kılmakta, personel hizmet alımını ön planda tutmaktadır. Bu doğrultuda personel maliyetlerini düĢürmek ve çalıĢanlarımızın mesleki yeterliliklerini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim ve seminerlere son derece önem verilmektedir. Yıllara göre emekli olan ya da ayrılan personel yerine yeni personel alınmayarak mevcut personel nitelik ve mesleki yeterlilik açısından yetkinleĢtirilmiĢ, daha az sayıda çalıĢan ile daha fazla hizmet sunumu gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Genel Müdürlüğümüzün temel politikaları doğrultusunda kurumsallaĢmayı esas alan iĢ analizleri yapılmıĢ ve bu analizlerin gerektirdiği görev tanımları yapılarak personel istihdamı sağlanmıĢtır. Norm kadro uygulamaları dikkate alınarak sürdürülen personel istihdamı mücavir alan sınırlarının geniĢlemesi nedeniyle yetersiz hale gelmiĢtir. Kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve bütçeden faaliyetlere ayrılan miktarın arttırılması için ihtiyaç duyulan nitelikli personel, hizmet alımı yoluyla gerçekleĢtirilmektedir. Kurumsal teknik eleman ihtiyacımız nedeniyle 2008 yılı itibariyle Bakanlar Kurulu‟nun kararıyla yürürlüğe giren esaslar doğrultusunda sözleĢmeli personel çalıĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. Personel sayısının yıllara göre değiĢimi aĢağıdaki tabloda yer almaktadır. Yıllara Göre Personel Sayısındaki DeğiĢim YILLAR 1994 1995 Memur 1.475 1.364 SözleĢmeli ĠĢçi 2.689 2.490 Geçici 1996 1.322 2.425 3.747 1997 1.293 2.338 3.631 1998 1.448 2.309 3.757 1999 1.402 2.234 3.636 2000 1.378 2.143 3.521 2001 1.356 2.085 3.441 2002 1.334 1.928 3.262 2003 1.276 1.881 3.157 2004 1.181 1.626 2.807 2005 1.066 1.499 71 2.636 2006 1.015 1.360 62 2.437 2007 1.004 7 1.349 1 2.361 2008 1.001 114 1.324 - 2.439 2009 954 145 1.086 Not:2009 rakamları 22 Mart 2010 tarihi itibariyle alınmıĢtır. 30 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” Toplam 4.164 3.854 2.185 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Personelin istihdam ve eğitim durumu, yaĢ grupları ile hizmet yıllarına göre dağılımları tablolar halinde verilmiĢtir. Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı EĞĠTĠM DURUMU MEMUR SÖZLEġMELĠ ĠġÇĠ TOPLAM Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Ġlkokul 3 0 0 0 499 2 504 Ortaokul 49 1 0 0 208 7 265 Lise-Mes.L. 343 57 34 2 299 26 761 Önlisans 157 57 31 1 0 0 246 Yük. Okul (Lisans) 197 90 64 13 38 7 409 GENEL TOPLAM 749 205 129 16 1044 42 2185 Personelin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı YAġ GRUBU MEMUR SÖZLEġMELĠ ĠġÇĠ TOPLAM Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 25-29 YaĢ 2 1 63 7 13 1 87 30-34 YaĢ 37 1 44 4 31 2 119 35-39 YaĢ 195 46 18 4 77 14 354 40-44 YaĢ 213 111 2 1 282 18 627 45-49 YaĢ 207 36 2 0 583 4 832 50-52 YaĢ 53 10 0 0 37 2 102 53-60 YaĢ 42 0 0 0 21 1 64 749 205 129 16 1044 42 2185 GENEL TOPLAM Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı YAġ GRUBU MEMUR SÖZLEġMELĠ ĠġÇĠ TOPLAM Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 0-5 Yıl 4 1 129 16 31 1 182 6-10 Yıl 7 1 0 0 76 3 87 11-15 Yıl 179 13 0 0 76 11 279 16-20 Yıl 237 117 0 0 433 25 812 21-25 Yıl 223 66 0 0 426 2 717 26 ve Üzeri 99 7 0 0 2 0 108 749 205 129 16 1044 42 2185 GENEL TOPLAM 31 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 5. Su Kaynakları 5.1. Kızılırmak – Kesikköprü Barajı Kesikköprü Barajı, Ankara‟nın güney doğusunda Kızılırmak üzerinde, 1959-1966 yılları arasında inĢa edilmiĢ bir barajdır. Toprak ve kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 900.000 metreküp, akarsu yatağından yüksekliği 49,10 metre' dir. Normal su kotunda göl hacmi 95.000.000 metreküp, normal su kotunda göl alanı 6,50 kilometrekare'dir. Kesikköprü Barajından alınan su, her biri 128 km uzunluğunda toplam 384 km‟lik 3 ayrı boru hattı ile Ġvedik Ġçme Suyu Artıma Tesislerine aktarılmaktadır. YaklaĢık 1 sene gibi rekor bir sürede bitirilen bu proje sayesinde Ankara‟nın uzun vadeli su ihtiyacı karĢılanmıĢtır. Kesikköprü ve onu besleyen Hirfanlı Barajı‟nın su tutma kapasiteleri, hiç yağmur yağmasa bile Ankara‟nın en az 20 yıllık su ihtiyacını karĢılayacak büyüklüktedir. Proje yapım sürecinde kurulan tesisler; 32 Su alma yapısı Toplam 384 km uzunluğunda 3 ayrı çelik ve CTP isale hattı 5 adet pompa istasyonu Toplam 202.500 m³ kapasiteli 10 adet dev su deposu 223 km elektrik hattı ve 978 adet elektrik direği “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 33 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 5.2 Kurtboğazı Barajı Kurtboğazı Barajı, Ankara‟nın kuzeyinde Ġvedik Arıtma Tesislerine 47 km uzaklıktadır. Baraj 1963–1967 yıllarında yapılmıĢ, 1973 yılında faaliyete girmiĢtir. Azami su hacmi 92.053.000 metreküp‟tür. Kurtboğazı Barajı Bahtılı, Mera, Kınık, Pazar, Uzunöz, Bostan, Kayıcık, Batak, Ġğmir, Kirazlı, Eneğim ve Karaboya dereleri beslemekte, aynı zamanda baraj rekreasyon amaçlı kullanılmaktadır. Ġvedik Arıtma Tesislerine iki adet 2.200 mm çaplı borularla su sağlamaktadır.(1.Hat 45100m,2.Hat 43.288 m‟dir) 5.3. KavĢakkaya Barajı KavĢakkaya Barajı Ankara Ġli Kazan Ġlçesinin 25 km. kuzey doğusundadır. Ankara Ġçme Suyu II. Merhale projesi kapsamında, Ankara Çayı‟nın yan kollarından olan Ovaçayı üzerinde içme suyu amaçlı olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından inĢa edilmiĢ olan kil çekirdek dolgu barajıdır. Barajın gövde kapasitesi 80.835.000 metreküp‟tür. Hat uzunluğu 23.120 m olup 1300 mm lik çelik boru bağlantılıdır. 34 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 5.3. Çamlıdere Barajı Çamlıdere Barajı Ankara‟ya su temin eden en büyük hacimli barajdır. Barajın toplam hacmi 1.220.150.000 metreküp, ölü hacmi 150.000.000 metreküp, baraj kotu ise 995 metre‟dir. 1976–1985 yılları arasında yapılmıĢtır. Baraj 1987 yılında faaliyete girmiĢtir. Kuzey batısındaki Ġvedik Arıtma Tesislerine 59,6 km uzaklıktadır. Çamlıdere Barajını, Acun, Çay, EĢik, Ilıca, Akpınar, Çayır, Değirmenözü ve Avluçayır, Akkaya, Yılanlıdere, Tatlak dereleri beslemektedir. Ġvedik Arıtma Tesislerine iki adet 2.200 mm çaplı borularla su sağlamaktadır.(1.Hat 36.991 m 2.Hat 37766m ,3500 mm lik ve 23.537 m uzunluğunda 3 Adet tünel bağlantısı mevcuttur.) 5.3. Eğrekkaya Barajı 1985–1992 yılları arasında Kurtboğazı Barajını beslemesi amacıyla yapılmıĢtır. Ankara‟nın 75 km kuzeyinde Kızılcahamam Ġlçesine 3 km uzaklıkta yapılmıĢ olup azami su hacmi 112.300.000 metreküp‟tür. Eğrekkaya Barajını, Çekerek ve Sey Çayları beslemektedir. 14.283 km lik 2.200 mm çapındaki boru hattı ve yaklaĢık 6000 m lik 3500 mm çaplı tünel Kurtboğazı Barajını beslemektedir. 35 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 5.3. Akyar Barajı Akyar Barajı, 1992–2000 yılları arasında Eğrekkaya Barajını beslemesi amacıyla yapılmıĢtır. Ankara‟nın 90 km kuzeyinde, Kızılcahamam ilçesine 12 km uzaklıkta yer almaktadır. 13347 m lik 1.000 mm hat ile Eğrekkaya Barajını beslemektedir. Azami su hacmi 56.000.000 metreküp‟tür. Akyar Barajını Bulak deresi beslemektedir. 5.3. KayaĢ-Bayındır Barajı Bayındır Barajı 1962–1965 yılları arasında yapılmıĢ olup, Barajı Yunuslar, Bayındır, Karanlık ve Saray dereleri beslemektedir. Azami su hacmi 6.371.000 metreküp‟tür. 2003 yılı Ekim ayından itibaren barajdan su alınmamakta, rekreasyon amaçlı kullanılmaktadır. Baraj hattının uzunluğu 3,7 km olup, boru çapı 700 mm‟dir. 36 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 5.4. Çubuk – 2 Barajı 1961–1964 Yılları arasında yapılmıĢ, Çubuk ilçesinin 5 km kuzeyindedir. Azami su hacmi 22.445.000 metreküp‟tür. Barajı Mendek, KıĢla, Hacıkadın, Bağırcan, Çayır ve Kırkpınar dereleri beslemektedir. Çubuk-2 Barajından çekilen su Pursaklar Arıtma Tesisinde arıtılmakta aynı zamanda, Çubuk ilçesinin su ihtiyacı da bu barajdan karĢılanmaktadır. 4618 m uzunluğunda 1400 mm çap boru ve 32300 m lik 1200 mm çaplı boru mevcuttur.(Toplam hat uzunluğu 36.919 m‟dir) 5.5. Kuyular Ankara‟nın Akyurt, AyaĢ, Bala, Çubuk, (Yaylaköy) Çankaya, Elmadağ, (Yapracık, Bağlıca) Etimesgut, GölbaĢı, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, (Gökçeyurt) Mamak, Pursaklar, Sincan bölgelerine açılan kuyularla da içme suyu temin edilmektedir. 2009 yılında yer altı sularımızdan %0,8 oranında yararlanılmıĢtır. Ankara‟nın yeraltı suları ve barajlara iliĢkin karakteristik özellikler ile elde edilen miktarları tablo halinde verilmiĢtir. 37 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü SU KAYNAKLARIMIZ VE KARAKTERĠSTĠK ÖZELLĠKLERĠ Su Rezervi Yeraltı Suları Hizmete BaĢlangıç Tarihi 2009 Yılında Temin Ettiği Su Miktarı (m³) Toplam Ġçerisindeki Payı (%) Azami Su Hacmi (m³) - 4.018.569 0,8 - Çubuk II Barajı 1964 14.174.500 2,7 22.445.000 KayaĢ Bayındır Barajı 1965 77.000 0 6.371.000 Çamlıdere Barajı 1985 93.144.000 17,7 1.220.150.000 1966 21.076.500 4,0 95.000.000 2007 52.987.000 10,1 80.835.000 Eğrekkaya Barajı (*) 1992 113.177.000 21,5 112.300.000 Akyar Barajı(*) 2000 47.117.000 8,8 56.000.000 Kurtboğazı Barajı 1973 181.271.500 34,4 92.053.000 527.043.069 100 100 Kesikköprü Barajı(**) KavĢakkaya Barajı(*) TOPLAM (*)Akyar Barajı Eğrekkayya Barajını beslemekte, Eğrekkaya Barajı ve KavĢakkaya Barajı da Kurtboğazı Barajını beslemekte olup Ģehre doğrudan su vermemektedirler. (**) 19 subat 2009 tarıhı itibariyle Kesikköprü Barajından su alımı durdurulmuĢtur. 38 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” - 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu YILLARA GÖRE BARAJLARA GELEN SU MĠKTARI VE KULLANILABĠLĠR SU MĠKTARI Yıllar Gelen Su Miktarı Kullanılabilir Su Rezervi (Milyon m³) (Milyon m³) 1995 446,9 182,2 1996 413,8 223 1997 508,3 330 1998 452,9 361 1999 407,8 378 2000 369,9 384,8 2001 261,3 330,5 2002 507,8 411,5 2003 301,9 336,7 2004 445,7 374,2 2005 389,8 352,7 2006 257,5 158,5 2007 170 11,7 2008 209 19,5 2009 622 238,5 39 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü AYLARA GÖRE BARAJLARA GELEN YAĞIġ MĠKTARLARI (M3) YILLAR AYLAR 40 2007 2008 2009 Ocak 6.051.900 5.635.000 49.362.000 ġubat 20.355.600 4.338.300 110.820.500 Mart 40.847.700 100.115.500 131.961.000 Nisan 23.058.000 47.544.500 165.405.000 Mayıs 13.278.520 8.782.537 68.088.600 Haziran 8.901.660 5.546.011 6.696.350 Temmuz 5.250.324 1.637.427 2.676.900 Ağustos 9.144.617 876.226 2.221.200 Eylül 1.653.900 6.027.982 1.751.300 Ekim 3.097.500 13.492.318 1.827.500 Kasım 2.003.500 11.510.262 6.833.800 Aralık 36.452.500 3.577.000 74.154.000 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 6. Sunulan Hizmetler Genel Müdürlüğümüz tarafından sunulan hizmetler 6 ana baĢlık altında toplanmaktadır. Bu hizmetlere yönelik olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından iĢletilen 5 adet içme suyu arıtma tesisi ve 5 adet (2 adedi paket arıtma tesisidir) atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Bunların yanında her türlü su analizlerinin yapılabildiği merkez laboratuarı, su dağıtım Ģebekesi (iĢletmesinin uzaktan kumanda ile) kontrolünün yapıldığı SCADA birimi, su ve kanal altyapısının ve altyapı bilgilerinin düzenli olarak iĢlendiği AYBĠS ve ġebeke Bilgi Merkezi servisleri, internet sayfası, kartlı sayaç ve el bilgisayarlarıyla faturalandırma sistemleri, Alo–185 arıza bilgi hattı ile Genel Müdürlüğümüz Ankaralılara en üst düzeyde hizmet vermektedir. 6.1. Ġçme ve Kullanma Suyu Faaliyetleri 6.1.1 Ġçme ve Kullanma Suyunun Temini, Arıtılması ve Dağıtılması Hizmetleri Ġçme ve kullanma suyunun temini, arıtılması ve dağıtılması hizmetleri kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından; Ġçme ve kullanma suyunun her türlü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması , ArıtılmıĢ içme suyunun Ģehir Ģebekesine verilmesi ve dağıtılması, ġehir Ģebekesine verilen suyun kalitesi ve dezenfeksiyonu ile ilgili düzenli kontrollerin yapılması, Bu süreçte gerekli olan her türlü tesisin projelendirilmesi, Tesislerin projelere uygun olarak yapılması, Tesislerin iĢletilmesi, bakım ve onarımının yapılması hizmetleri sunulmaktadır. Ankara Ġçme Kullanma Suyu Projesi I. Kısım 1969 Yılında hazırlanan Büyük Ankara Ġçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Projesi Master Plan gereğince 1972 yılında yapılan ve 1990 yılına kadar olan içmesuyu yatırımlarını kapsayan kat'i projeye göre Ankara Ġvedik Tasfiye Tesisleri ile A.O.Ç.'yi birleĢtiren hattın doğusunda kalan 18.000 hektarlık (ha.) Ankara Belediye sınırları içerisinde yapılması gereken tesislerin sokak içi dağıtım Ģebekesi hariç tamamı bitirilmiĢtir. Bu dönemde yapılan yatırımlarımız 12 adet pompa istasyonu toplam 275.000 metreküp hacminde 33 adet su deposu ile 655 km ana iletim hattı olarak gerçekleĢmiĢtir. Ankara Ģehrinin geliĢen zaman içerisinde artan nüfus ve yeni yerleĢim yerlerine paralel olarak 1982 yılında belediye sınırlarının 18.000 ha.'dan 60.000 ha'ya çıkmıĢ olması, geniĢleyen Belediye sınırlarını kapsayacak Ģekilde yeniden 1985-2010 yılları arası hizmet verecek yeni bir içmesuyu 41 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü projesinin yapımı zaruretini ortaya çıkarmıĢtır. Bu ihtiyaca cevap verecek Revize Proje DSĠ Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılarak tatbikatına 1986 yılında baĢlanmıĢtır. Anılan projeye göre Ģehrin su ihtiyacının karĢılanması için planlanan muhtelif su kaynakları, Tasfiye Tesisleri yanında 448.500 metreküp hacminde 54 adet yeni su deposu, 11'i yeni 14'ü tevzili olmak üzere 25 adet pompa istasyonu, değiĢik çaplardaki öngerilimli beton çelik ve duktil olmak üzere toplam 678 km uzunluğunda sokak içi dağıtım Ģebekesinin yapımı öngörülmüĢtür. 1985-2010 Yılı hedeflerine göre hazırlanan, 1.Revize proje kriterlerinin Ankara'nın hızlı geliĢmesi karĢısında yeterli olmayacağı 1987 yılında anlaĢılmıĢtır. Bu kez Ankara Belediye sınırlarının 60 Ha.‟dan 80 Ha.‟ya çıkmıĢ olması nedeniyle 1990-2010 yılları arasında hizmet görecek 2.Revize proje çalıĢmalarına 09.11.1987 tarihinde baĢlanmıĢtır. Projenin I.Kısmı 1999 yılı sonunda 5.138 km ana iletim+Ģebeke, 74 adet su deposu, 39 adet pompa istasyonu inĢaatı gerçekleĢtirilerek tamamlanmıĢtır. II.Kısım Ankara Ġçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Projesi II. Kısmı 2025 yılı 7.676.982 kiĢiyi hedefleyip ilave 37 adet su deposu, 76 adet pompa istasyonu, 4.680 km ana iletim ve Ģebeke hattını öngörmektedir. 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile BüyükĢehir Belediyesinin sınırları ve hizmet alanı geniĢlediği için Master Planlar üzerinde revizyon ihtiyaçları doğmuĢtur. Buna göre sorumluluk alanı geniĢleyen ASKĠ bu alanlara götürülecek olan içme ve kullanma suyu hizmetleri için tespit çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup, mevcut Master Planlar üzerinde revizyon çalıĢmaları yapılarak gerekli yatırımlar bütçe imkanları ölçüsünde yapmaktadır. 2009 yılı sonu itibarı ile toplam 7.255 km ana iletim ve Ģebeke, 103 adet su deposu, 62 adet pompa istasyonu, 362 adet kuyu 1 kaptaj, 5 içmesuyu arıtma tesisi ve 6 adet baraj ile Ankara‟ya hizmet 42 verilmektedir. 2009 yılında Ģehre 307.5 milyon “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” metreküp su verilmiĢtir. 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu ASKĠ Öncesi Mevcut Kanalizasyon Sistemi ve ASKĠ Döneminde Yapılanlar Genel ġehrinin Müdürlüğümüz, kanalizasyonla ilgili Ankara planlama, yatırım ve iĢletme hizmetlerini 1988 yılı baĢından beri yürütmektedir. Bu hizmetler daha önce Ankara BüyükĢehir Belediyesi Fen ĠĢleri Dairesi, Devlet Su ĠĢleri (DSĠ), Ġller Bankası ve Ġlçe Belediyeleri tarafından yürütülmekteydi. Ankara'nın 1940 ve 1950'li yıllarda yapılan kanalizasyon sistemi, hızla artan nüfusa paralel olarak geliĢtirilememiĢti. Ankara Kanalizasyon ve Yağmursuyu Sistemi için 1969 yılında DSĠ, 1979 yılında Ġller Bankası tarafından iki defa master plan ve fizibilite çalıĢması yapılmıĢtı. Bu master planlarında öngörülen sürelerde yatırımların çok az bir bölümü gerçekleĢtirilebilmiĢti. Bu nedenle de Ankara'da kanalizasyon sorunu çok ciddi boyutlara ulaĢmıĢtı. Kanalizasyon hizmetlerinin idaremize devredildiği 1988 yılında özellikle gecekondu bölgelerinde kanalizasyonu olmayan yerler çevre sağlığı açısından tehdit unsuru oluĢturmaktaydı. ġehrin birçok yerinde dereler, açık kanalizasyon mecraları olarak akmaktaydı. Kentin içinden ana dereler geçen (Çubuk Çayı, Hatip Çayı, Ġncesu Deresi, Dikmen Deresi vs.) yağmur suyu taĢkınlarına karĢı tarafından DSĠ ıslah edilmiĢti. Ancak o dönemler, Ģehrin iç kısımlarındaki yağmursularını bu ana derelere iletecek yağmursuyu sistemi yetersiz orta olduğundan Ģiddetteki 43 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü yağmurlarda bile can ve mal kaybına neden olan taĢkın felaketleri meydana gelmekteydi. Ayrıca yine ASKĠ öncesi dönemde Ģehrin kanalizasyon altyapısının bir bölümü ekonomik ömrünü doldurmuĢ, kalite ve kapasite olarak da yetersiz olduğundan yenilenmesi gerekmekteydi. Özellikle gecekondu bölgelerinde, mahalle sakinlerinin katkılarıyla yapılmıĢ olan mevcut kanalizasyonlar çap ve kalite olarak yetersiz olduğundan ihtiyaca cevap verememekteydi. Sık sık meydana gelen arıza ve tıkanmalar nedeni ile de büyük iĢletme masrafı doğmaktaydı. 1988 yılında Çamlıdere Barajı'nın devreye girmesiyle Ģehre verilen su miktarının takriben %40 oranında artmasına paralel olarak, atıksu üretiminde de meydana gelen artıĢ, kalite ve kapasite olarak zaten yetersiz kanalizasyon olan sistemindeki sorunları ve bunun yarattığı çevresel problemleri daha da arttırmıĢtı. Kanalizasyon onarım, iĢletme ve bakım, yatırım hizmetlerinin ASKĠ sorumluluğuna sonra, geçmesinden hizmetler tek elden yürütülmeye baĢlanmıĢ, olarak Büyük da ilk Ankara Kanalizasyon Projesi (BAKAY) baĢlatılmıĢtır.Bu kapsamında proje atıksu- yağmursuyu, dere ıslah sistemleri ve atıksu arıtma tesisi için 1989 yılında bir fizibilite çalıĢması yaptırılmıĢ ve planlanan yatırımların gerçekleĢebilmesi amacıyla da çeĢitli finans kuruluĢlarından kredi temin edilmiĢtir. BAKAY Projesi‟nin hayata geçirilmesiyle Ankara‟da kanalizasyon sistemi olmayan bölgelere hizmet götürülmüĢ, yeni atıksu ve yağmursuyu kanalları yapılmıĢ, bunların yanı sıra kalite ve kapasite açısından yetersiz ve sık arıza yapan mevcut kanalı olan bölgelerde de rehabilitasyon amaçlı tekniğine uygun yeni kanalizasyon sistemleri yapılmıĢtır. Sağlıklı ve temiz bir baĢkent oluĢturmak amacıyla BAKAY doğrultusunda atıksu ve yağmursuyu kollektörleri, atıksu ve yağmursuyu Ģebekesiyle atıksu arıtma tesisi inĢaatlarının yapımı tamamlanmıĢtır. ġehre verilen suyun toplanarak atıksu kollektörleriyle atıksu arıtma tesisine ulaĢımı temin edilmiĢ, Ģehirdeki geliĢigüzel akan dere ve çaylar ıslah edilmiĢ feyezanlara karĢı oluĢabilecek tehlikeler azaltılmıĢ, Ģehir içerisinde gerek hayatı etkileyen gerekse altyapıya zarar veren, can ve mal kayıplarına sebep olan sel baskınları en aza indirilmiĢ, cadde ve sokaklarda oluĢan su birikintilerinin büyük çapta önüne geçilmiĢtir. Sağlıksız durumda bulunan kanalizasyon sistemi düzenli hale getirilmiĢtir. 44 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Gerek Ankara Çayı gerekse Ankara Çayının bağlandığı Sakarya Nehrinin kirliliği önlenmiĢ, Ġnsan sağlığına ve çevreye verilen zararlar en aza indirilmiĢtir. Projede programlanan hedeflere fazlasıyla ulaĢılmıĢtır. Mevcut kurumsal yapımızdan da kaynaklanan nedenlerle altyapı hizmetleri konusunda böyle büyük bir projenin bitirilmesinden dolayı bilgi birikimi ve tecrübe sağlanmıĢtır. Bunun neticesi benzer Ģekilde iĢ yapan kurumlarla istiĢare sonucu bilgi aktarımı yönüne gidilmektedir. BAKAY sürekli güncellenen ve yaĢayan bir proje olup, Ankaranın artan nüfusuna bağlı olarak geliĢen ve yeni oluĢan yerleĢim bölgelerine hızlı bir Ģekilde atıksu ve yağmursuyu hatları döĢenmektedir. 45 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ġçme Suyu Yatırım Hizmetleri 1994 – 2009 Yılları Ġçme Suyu Proje Üretimi Yıllar İçme Suyu Proje Üretimi (km) 1994 225 1995 220 1996 128 1997 96 1998 116 1999 169 2000 111 2001 177 2002 268 2003 128 2004 79 2005 116 2006 130 2007 3.201 2008 173 2009 877 1994 – 2009 Yılları Ġçme Suyu Yatırım GerçekleĢmeleri 46 YILI Boru DöĢeme (km) Su Deposu (ad) Pompa Ġstasyonu (ad) Sosyal Tesis (ad) 1994 128,8 2 4 11 1995 166,4 2 5 12 1996 336,4 2 2 3 1997 207,7 1 0 24 1998 190,2 3 0 8 1999 75,8 3 0 2 2000 131,1 4 2 1 2001 2002 76,6 64,3 9 0 2 0 2 0 2003 84,7 0 1 0 2004 79,7 1 0 0 2005 164,3 0 0 0 2006 231,8 5 3 0 2007 682,6 12 6 0 2008 449,9 0 0 0 2009 Toplam 256,8 3.327,1 4 48 2 27 0 63 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 6.1.2 Ġçme Suyu Arıtma Tesisleri Faaliyetleri 6.1.2.1 Ġvedik Su Arıtma Tesisleri Ankara‟nın içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karĢılamaktadır. Ankara‟nın su ihtiyacını 2020 yılına kadar uzanan bir perspektif içinde karĢılamak üzere inĢa edilmiĢtir. 1969 yılında tesisin master plan ve fizibilite çalıĢmaları yapılmıĢ ve buna göre uygulamaya geçilmiĢtir. Planda Ģehrin su ihtiyacını karĢılamak amacıyla 2 adet Kurtboğazı ve 2 adet Çamlıdere Barajlarından Ø2.200 mm çapında borulardan oluĢan isale hatları ile Ġvedik Arıtma Tesisine su getirilmektedir. Tesisin kuruluĢ amacı tamamen yüzeysel kaynaklardan karĢılanan suyu modern teknolojinin verdiği imkânlarla arıtmak ve memba suyu kalitesinde halkın kullanımına sunmaktır. 47 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ĠVEDĠK SU ARITMA TESĠSĠNĠN AKIġ ġEMASI Türkiye‟nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan “Ġvedik Su Arıtma Tesisleri” 4 ünite olarak planlanmıĢ olup her bir ünitenin kapasitesi 564.000 m³/gün‟dür. Ġvedik Su Arıtma Tesislerinin I. kısmı 1984 yılında, II. kısmı ise 1992 yılında, bitirilerek iĢletmeye alınmıĢtır. 3. ünitenin de projesi tamamlanmıĢ olup hayata geçirilecektir. Avrupa‟daki en büyük 10 arıtma tesisi arasında yer alan tesiste arıtılan su kalitesi Sağlık Bakanlığı„nın Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğine, TS 266 ve Dünya Sağlık TeĢkilatı Standartları‟nın üzerindedir. Tesis dört ana ünite olarak proje kapsamına alınmıĢtır. ĠnĢası tamamlanan ilk iki kısmın toplam su iĢleme kapasiteleri 1.128.000 m³/gün‟ dür. Bazı birimler bu kapasitenin %20 fazlasını taĢıyabilecek Ģekilde dizayn edilmiĢtir. Ġvedik Arıtma Tesislerinde 2009 yılında 295.492.000 m3 su arıtılarak Ģehre verilmiĢtir. Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi olan Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma Tesisleri Ankara'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karĢılamaktadır. Tesiste, barajlardan alınan su modern teknoloji ile arıtılarak Ankaralıların kullanımına sunulmaktadır. Arıtma Tesisi ana hatları ile aĢağıdaki kısımlardan oluĢmaktadır: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 48 GiriĢ ve Harmanlama Yapısı Durultucu Ünitesi Filtre Ünitesi Kimya Ünitesi Klorlama Ünitesi Geri Yıkama Ünitesi Çamur KoyulaĢtırma Ünitesi Temiz Su Tankı Dengeleme Odası Çamur Lagünü “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Ankara Suyunun Nitelik ve Kalitesi Ankara‟nın Ģebeke suyu çok kaliteli, sağlıklı ve içimi de damak tadına uygun ve hoĢdur. Bunun da nedeni Ankara‟nın barajlarının tamamen yağmur ve kar sularıyla beslenmesidir. Genel Müdürlüğümüz teknik ekiplerince, Ankara‟ya su sağlayan tüm barajlardan rutin olarak numuneler alınmakta ve havza koruma çalıĢmaları kapsamında barajlar kontrol edilmektedir. Barajları besleyen tüm derelerden ve baraj gölünden alınan numuneler, akredite olmuĢ laboratuarlarımızda incelenerek barajların su kalitesi kontrol altında tutulmaktadır. Barajlardan alınan sular Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma Tesisi‟nde modern yöntemlerle arıtılarak vatandaĢlarımızın kullanımına sunulmaktadır. Arıtma Tesisi‟nden çıkan suyun kalitesi ise Türk ve Dünya standartlarının üzerindedir. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi BaĢkanlığı ve Genel Müdürlüğümüz, Ankara genelinde yaklaĢık 1040 odak noktasında musluklardan numuneler almakta ve su kalitesini denetlemektedir. Bu analiz sonuçları da günlük olarak www.aski.gov.tr adlı web sayfamızda yayınlanmaktadır. BaĢkentliler çok kaliteli musluk suyu kullanmaktadır. Ankara Ģebeke suyunun diğer bir özelliği de insan vücudu için gerekli birçok minerali yeterli miktarda barındırmasıdır. Vücudun ihtiyacı olan, özellikle çocukların ve yaĢlıların kemik yapısı için büyük önem taĢıyan kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum gibi birçok mineral, en kolay içtiğimiz suyla vücuda alınır ve vücudun ihtiyacının bir kısmı bu Ģekilde karĢılanır. Ankara‟nın içme suyunun kalitesi uzman tüm kurum, kuruluĢ ve üniversitelerce tasdik edilmiĢtir. Minerallerin Vücuttaki Fonksiyonları: Sodyum: Vücut dokularını esnek tutar ve vücuttaki su miktarını ayarlar. Klorür: Sodyum ile birlikte vücudun su dengesinde etkilidir. Özellikle hazım açısından önemlidir. Çünkü mide asidinde de klorür bulunur. 49 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Potasyum: Vücuttaki sıvı dengesini adale ve sinir fonksiyonlarını ayarlar. Ayrıca vücudun asit dengesi için önemlidir ve vücut enzimlerini aktive eder. Kalsiyum: Kemik ve diĢ yapısının geliĢmesinde etkilidir. Kansızlıkta ve sinirlerin adale hücrelerine nakledilmesinde önemli bir rol oynar. Özellikle çocukların ve yaĢlıların kemik yapısında büyük önem taĢımaktadır. Magnezyum: Sinirleri kas hücrelerine iletir. Ayrıca bedenin sakin olmasını da sağlar. Bikarbonat: Vücuttaki asit dengesini ayarlar. Mide ve bağırsağı olumlu yönde etkiler TESĠSTE KULLANILAN KĠMYASAL MADDE MĠKTARLARI 1. Klor 2. Alüminyum sülfat 3. Potasyum permanganet 4. Polielektrolit 6.1.2.2 955.904 kg 11.705.040 kg -22.102 kg Pursaklar Ġçme Suyu Arıtma Tesisi, Pursaklar Ġçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Çubuk-2 Barajı'ndan cazibe ile gelen su arıtılmaktadır. Tesisin arıtma kapasitesi 75.000 m³/gün dür, tesis 24.01.2000 tarihinden beri Ankara Ģehrine arıtılmıĢ su sunmaktadır. Çubuk II Barajında su seviyesi azalması üzerine 19.11.2007 tarihinde devre dıĢı bırakılan tesis, 24.09.2008 tarihinde tekrar devreye alınmıĢtır. Çubuk II Barajından 2009 yılında toplam 10.791.100 m³/yıl su çekilerek, arıtılmıĢ ve Ģebekeye verilmiĢtir. TESĠSTE KULLANILAN KĠMYASAL MADDE MĠKTARLARI 40.528 kg 1. Klor 2. Polielektrolit 3. Polialüminyumklorür 6.1.2.3 260 kg 325.211 kg KayaĢ-Bayındır Ġçme Suyu Arıtma Tesisi, Bayındır Ġçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Bayındır Barajı'ndan pompa vasıtasıyla alınıp tesise pompalanan su arıtılmaktadır. Tesisin arıtma kapasitesi 30.000 m³ /gün dür. Tesis 1999 tarihinde devreye girmiĢtir. ġu anda Bayındır Barajı rekreasyon amaçlı kullanılmakta olduğundan tesis çalıĢtırılmamaktadır. 2007 yılında yaĢanan su sıkıntısı nedeniyle tesisten 2.240.121 metreküp su arıtılarak Ģehir Ģebekesine verilmiĢtir. Bayındır Barajından 2009 yılında toplam 75.850 m³/yıl su çekilerek arıtılmıĢ ve Ģebekeye verilmiĢtir. 50 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu TESĠSTE KULLANILAN KĠMYASAL MADDE MĠKTARLARI 1. Sodyum hipoklorit 28.950 kg 2. Polialüminyumklorür 2.450 kg 6.1.2.4. Kazan Ġçme Suyu Arıtma Tesisi, Kurtboğazı ana isale hattından alınan ham su, Yapımı tamamlanan Kazan Ġçme Suyu Arıtma Tesisinde arıtıldıktan sonra Kazan ilçesinin su ihtiyacının tamamını karĢılayacak düzeydedir. 2009 yılında yapımı tamamlanan Kazan Ġçme Suyu Arıtma Tesisi 2010 yılında iĢletilmeye baĢlanacaktır. Tesis, 2010 yılı için 35.000, 2040 yılı için 230.000 eĢdeğer nüfusa hizmet edecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. 6.1.2.5. Çubuk Ġçme Suyu Arıtma Tesisi, 1996 yılında iĢletmeye açılmıĢ olan tesis, Çubuk Ġlçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karĢılamaktadır. Çubuk Belediye BaĢkanlığı‟na ait tesis, 10.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5594 sayılı kanun gereği 10 Temmuz 2008 „de Genel Müdürlüğümüze bağlanmıĢtır. Tesisin günlük arıtma kapasitesi 8.640 m³ olup, %20 artırıma gidilebilmektedir. Tesise gelen su ile ilçeye verilen suyun kimyasal ve bakteriyolojik tahlilleri tesise ait laboratuarın yanı sıra ASKĠ laboratuarlarında da yapılmaktadır . 2009 yılında toplam 3.895.422 m3/yıl su çekilerek arıtılmıĢ ve Ģebekeye verilmiĢtir. TESĠSTE KULLANILAN KĠMYASAL MADDE MĠKTARLARI 6.1.3 1. Klor 2. Polialüminyumklorür 3. Potasyum permanganet 4. Sodyum hipoklorit 5. Polielektrolit 5.800 kg 159.120 kg 322 kg 18.950 kg 104 kg Havza Koruma ve Ağaçlandırma Faaliyetleri Ankara Ģehrine içme suyu sağlayan yüzeysel su kaynaklarının korunması amacıyla kaçak yapılaĢmanın önlenmesi için gerekli çalıĢmaların yapılması, Akarsu, baraj ve göllerden numuneler alınarak kirletici parametrelerin takibinin yapılması, Yeraltı sularının kullanılmıĢ sularla ve sanayi atıklarıyla kirletilmesinin, bu kaynakların sularının kaybına veya azalmasına yol açacak zararların önlenmesi ile bu konularda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirlerin alınması konularında çalıĢmalar yapılmaktadır. ASKĠ tarafından baĢlatılan projeyle Ankara‟ya su sağlayan baraj havzalarının ağaçlandırma çalıĢmaları yapılmaktadır. Projeye DSĠ, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü de iĢtirakleri sağlanmıĢtır. 51 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Proje kapsamında Ankara iline içme ve kullanma suyu sağlayan Çamlıdere, Kesikköprü, ÇubukII, KavĢakkaya, Akyar ve Eğrekkaya barajları öncelikli olmak üzere, Ankara‟nın su toplama havzalarında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalıĢmaları yapılmıĢtır. 2009 yılında toplam 401.000 fidan dikimi, tohum ekimi ve repikaj (fidan yetiĢtirme) çalıĢması yapılmıĢtır. 2009 Yılı Nisan ayında Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara BüyükĢehir Belediyesi ve ASKĠ Genel Müdürlüğü‟nün katılımıyla gerçekleĢtirilen toplantıda, BaĢkent‟in daha yeĢil bir kent olması için ortak çalıĢma kararı alınmıĢtı. Bu toplantının akabinde BaĢkanımız Melih Gökçek‟in talimatıyla harekete geçen Genel Müdürlüğümüz, tüm baraj havzalarında ve arıtma tesisi arazilerinde ağaçlandırma seferberliği baĢlatılmıĢtır. Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ile koordineli yürütülen bu çalıĢmalar sonucunda projenin baĢlangıç noktası olarak Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma Tesisi seçildi. Arıtma tesisinde bir de fidan üretim merkezi oluĢturuldu. Burada yetiĢtirilen fidanlar düzenli olarak ekim alanlarına gönderilmektedir. Bu sayede barajlar ağaçlandırılarak barajlara daha fazla yağıĢın gelmesi mümkün olacaktır. Ankara‟ya içme suyu sağlayan baraj havzalarının büyük bir kısmında ağaç ve yeĢil alan bulunmamaktadır. Bilindiği üzere ormanlar yağmur bulutlarını çekerek yağıĢın gelmesini sağlayan en önemli sebeplerden biridir. Ortamda bulunan ağaçların yoğunluğuna bağlı olarak bölgeye düĢen yağıĢların miktarında da önemli artıĢlar meydana gelmektedir. Ayrıca ormanlar toprağı erozyona karĢı koruyarak baraj havzalarının zemininin toprakla dolmasını ve barajların su tutma kapasitelerinin azalmasını da engellemektedir. Bu çalıĢmayla baraj havzalarındaki orman alanlarının artırılması ve barajlara daha fazla yağıĢın çekilebilmesi amaçlanmaktadır. Bu ağaçların da her türlü bakımı tesis personeli tarafından yapılmaktadır. 52 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 6.2 Ġçme Suyu ve Atıksu KamulaĢtırma Hizmetleri ĠnĢaat projesi, mülkiyet paftalarına aktarılarak kamulaĢtırma planları hazırlanmaktadır. Ġhtiyaç duyulması halinde ifraz iĢlemleri yapılarak Kadastro Müdürlüğüne ve daha sonra Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilerek dosyanın takip ve sonuçlandırılması sağlanmaktadır. Hazırlanan planlara göre özel mülkiyete konu taĢınmazlar için mülkiyet araĢtırması yapılarak Orman Genel Müdürlüğü ile protokoller yapılmaktadır. Tapu kayıtları ve adresleri tespit edilen maliklerle uzlaĢma sağlanırsa, gerekli ödemeler yapılmakta, mücavir alan sınırları dıĢındaki yerlerde tebligatlar çekilerek uzlaĢmaya gelmeleri durumunda ödemeleri yapılmaktadır. UzlaĢmaya varılamayan malikler aleyhine gerekli davalar açılmaktadır. Depo-pompa istasyonu ve arıtma tesisi imar planları yapılması gereken yerlerde imar tadilatı, kamulaĢtırılması gereken yerlerde kamulaĢtırmalar yapılmaktadır. 53 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Atıksu ve Yağmur Sularının Toplanması, Arıtılması ve UzaklaĢtırılması Hizmetleri 6.3 Genel Müdürlüğümüzce, atıksuların arıtılması ve uzaklaĢtırılması, KullanılmıĢ suların ve yağmur sularının toplanması, yerleĢim yerlerinden uzaklaĢtırılması, sağlık normlarına uygun olarak arıtılması, Endüstriyel atık su denetimi çalıĢmalarının yürütülmesi hizmetleri sunulmaktadır. Ankara Kanalizasyon Projesi Ġlimizin mevcut toplam atıksu / yağmur suyu toplama sistemi mevcut durumu 2009 yılı sonu itibarı ile Ģöyledir. Atıksu / Yağmur Suyu Toplama Sistemi : 8.151 km. Atıksu Arıtma Tesisi : 5 adet (2 adedi, paket arıtma tesisidir) Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi ve Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi 2009 yılı sonunda hizmete alınmıĢtır. Mevcut Kanalizasyon Projesi Master Planına göre ön görülen boyutlar Ģöyledir. Hedef Yılı : 2025 Atıksu Toplama Sistemi : 8.662 km Yağmur Suyu Toplama Sistemi : 2.025 km Abone Bağlantısı : 2.533 km TOPLAM : 13.220 km Ankara‟nın mevcut durumu göz önüne alındığında kanalizasyon hizmeti nüfusun %99‟una götürülmektedir. Ancak mevcut Ģebekenin ekonomik ömrünü doldurmuĢ olan bir kısmının da yenileĢtirilmesi öngörülmektedir. Yeni Belediye Yasası ile yatırım ve hizmet alanımıza giren belediyelerde kanalizasyon tespit ve proje çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup gerekli altyapı yatırımlar bütçe programı çerçevesinde yapılmaktadır. 54 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 6.2.1. Atıksu-Yağmur Suyu Yatırım Faaliyetleri 1994 – 2009 Yılları Atıksu – Yağmursuyu Proje Üretimi Yıllar Atıksu Projelendirme( Km ) Yağmursuyu Projelendirme ( Km ) Toplam 1994 488,9 161,1 650,0 1995 211,8 81,6 293,4 1996 108,9 34,6 143,5 1997 194,3 89 283,3 1998 225,7 43,8 269,5 1999 143,8 71,1 214,9 2000 468,9 99 567,9 2001 391,5 221,5 613,0 2002 457 127 584,0 2003 96,7 76,8 173,5 2004 39,72 17,69 57,4 2005 157,3 171,2 328,6 2006 1.390,0 219,0 1.609,0 2007 2.136,0 431,0 2.567,0 2008 54 20 74 2009 65,00 48,00 113 55 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 1994-2009 Yılları Atıksu-Yağmur Suyu ĠnĢaat GerçekleĢmeleri 56 Yıllar A.su Püremanet (km) A.su ihale (km) Y.suyu ihale (km) Toplam (km) 1994 73,8 61,5 17,4 152,7 1995 82,6 240,2 76,3 399,1 1996 58,1 290,7 113,0 461,8 1997 41,7 298,0 110,0 449,7 1998 29,1 237,8 95,2 362,1 1999 64,5 140,0 56,9 261,4 2000 40,2 150,4 80,7 271,3 2001 43,4 127,2 51,2 221,8 2002 35,2 111,7 63,9 210,8 2003 38,3 118,9 79,6 236,8 2004 22,8 48,7 31,6 103,1 2005 35,5 143,4 89,5 268,4 2006 14,063 205,0 82,2 301,2 2007 13,9 251,8 67,2 332,9 2008 40,5 201,5 96,0 338,0 2009 14,5 250,8 69,8 335,1 TOPLAM 648,2 2.877,5 1.180,5 4.706,2 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 6.3.1 Atıksu Arıtma Hizmetleri 6.3.1.1 Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Ankara BüyükĢehir Belediyesi 1980‟li yılların sonunda, Ankara halkının ve çevresinin sağlığını doğrudan etkileyerek hastalıklara neden olan atıksu kirliliği konusunda çevre koruma önlemlerinin geliĢtirilmesi ihtiyacını saptamıĢtır. Bunun sonucunda Genel Müdürlüğümüz 1988 yılında evsel ve endüstriyel atıksular ile ilgili, Ankara BüyükĢehir Atıksu Kirliliği Fizibilite ÇalıĢmasını (FÇ) gerçekleĢtirecek MüĢaviri görevlendirmiĢtir. Bir yıl içinde gerçekleĢtirilen Fizibilite ÇalıĢması, 1989 yılı Ekim ayında tamamlanmıĢtır. Proje aĢaması ve ihale ilanı sonrasında Türk-Alman Konsorsiyumu ile yapılan sözleĢme 1992 yılında imzalanmıĢtır. Türkiye‟nin BaĢkent‟inin Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi‟nin beĢ yıllık inĢa dönemi sonunda, sözleĢmede belirtildiği gibi 1 Ağustos 1997 tarihinde iĢletmeye açılmıĢtır. Altı aylık iĢletmeye alma ve iki yıllık eğitim ve iĢletme dönemleri sonrasında Kesin Kabul Tutanağı 12 Mayıs 2000 tarihinde imzalanmıĢ ve Genel Müdürlüğümüz, tesisi ve iĢletme sorumluluğunu devralmıĢtır. Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi, günde 765.000 m³ atıksu arıtma kapasitesi ile aktif çamur prosesi bazında projelendirilerek inĢa edilmiĢtir. Tesisin geniĢletilmesi, 2025 yılında yaklaĢık 6 milyon eĢdeğer nüfusa hizmet verebilecek kapasitede olup, azot ve fosfor giderimi ünitelerinin eklenmesine uygun Ģekildedir. Tesiste arıtma sırasında elde edilen biyogazdan elektrik üretilerek tesisin elektirik ihtiyacının % 80‟i karĢılanmaktadır. Bu Ģekilde biyogazdan elde edilen elektrik enerjisiyle yıllık 8,5 milyon TL tasarruf sağlanmaktadır. Arıtma tesisinin 1997 yılı Ağustos ayında iĢletmeye alınmasından önce Ankara Çayı ve Sakarya Nehrine dökülen bütün evsel atıksular ile endüstriyel atıksuların neredeyse tamamı arıtılmadan sisteme karıĢmakta idi. Bunun sonucunda Ankara Çayı‟ndaki BOĠ5 (Biyolojik Oksijen Ġhtiyacı) konsantrasyonu ortalama 145 mg/l iken pik zamanlarda 350 mg/l‟ ye ulaĢmaktaydı. Kurak yaz aylarında Ankara Çayı açık bir kanalizasyondan farklı değildi. Ankara BüyükĢehir Belediyesi Ģehrin atıksuyunu nehir sistemine bırakmadan önce arıtmak için çalıĢmalara baĢladı. Su kalitesi ve su kullanımı ile ilgili yürürlükteki yasalar temel alınarak, tesis için gerekli olan arıtma seviyesi belirlendi. Arıtmanın esas amacı, alıcı su havzalarındaki su kalitesini IV. sınıftan II. sınıfa çıkarmak ve akarsulardaki BOĠ5 konsantrasyonunu ortalama 8 mg/l‟nin altına düĢürmektir. Sarıyar Barajı‟nın gelecekteki su temini, tarımsal sulama, balıkçılık ve rekreasyon için kullanımı da dikkate alınmıĢtır. 57 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Çamur özümleme iĢlemi sekiz adet ısıtmalı özümleyicide (toplam 90.000 m³) yapılmaktadır. Çamur özümleme öncesinde her biri 25 m çapındaki yedi adet ham çamur yoğunlaĢtırıcıdan ve özümleme sonrasında beĢ adet özümlenmiĢ çamur yoğunlaĢtırıcıda yoğunlaĢtırılmaktadır. ÖzümlenmiĢ ve yoğunlaĢtırılmıĢ çamur, altı adet bant filtresi ile kuru madde kapsamı >%25 olacak Ģekilde susuzlaĢtırılmaktadır. SusuzlaĢtırılan çamur Çadırtepe mevkiinde depolama alanına taĢınmaktadır. Ayrıca, Köy Hizmetleri Ankara AraĢtırma Enstitüsü ile yapılan protokol çerçevesinde, arıtma tesisinden çıkan organik arıtma çamurlarının (biyo katı) tarımsal amaçlı kullanılabilirliği araĢtırılmıĢ olup, sonuçlar teknik yayın haline getirilmiĢtir. Özümleme tanklarında açığa çıkan biyogaz iki adet silindirik gaz tankında (her biri 4.000 m³) depolanmaktadır. Blok tipte termal güç istasyonunda bulunan her biri 1.650 KW kapasiteli iki elektrik jeneratörü, gazı elektrik enerjisine çevirmektedir ve Ģu anda tesisin toplam enerji ihtiyacının yıllık ortalama yaklaĢık %80‟nini karĢılamaktadır. Ön Arıtma Ünitesi Ön Çökeltme Tankları Havalandırma Tankları Son Çökeltme Tankları Ham Çamur YoğunlaĢtırma Tankları Çamur Özümleme Tankları Biyogaz Güç Ġstasyonu ÖzümlenmiĢ Çamur YoğunlaĢtırıcıları Çamur SusuzlaĢtırma Ünitesi Temel Tasarım Kriterleri 1988/1989 Fizibilite çalıĢmalarında sonuç olarak mekanik ve biyolojik atıksu arıtmalı (aktif çamur prosesi), havalandırmasız çamur özümleme ve susuzlaĢtırmalı konvansiyonel atıksu arıtma tesisi, mali açıdan en ekonomik ve teknik açıdan en uygun çözüm olarak seçilmiĢtir. 58 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu TEMEL TASARIM KRĠTERLERĠ 1.AĢama (Güncel AĢama) 2.AĢama 3.AĢama 2´ 3 4 Tahmini nüfus 3.277.000 3.970.000 4.859.000 EĢdeğer nüfus 3.920.000 4.833.000 6.288.000 765.000 971.000 1.377.000 Ortalama kuru hava debisi, metreküp/sn 8,85 11,24 15,94 Maksimum kuru hava debisi, metreküp/sn 10,19 12,93 18,33 Maksimum yağıĢlı hava debisi, metreküp/sn 17,71 22,48 31,88 BOĠ5 yükü (60 gr/kiĢi/gün), kg/gün 235.175 290.000 377.300 Ham ve fazla çamur (%1,5 KM, yoğunlaĢtırılmamıĢ), metreküp/gün 20.907 25.778 33.538 ÖzümlenmiĢ çamur (%3,3 KM), metreküp/gün 6272 7733 10.061 Bant filtre presi sonrasında çamur keki (%30 KM), metreküp/gün 704 869 1130 GeniĢletme aĢamaları Proses hattı sayısı Ortalama atıksu miktarı, metreküp/gün ÇıkıĢ Suyu (arıtılmıĢ su) BOĠ5 konsantrasyonu, mg/l < 30 Filtre edilebilir katılar, mg/l < 30 Kirlilik Yükleri ve Arıtma Verimi Ülkemizde alıcı ortama verilen temizlenmiĢ sudaki Askıda Katı Madde (AKM) ve BOĠ5 miktarları 30 mg/l‟nin altında olmalıdır. Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde de çıkıĢ suyu limit değerleri olarak bu değerler geçerlidir. Arıtma tesisinin arıtım verimliliği de BOĠ5 ve AKM değerlerindeki azalmayla değerlendirilir. Tesisin arıtma verimi yıllık ortalamada BOĠ ve AKM de %90‟nın, KOĠ de %85‟in üzerindedir. Ağaçlandırma Ankara merkezi atıksu arıtma tesisi içinde 300.000 m 2 yeĢil alana sahip olup 50.000 adet ağaç fidanı dikilmiĢ ve bakımları yapılmıĢtır. 6.3.1.2 Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi Ankara ili sınırları içerisinde kalan Çubuk ilçesinde “Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi” yapılmıĢtır. “Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi” Çubuk ilçesi ile birlikte bağlı mahallelerin atıksularını arıtmaktadır. Sistem olarak çamur stabilizasyonu da içeren “Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi” seçilmiĢtir. Çubuk Atıksu Arıtma Tesisinde azot ve fosfor giderimi yapıldığı ve ileri arıtmaya sahip olduğu için, arıtılan sular, önce Çubuk Çayına, ardından da Ankara Çayına verilmektedir. Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi‟nin karakteristikleri aĢağıda belirtilmiĢtir. Hedef Yılı EĢdeğer Nüfusu Hedef Yılı Günlük Ortalama Akımı Hedef Yılı Maksimum Akımı Hedef Yılı Pik Kuru Hava Akımı Hedef Yılı Minimum Akımı Hedef Yılı Kirlilik Yükü DeĢarj Noktası : : : : : : : 110,000 19,250 m3/gün 2,000 m3/sa 1,150 m3/sa 760 m3/sa 4,500 kg BOĠ5/gün Çubuk Çayı 59 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 6.3.1.3 Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi Ankara ili sınırları içinde, Çubuk 1 Barajının membaında kalan Karaköy mevkiinde “Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi” yapım çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. “Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi”, Pursaklar ilçesinin bir kısmı ile Akyurt ilçesi ve Esenboğa, Sirkeli, Karacaören, Altınova, Sarayköy bölgeleri ile birlikte bağlı mahalle ve yerleĢim yerlerinin atık sularını arıtmaktadır. Karaköy Atıksu Arıtma Tesisinde azot ve fosfor giderimi yapıldığı ve ileri arıtma teknolojisine sahip olduğu için, arıtılmıĢ çıkıĢ suyu yeĢil alanların sulanmasında kullanılacaktır. Arıtılan sular, önce Çubuk Çayına, ardından da Ankara Çayına verilmektedir. Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi‟nin karakteristikleri aĢağıda belirtilmiĢtir. Hedef Yılı Eşdeğer Nüfusu Hedef Yılı Günlük Ortalama Akımı Hedef Yılı Maksimum Akımı Hedef Yılı Pik Kuru Hava Akımı Hedef Yılı Minimum Akımı Deşarj Noktası 6.3.2 : : : : : : 160,000 42,000 m3/gün 3,500 m3/sa 2,300 m3/sa 8,800 kg BOİ5/gün Çubuk Çayı Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri BüyükĢehir Belediyesi Mücavir alan sınırlarına yeni katılan ilçeler (Elmadağ, Kalecik, Kazan), beldeler ve köyler için muhtelif kapasitede ve tipte atıksu arıtma tesislerinin inĢaatları devam etmekte olup 2010 yılında tamamlanacaktır. 60 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Laboratuar Hizmetleri Ġvedik, Pursaklar, KayaĢ Bayındır Arıtma tesislerindeki laboratuarlarda günlük rutin su analizleri yapılmakta olup, ileri düzeydeki analizler Merkez laboratuarlarımızda yapılmaktadır. Genel Faaliyetler Merkez laboratuarımızca arıtma tesislerimizden düzenli olarak alınan su numunelerinin analiz sonuçları ASKĠ web sayfasında açılan bir link üzerinden Aylık Su Kalitesi baĢlığı altında internet üzerinden yayınlanmaya devam edilmiĢ ve günlük Ģebeke suyumuzun kalitesi WHO, TSE ve Sağlık Bakanlığı standartları ile karĢılaĢtırmalı olarak halkımızın dikkatine sunulmuĢtur. ASKĠ web sayfasında yayınlanan Aylık Su Kalitesi tablosundan oluĢturulan yıllık ortalama su kalitemizi gösteren tablo, faaliyet raporu ekinde verilmiĢtir. Ayrıca laboratuar analiz ücret fiyat listesi de Web sayfamızda yayınlanarak, analiz yaptıracak kiĢi ve kurumların laboratuarımızda yapılan çalıĢmalar hakkında bilgi edinebilmeleri sağlanmıĢtır. Laboratuarımızda bulunan geliĢmiĢ enstrümantal analiz cihazlarının en verimli halde çalıĢtırılması ile, hem Genel Müdürlüğümüzün hem de yapılan ücretli analizler ile özel Ģahıs ve Ģirketler ile diğer kamu kurumlarının hizmetlerimizden yararlanabilmesi imkanı sağlanmıĢtır. Cihazların gerekli periyodik bakımları ile arıza durumlarında onarımlarının yapılabilmesini sağlamak amacı ile 3 firma ile daha önce yapılan yıllık bakım anlaĢması yenilenmiĢtir. 61 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ÇeĢitli Teknik Komisyonlar ve Kabul Komisyonlarında Müdürlüğümüz elemanlarımızca görev alınarak Genel Müdürlüğümüzün diğer birimlerine teknik destek verilmiĢtir. Laboratuarlarımız TÜRKAK akredite belgesine sahiptir. Öncelikle merkez laboratuarımızda ve tesis laboratuarımızda ihtiyaç duyulan yeni analiz metotları ile ilgili analiz föylerinin Standard Metotlara göre düzenlenmesi ve mevcut kullanılan metotlardaki geliĢme ve değiĢikliklerin analiz föylerine eklenmesi çalıĢmaları yapılmıĢtır. 2009 yılına ait analiz fiyat listesi hazırlanmıĢtır. Ġçme suyu arıtma tesislerimizde kullanılmak üzere alımı yapılan çeĢitli kimyasal maddelere iliĢkin özel analiz metotları araĢtırılarak bu malzemelerin uygunluk ve kalite testlerinin yapılabilmesi sağlanmıĢtır. 62 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Ankara'nın günlük su ihtiyacını karĢılayan Genel Müdürlüğümüz; bünyesinde bulunan son sistem laboratuarlarda incelediği su numuneleriyle Ankara halkının daha sağlıklı su kullanmasını sağlamaktadır. ASKĠ laboratuarında TS–266, ASTM, Standart Methods ve kısmen de EEC standartlarınca öngörülen analiz metotları kullanılarak 1040 ayrı noktadan belirli aralıklarla alınan su numuneleri kontrol edilmekte ve sonuçlara göre gerekli önlemler alınmaktadır. ASKĠ laboratuarı; Temiz Su, Atık Su, Bakteriyoloji birimlerinden oluĢmaktadır. 6.3.3 Temiz Su Laboratuarı Esas olarak içme suyu kalitesi incelenmekte ve abone Ģikâyetleri değerlendirilmektedir. Ayrıca Ġvedik Su Arıtma Tesisi'nin düzenli ve verimli çalıĢması için tüm analizleri, yeraltı sularının periyodik kontrolü ve ASKĠ'nin ihtiyaç duyduğu malzemelerin (Kireç, Alüminyum, Sülfat vb.) kalite analizleri yapılmaktadır. 6.3.4 Atık Su Laboratuarı Ankara'ya içme suyu temin eden barajlar ile bunları besleyen çay ve derelerden gelen suların periyodik takibi ve kontrolü yapılmaktadır. Ankara Merkezi Atık Su Arıtma Tesisimizin iĢletilmesine yönelik olarak Ankara'daki mesken ve endüstriyel atıkların kontrolü ile talep halinde özel iĢletmelerin mesken ve endüstriyel atıkları bu laboratuarda incelenmektedir. 63 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 6.3.5 Bakteriyoloji Laboratuarı Suyun bakteriyolojik olarak kullanıma uygunluğunun günlük olarak alınan numunelerle kontrol edilmesi hizmetleri yürütülmektedir. 6.3.6 Analiz Hizmetleri Özel kuruluĢ ve kamu kurumlarına içme suyu, atıksu ile ilgili analizlerle hizmet verilmekte olup bu kapsamda; Kimyasal ve Bakteriyolojik Ģebeke kontrol analizleri, Sızıntı ve Ģebeke Ģikayet sularının analizleri, Ġlçe Belediyelerden alınan Ģebeke sularının analizleri, Baraj, havza ve yeraltı suyu kaynaklarının analizleri, Endüstriyel denetim hizmetlerine yönelik analizler, Ġçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin kontrolü, Harici kurumlara ücretli analizler, Debi ölçüm komisyonlarınca alınan numunelerin ücretli analizleri, Arıtma Tesislerimizde kullanılmak üzere alınan kimyasal maddelerin analizleri yapılarak ilgili birimlere raporları iletilmektedir. Merkez Laboratuarı ve bağlı bulunan tesis laboratuarlarında 2009 yılında analizi yapılan toplam numune sayısı ve bedeli (2008 Tarifeler Yönetmeliğindeki analiz ücretleri esas alınarak ) aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir: 64 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Kimyasal Analiz Toplam Numune Adedi :33.089 Toplam Parametre Adedi :223.516 Toplam Parasal EĢdeğeri (TL) :25.749.513,00 65 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğümüz Laboratuarları Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından verilen Akreditasyon Sertifikasını alarak teknik yeterliliğini ispatlamıĢ ve uluslar arası güvenilirlik kazanmıĢtır. Laboratuarlarımızdan çıkan deney raporları da uluslararası bir boyut kazanmıĢtır. TÜRKAK yetkilileri tarafından bir süredir akredite olmak için denetlenen Laboratuarlarımız, personelimizin üstün gayretleriyle denetimleri baĢarıyla tamamlamıĢ ve Akreditasyon Sertifikasını almaya hak kazanmıĢtır. Laboratuarlarımızın kalitesi ve güvenilirliği ulusal ve uluslar arası platformda kabul görmüĢtür. Laboratuarlarımız uluslar arası kriterleri yerine getiren ve yeterliliği kanıtlanmıĢ uzman laboratuar olarak anılmaktadır. Sertifikanın amacı, herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir. 66 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 6.4 Su ve Kanal ĠĢletme Hizmetleri KuruluĢumuz etkin ekip çalıĢması, sürekli ve zamanında hizmet anlayıĢı ile hareket ederek, çevrenin korunması duyarlılığı içinde tüm içme suyu ve kanalizasyon Ģebekelerinin iĢletimi, bakımı, onarımı ve sürekli olarak kontrolünü yapmaktadır. Su ve Kanal ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığı belediyemize yeni katılan mücavir alan olarak 213.000 (ha) alan içerisinde yaklaĢık 4.262.860 nüfuslu (Köyler hariç) yaklaĢık 5950 km Ġçme Suyu Ģebeke hattı ve yaklaĢık 10.000 km atıksu ve yağmursuyu hatlarının iĢletimi,bakımı,onarımı ve daimi kontrolünü yapmaktadır.Bu kapsamda; Ġmarlı ve gecekondu alanlarındaki mevcut su ve kanalizasyon Ģebekesinin bakımı, onarılması, ġebeke üzerinde su tevzii için gerekli manevraların yapılması, ġube yolunun tesis ve tamiri, Abone sularının açılıp kapanması, bütün Ģebekelerde ve Ģube yollarında mevcut su kaçaklarının tespit edilmesi ve kaçakların önlenmesi, Alo 185 servisinin etkinliği arttırılarak arızalara anında müdahale edilmesi; ġebeke dağıtımından sonra ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığınca iĢletme projelerinin hazırlanması, gerekli kontrollerin yapılması ve iĢletme amaçları doğrultusunda kullanılması, Hidrolik model kurulması ve coğrafi bilgi sistemine yönelik çalıĢmalarda bulunulması ve Ģebeke planlarına iĢlenmesi, Arızalara ve yapılan iĢlere yönelik istatistiklerin yapılması, Kanal bağlantı ruhsatı-vizesi, arıza sondajı iĢlemlerinin yapılması ve kanal katılım paylarının tespiti, KuruluĢumuza iĢ yapan müteahhitlere, kooperatiflere ait atıksu-yağmur suyu iĢletme projelerinin kotkoordinat ve ölçüm değerlerinin arazi ve büro kontrolü ile bilgisayar ortamına aktarımı, KuruluĢumuz tarafından yaptırılan içme suyu, atıksu ve yağmursuyu imalatlarını iĢletme projelerinin de bilgisayar ortamına aktarımı ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi, hizmet alanı içerisindeki su ve kanalizasyon hatlarının düzgün bir Ģekilde iĢletilmesi hizmetleri yerine getirilmektedir 67 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Su ve kanal arızalarına müdahale, Kanal ve Su ġebeke döĢeme (Master plana uygun projeli), Su abone Ģube hattı döĢeme (yenileme+çap büyütme vs), Vana bulma ve yükseltilmesi, Atıksu / Yağmursuyu baca yükseltilmesi, Yağmursuyu ızgarası yükseltilmesi, Atıksu / Yağmursuyu baca temizlenmesi, yağmursuyu ızgara temizlenmesi, Basınçlı su ile kanalizasyon Ģebekesindeki tıkanıklıkların giderilmesi ve temizlenmesi, Vidanjör ile fosseptik çukurların çekilmesi, Aboneliğin kollektörlerden iptalinin yapılması, Arızadan dolayı tahrip edilen asfaltın tamir edilmesi, ettirilmesi, Su ve Kanal iĢletme projelerinin kontrolü, bilgisayar ortamına kaydı ve arazi çalıĢmaları ile devir iĢlemlerinin yapılması, KuruluĢumuz tarafından yaptırılan Kanalizasyon ve içmesuyu Projelerinin de bilgisayar ortamına aktarımı, sayısallaĢtırılması. Kanal katılım payı hesaplarının yapılması, Kanal bağlantı ruhsat iĢlemlerinin yapılması,Kanal vize iĢlemlerinin yapılması, Yeni su abone keĢifleri ile inĢaat aboneliği bağlantılarının yapılması, Su sayaçlarının ayrım keĢiflerinin yapılması, Kurum dıĢı kaynaklara yaptırılması düĢünülen iĢletme ve diğer iĢlerle ilgili keĢif ihale çalıĢmaları ve kontrollük hizmetleri, Fiziki Kaçak Su arama araç ve cihazlarıyla Ģebeke üzerinde yada abonenin dahili tesisatında meydana gelen fiziki kaçakların tespiti ve giderilmesi, Su ve Kanal ĠĢletme Dairesi olarak gerçekleĢtirilen faaliyetlerden de görülebileceği gibi geçmiĢ yıllara ait arıza bildirimleri göz önüne alınarak gerçekleĢmesi muhtemel arıza sayısı, beklenenden daha az olmuĢtur. Bunda da, son yıllarda alt yapımızda yapılan yeniliklerin katkısı olduğu görülmüĢtür. 68 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 6.5 Abone Hizmetleri 6.5.1 Abone Sayıları Genel Müdürlüğümüz 2009 yılı sonu itibariyle toplam 1.565.331 adet aboneye hizmet vermekte, yeni abone kaydı, abone değiĢikliği, abonelik iptali ve benzeri iĢlemler zamanında ve hızlı bir Ģekilde yapılmaktadır. Özel-Resmi Abone Sayıları Özel Abone Sayısı Resmi Abone Sayısı Toplam Abone Sayısı 7.441 44 7.485 124.297 793 125.090 AyaĢ 4.518 42 4.560 Bala 2.470 44 2.514 Çankaya 335.653 2.056 337.709 Çubuk 26.560 131 26.691 Elmadağ 13.842 86 13.928 Etimesgut 118.005 324 118.329 GölbaĢı 27.505 219 27.724 Kalecik 3.071 46 3.117 Ġlçeler Akyurt Altındağ Kazan 10.086 54 10.140 Keçiören 281.885 836 282.721 Mamak 169.370 531 169.901 Pursaklar 34.216 133 34.349 Sincan 145.596 450 146.046 Yenimahalle 253.780 1.247 255.027 TOPLAM 1.558.295 7.036 1.565.331 69 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü YILLAR ĠTĠBARĠYLE ABONE SAYILARI Yıllar 70 Toplam Abone ArtıĢ Oranı (%) Personel Sayısı Personel BaĢına DüĢen Abone Sayısı 1994 725.851 7,5 4.164 174 1995 775.104 6,8 3.854 201 1996 818.709 5,6 3.747 218 1997 865.006 5,7 3.631 238 1998 908.468 5,0 3.757 241 1999 925.267 1,8 3.636 254 2000 955.264 3,2 3.521 271 2001 975.264 2,1 3.441 283 2002 1.017.211 4,3 3.262 312 2003 1.063.185 4,5 3.157 337 2004 1.134.625 6,7 2.807 404 2005 1.185.429 4,5 2.636 450 2006 1.237.358 4,4 2.437 508 2007 1.280.416 3,5 2.361 542 2008 1.474.577 15,2 2.439 604 2009 1.565.331 7 2.185 716 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 6.5.2 El Bilgisayarları ile Okuma ve Faturalandırma Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından yapılan sayaç okuma iĢlemi 2003 yılı içinde el bilgisayarları vasıtasıyla yapılmaya baĢlanmıĢ ve önemli ölçüde maddi kazanç elde edilmiĢtir. En az 100.000 Dolar değerindeki bu projeye tamamen Genel Müdürlüğümüz teknik elemanları ile baĢlanmıĢ ve 15 gün gibi kısa bir süre içinde tamamlanarak faal hale getirilmiĢtir. Bu proje ile abonelere tanınan 70 günlük ödeme süresi 10 güne indirilmiĢ, bu suretle kuruluĢumuza önemli ölçüde finans kaynağı sağlanmıĢtır. Bu sistemle okuma memurları sayaçları okunan abonelere termal yazıcılar vasıtasıyla anında su faturası basılarak teslim edilmesi sağlanmaktadır. En az 5.000 abonenin bilgisi yüklenen el bilgisayarları arazide 8 saat sürekli hizmet verecek Ģekilde tasarlanmıĢ ve termal yazıcı ile radyo frekanslarıyla haberleĢmesini sağlayarak günde 1.000 adet fatura basımı yapılabilmektedir. 2007 yılında ise sistem tamamen değiĢtirilmek üzere çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. El terminalleri barkot okuyucu, GPS haberleĢmesi, GPRS haberleĢmesi ve dâhili yazıcı özelliği olan cihazlara çevrilmiĢtir. Bu cihazlarda çalıĢacak ve haberleĢmeyi sağlayacak el terminali ve PC yazılımları geliĢtirilmiĢtir. 2009 yılında ise sistemin eksikleri giderilmeye devam edilerek abone güncelleme programları iĢletmeye alınmıĢtır. 6.5.3 Kartlı Sayaç Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayaçları ile ilgili araĢtırma ve inceleme aĢamaları 1994 yılı ortalarından itibaren baĢlamıĢtır. Yoğun bir analiz ve inceleme çalıĢması neticesinde, bu tür sistemler kurumların yapması gereken iĢleri yok denecek kadar azalttığı görülmüĢtür. Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı uygulaması 1996 yılı Haziran ayından itibaren Türkiye‟de ilk defa ASKĠ‟de sistem kurularak, 3.000 adet Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı ile baĢlatılmıĢtır. 2000 yılında 36.000 adet, 2004 yılında 300.000 adet kartlı sayaç alımı yapılmıĢ olup, güncel abone sayısı, 347.979„a ulaĢmıĢtır. Sayaç sistemlerinin son teknolojik ürünü olan bu sistem, uygulamada birçok kolaylıkları da beraberinde getirmektedir. Sistem yaygınlaĢtırıldıkça ASKĠ'nin para tahsilâtında büyük kolaylıklar sağladığı ve kaçakları önlemede de emniyetli bir sistem olduğu görülmüĢtür. Böylece hem Ġdaremize hem de abonelerimize çağdaĢ ve güvenilir bir hizmet sunma imkânı oluĢturulmuĢtur. Sistem ön ödemeli kredi sistemi esasına göre çalıĢmaktadır. Abonenin satın aldığı kadar su kullanımına müsaade etmekte ve Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı aboneye ekranında kullanım bilgileri verebilmektedir. 71 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Sayaç, sürekli kendi kendini kontrol ederek herhangi bir aksaklığa müsaade etmemektedir. Her sayacın kendine özgü bir abone kartı bulunmaktadır. Sayaç kendine yapılan yetkisiz ve kötü niyetli müdahaleleri hafızasına kayıt ederek, vanasını kapatıp kendisini koruma altına almaktadır. Abone istediği an, kullandığı su miktarını, kalan kredi miktarını, vb. bilgileri sayacından izleyebilmektedir. ASKĠ'nin uygulayacağı tarife değiĢikliği zamanında abonelere yansıtılmaktadır. Aboneler; istedikleri kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile almaktadırlar. Böylece aboneler, ileride uygulamaya konulacak yeni tarife değiĢikliğinden etkilenmemektedirler. Abonelerin, paralarını su alımına yatırmakla herhangi bir kayıpları söz konusu olmamaktadır. Sistem; idaremize istendiği zaman, tarife ve kademe değiĢikliği yapma imkânı vermektedir. Bu iĢlem, merkezde bulunan satıĢ programı aracılığıyla ve tek seferde uygulanabilmektedir. 72 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mekanik Kartlı Sayaç Abone Sayıları Ġlçeler Mekanik Sayaç Abone Sayıları Kartlı Sayaç Toplam Abone Abone Sayıları Sayısı 7.043 442 7.485 101.450 23.640 125.090 AyaĢ 4.546 14 4.560 Bala 2.514 0 2.514 Çankaya 273.273 64.436 337.709 Çubuk 26.166 525 26.691 Elmadağ 13.755 173 13.928 Etimesgut 69.093 49.236 118.329 GölbaĢı 20.120 7.604 27.724 Kalecik 3.117 0 3.117 Kazan 9.595 545 10.140 Keçiören 221.921 60.800 282.721 Mamak 125.315 44.586 169.901 Pursaklar 31.706 2.643 34.349 Sincan 114.472 31.574 146.046 Yenimahalle 193.265 61.761 255.027 1.217.351 347.979 1.565.331 Akyurt Altındağ TOPLAM 73 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 6.5.4 Abone Ġtiraz ĠĢlemleri Abonelerin su ve atıksu faturalarına yaptığı itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırılması kapsamında, okuma, giriĢ, atıksu, abone tip, parekende, hidrofor, kıyaslı tahakkuk, iptal, sayaç karıĢıklığı, KDV- ÇTV hataları olması durumunda ve gerekli hallerde de ölçü ayarı raporuna göre düzeltme iĢlemleri yapılmaktadır. Belirli parasal limitler üzerindeki hatalı iĢlemlerin tespiti ve çözümlenmesi çalıĢmaları gerçekleĢtirilmektedir. Abonelerin su ile ilgili itirazları değerlendirilerek çözüme kavuĢturulmaktadır. 2009 yılında 15.174.948 adet fatura çıkarılmıĢtır. 6.5.5 Tahsilat ĠĢlemleri Abonelerimizin su faturalarını banka hesaplarından otomatik olarak ödeyebilmelerine imkan sağlayan, “Otomatik Tahsilat” uygulaması sürekli geliĢtirilmektedir. ASKĠ Genel Müdürlüğü olarak teknolojik geliĢmelere paralel Ģekilde bilgisayar sistemleri yenilenmekte, vatandaĢlarımıza daha hızlı ve kesintisiz hizmet verecek Ģekilde bir alt yapı oluĢturulması hedeflenmektedir. Web sitemiz üzerinden kredi kartı ile 24 saat fatura ödemesi yapılmaktadır. On-line tahsilat imkanı ile abonelerimize ödeme süresi geçmiĢ fatura iĢlemlerini de bankalardan gerçekleĢtirebilme imkanı sağlanmıĢtır. Hizmet alanımıza dahil edilen yeni ilçe ve beldelerde banka Ģubelerinin yanı sıra PTT Ģubelerinden de iĢlem yapılabilmektedir. 74 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 6.6 Diğer Hizmetler 6.6.1 Web Sitesi KuruluĢumuzun www.aski.gov.tr web sitesinden çeĢitli duyuru ve bilgilendirilmeler, abonelik, tarifeler-ücretler, ödemeler ile ilgili bilgilere ve güncel ihale ilanlarına rahatlıkla ulaĢılabilmektedir. Yapılacak ihaleler ile yapılmıĢ ihale sonuçları „ASKĠ Kurumsal‟ baĢlığı altında bulunan “ihaleler” bölümünde görülebilmektedir. Su analiz laboratuar sonuçları ve su fiyatları gibi periyodik güncelleme gerektiren uygulamalar ve barajların detaylı verileri günlük olarak veritabanına girilerek geriye dönük sorgulama yapmaya da imkân sağlanmaktadır. “ASKĠ Kurumsal, Ankara ve Su, Abone ĠĢlemleri, Fatura-Tahsilat ve Teknolojimiz” konulu beĢ baĢlık altında genel bilgiler sunan Web sayfamız teknik yönden aĢağıdaki özellikleri taĢımaktadır: 1-Ziyaretçiler, aradığını bulabilmektedir. 2-Sağlam bir veri tabanı bulunmaktadır. 3-Teknik altyapısı ile hızlı ve yüksek bandwithli kullanıcı ile altyapısı en düĢük internet hızına sahip ziyaretçi isteklerini karĢılayabilecek durumdadır. 4-Tasarım boyutu ile estetik ön plana çıkarılmıĢ, kullanıcının görsel zevkine hitap edecek görüntü sağlanmıĢtır. 5-Tüm veriler her gün düzenli olarak değiĢik konumlardaki backup ünitelerinde yedeklenmektedir. 75 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Web sayfasında ayrıca Ankara Ġçme Suyu Analiz Sonuçları, ASKĠ Video ArĢivi, Barajlarımızdaki Doluluk Oranları, ASKĠ Web Anketi, Genel Müdürlük E-Ġhale Ġlanları gibi bilgilere yer verilmektedir. 2008 yılında web adresimize SSL sertifikası yüklenerek, Sanal POS arabirimi üzerinden herhangi bir kredi kartıyla online olarak cezalı ve normal fatura tahsilatına baĢlanılmıĢtır. Daha önceleri cezalı, günü geçmiĢ faturalar bankalardan tahsil edilemezken geliĢtirilen web servisi ve online tahsilat projemizle eski borçlar da anında ödenerek sistemimize yansıtılabilmektedir. Ġlk olarak iki banka ile hayata geçirilen uygulama, hazırlıklarını bitiren diğer bankaların da eklenmesiyle yaygınlaĢtırılmaya devam edilecektir. Sitemizde yer alan Video arĢivi ile görsel medyada kurumla ilgili yayınlanan programlar ve kurumumuzun hazırladığı tanıtım filmleri yayınlanmaktadır. Yayınlanan ASKĠ Haber uygulaması ile çalıĢma ve faaliyetlerimiz halka birincil kaynaktan ve güncel olarak ulaĢtırılmaktadır. Genel Müdürlüğümüz teknolojik altyapısını güçlendirerek hizmetlerinin bilgi ve iletiĢim çağına uygun hale getirilmesi için özenle ve yoğun bir Ģekilde çalıĢmaktadır. Bu kapsamda online fatura ödemesini baĢlatmıĢ ve e-fatura uygulamasıyla yeni ve yüksek güvenlikli arabirimiyle baĢtan tasarlanmıĢ ve kullanıma açılmıĢ 52.265 üyeye ulaĢmıĢtır. Yeni arabirimle abonelerimizin kendilerine veya kiracılarına ait borç ve ödeme bilgileri her dönem doğrudan e-posta kutularına bırakılabilmektedir. Her türlü bilgilendirmenin yer aldığı, zengin içerikli internet sayfasını geliĢtiren Genel Müdürlüğümüz, son olarak da abonelerimizin güncel fatura borçlarını cep telefonlarından sadece bir SMS göndermek suretiyle sorgulayabilecekleri bir hizmeti devreye koydu. Genel Müdürlüğümüzün baĢlattığı bu hizmet sayesinde abonelerimiz güncel borç bilgileri ve ödenmemiĢ fatura bilgilerini kısa mesaj sayesinde kolaylıkla öğrenebilmektedir. Otomatik Banka Ödemeleri abonelerimizin su faturalarının banka hesaplarından otomatik olarak ödeyebilmesi için planlanmıĢ ve çalıĢmalarına baĢlanmıĢ olan "Otomatik Tahsilat" projemiz, halen anlaĢmaya varılmıĢ olan 17 banka ve 2009 yılı için toplam 274.249 adet Banka talimatlı abonemiz bulunmaktadır. Su analiz laboratuar sonuçları ve su fiyatları gibi periyodik güncelleme gerektiren uygulamalar aksamadan devam ettirilmiĢtir. Barajların detaylı verileri günlük olarak veritabanına girilmeye baĢlanmıĢ geriye dönük sorgulama yapmaya da imkan sağlanmıĢtır. 76 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2009 yılı içerisinde www.aski.gov.tr adresini 2.202.859 kiĢi ziyaret etmiştir. Kurum Ġçi Bilgi Portalı ASKIWEB: Kurum içi bilgi portalı sayesinde kurum içindeki ASKĠ Kurum Ġçi Duyurular sayesinde tüm personelimize ulaĢabilmekteyiz. Kurum içi uygulamamızda yemek listesi, telefon numaraları, son dakika haberleri, kurum içi gerekli linkler, gazete baĢlıkları, hava durumu gibi bilgilerde bulunmaktadır. ASKĠ Proje Portalında: Sağlık, Garaj - Araç Atölye, Tahsilat Sistemi Abone Sistemi, Personel Sistemi, Stok, Muhasebe, Hesaplamalar, Hukuk, Evrak, Kartlı Sayac, e-Devlet, Sayaç Sökme Takma, Su Kanal, Satın alma Stok gibi 16 ana proje baĢlığı adlındaki uygulama sayısı bu yıl 172 ye çıkarılmıĢtır (web tabanlı ASP, Mod PLSQL veya Oracle Forms tabanlı) yazılmıĢ ve 123 adet yetkili 662 adet normal kullanıcı için hizmete sunulmuĢtur. 77 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 6.6.2 Alo 185 Alo 185 çağrı merkezi için web tabanlı Ģikâyet ve öneri kabulü, e-posta adresi doğrulamalı yanıt sistemi modülleri olan web uygulaması, mevcut e-arıza, su kesintisi e-posta ve web ihbar sistemi ile birleĢtirilmiĢtir. Kurumumuza yapılan arıza ihbarları Alo 185 Arıza Haber Alma ġefliğinde değerlendirilerek ilgili Bölge Müdürlüklerimize anında bildirilip arızanın giderilmesi sağlanmaktadır. Abonelerden gelen tüm arıza ihbarları bilgisayar ortamına girilerek Bölge Müdürlüklerine online olarak bildirilmekte ve Bölge Müdürlüklerince gününde giderilen arızalar yine bilgisayar ortamında kaydedilmektedir. 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir. ÇalıĢan kalifiye personel sayısı artırılarak Alo 185 arıza haberalma servisinde bilgisayar programı ve telefon sistemi revize edilmiĢtir. Ayrıca bilgisayar programları tüm bölgelere bildirilen arıza ihbarları, çeĢitli sorunlar, merkez haberalma biriminde görülecek Ģekilde düzenlenmiĢ olup kulaklıklı son sistem telefonlarla donatılarak böylece vatandaĢa daha hızlı ve etkin hizmet sunulmaktadır. Bunun yanında Alo 153 Mavi Masa‟dan gelen su ve kanal arızaları anında çözümlenip yine bilgisayar ortamında ilgili Bölge Müdürlüğümüze bildirilmektedir. E-mail yoluyla abonelerden gelen tüm Ģikâyetler yine Arıza Haber Alma Servisinde değerlendirilerek ilgili birimlere aktarılmakta, gelen cevaplar da abonelere gönderilmektedir. Yapılan bu çalıĢmalar ile halkımızın talepleri günü gününe giderilmektedir. ALO 185 çağrı merkezi için web tabanlı Ģikayet ve öneri kabulü, e-posta adresi doğrulamalı yanıt sistemi modülleri olan web uygulaması, mevcut e-arıza, su kesintisi eposta ve web ihbar sistemi ile birleĢtirilerek ilgili ALO 185 personeline eğitim ve yetki verilmiĢtir. 78 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 6.6.3 SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) Genel Müdürlüğümüz kente güvenli su sağlama görevini yerine getirebilmek için kullandığı tesisleri (Pompa Ġstasyonları, su depoları, arıtma tesisleri, su dağıtım Ģebekesi ve yardımcı iĢler için gerekli tesisler) sürekli olarak gözlem altında tutmaktadır. Ayrıca bu tesislerin bakımı da iĢletmenin sağlıklı yürümesinde önem taĢımaktadır. Meydana gelebilecek arızaların sebep olacağı zararlar çok büyük olabileceği için tesis ve Ģebekenin 24 saat boyunca izlenmesi gerekmektedir. Son yıllarda tesis ve istasyonların dağınık halde bulunduğu birçok sanayi ve hizmet sektöründe yaygın olarak kullanılan ve kısaca SCADA sistemi olarak adlandırılan, özel bir sistem geliĢtirilmiĢtir. S.C.A.D.A. Ġngilizce "Supervisory Control And Data Acquisition" (Yönetsel Denetim ve Veri Elde Etme) sözcüklerinin kısaltılmasıdır. SCADA “Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama” anlamına gelmektedir. Bu sistemle Ankara‟nın 7.255 km uzunluğundaki içme suyu Ģebekesi, Kesikköprü – Kızılırmak isale hattı ve diğer baraj hatları bilgisayarlarla bir merkezden izlenebilmekte ve denetlenebilmektedir. Ġçme suyu sistemimizdeki 103 su depomuzun 89 adedi, 62 pompa istasyonumuzun da 51 adedi SCADA sistemine bağlıdır. SCADA sisteminde toplam 183 istasyondan gelen 12.000 adet veri bilgi olarak toplanmakta ve değerlendirilmektedir. ġehirdeki tüm pompa istasyonları ve depolar SCADA Kontrol Merkezinden Kumanda edilebilmektedir. Bu sistemle depo, pompa ve vanaların durumu, sudaki klor oranları, debiler ve basınç durumu gibi bilgiler izlenebilmekte, Ģebekenin herhangi bir noktasında meydana gelebilecek patlaklar da anında tespit edilebilmektedir. 79 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ASKĠ SCADA Sistem temel olarak iki ana kısımdan oluĢmaktadır: 1. Kontrol Merkezi 2. DıĢ Ġstasyonlar Kontrol Merkezi, son derece geliĢmiĢ bilgisayarlar ile donatılmıĢ ve özel bilgisayar yazılımları ile desteklenmiĢtir. Kontrol Merkezi ASKĠ Genel Müdürlüğü bahçesindeki bir yapı içinde yer almaktadır. DıĢ istasyonlarda (Pompa Ġstasyonları, Su Depoları, Ölçüm Noktaları ve Arıtma Tesisleri) Ģebekenin iĢletilmesi için gerekli ölçümleri yapan elektronik cihazlar monte edilmiĢtir. Bu cihazlar yaptıkları ölçümleri iletiĢim sistemi üzerinden ASKĠ Kontrol Merkezine ulaĢtırmaktadır. ( ASKĠ SCADA Sistemi kontrol merkezi ile dıĢ istasyonlar arasında haberleĢmeyi kendi telsiz sistemi ile sağlamaktadır.) Kontrol Merkezine ulaĢtırılan bilgiler, buradaki bilgisayarlar tarafından değerlendirilip gerekli iĢlemler yapılmaktadır. Kontrol merkezindeki bilgisayarlardan, vanalar ve pompalara komutlar (kapama, açma ve çalıĢtırma, durdurma) göndererek bu ekipmanlara komuta etmek mümkündür. DıĢ istasyonlarda yapılan ölçümlerin tamamı Kontrol Merkezinde anlık olarak izlenmektedir. Bunun yanında anlık olarak görülen değerler bilgisayarlara tarihsel olarak kaydedilmekte ve istenildiği zaman bu değerlere ulaĢmak mümkün olmaktadır. Pompa Ġstasyonlarında Yapılan Ölçümler Pompa istasyonu giriĢ ve çıkıĢ basıncı, Her zona ait anlık su akımı değerleri, Vana pozisyonları, Her bir pompaya ait akım, gerilim ve güç değerleri, Pompa istasyonu giriĢ klor değerleri, Pompa istasyonu güvenlik ve su baskını alarmı. Su Depolarında Yapılan Ölçümler 80 Depodaki su seviyeleri Vana Pozisyonu Güvenlik ve su baskını alarmı “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Pompa Ġstasyonlarında Yapılan Ölçümler Hat basıncı PH ve bulanık ölçümü Su baskını ve güvenlik alarmı Vana pozisyonu Arıtma Tesisleri Arıtma tesislerine barajlardan gelen su debisi Arıtma tesislerinden Ģehre verilen su debisi Arıtma tesislerindeki depolardaki su seviyesi 51 Pompa Ġstasyonu, 89 Su Deposu, 15 Ölçüm Ġstasyonu, Baraj Hatlarında 44 Ölçüm Ġstasyonu olmak üzere toplam 199 Ġstasyondan gelen 16.000 adet veri bilgi olarak toplanmakta ve değerlendirilmektedir. Kesikköprü Barajından su getirme projesi kapsamında yapılan SCADA sistemi ile 5 adet pompa istasyonu, 10 adet su deposu ve 53 adet ölçüm noktasından veri alınarak Merkez SCADA Kontrol biriminden izlenmekte ve kontrol edilmektedir. 81 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 6.6.4 Fiziki Su Kayıplarını Engelleme ÇalıĢmaları 2009 yılı içerisinde su dağıtım Ģebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçak miktarlarını düĢürmek için yapılan çalıĢmalar devam etmektedir. Ankara Ģehir Ģebekesinde bulunan su depoları özel yalıtım malzemeleriyle kaplanarak sızdırmazlıkları sağlanmaktadır. Ankara‟nın su iletim hatlarında ve dağıtım Ģebekesinde su kaçaklarının en aza indirilmesi ve su Ģebekesindeki basınçların ve su hızlarının en uygun düzeye indirilerek elektrik enerjisi sarfiyatının azaltılması, su Ģebekesindeki açma kapama iĢlemlerinin güvenli ve kontrollü bir Ģekilde yapılması ve arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli olan “Ankara ġehri Su Temin ve Dağıtım Sisteminin Hidrolik Modellerinin Güncellenmesi ve Kalibrasyonu” ile Su Ġletim Hatları ve ġebekesinin tamamen kontrol altına alınması çalıĢmaları yürütülmektedir. Su dağıtım sistemindeki fiziki su kaçaklarının önlenmesi için; depoların sızdırmazlık izolasyonlarının sağlanıp su kaçakları önlenerek bu bölgeye su veren motorların daha az çalıĢması sağlanarak enerjide tasarruf sağlanmıĢtır. Özellikle, kaçak oranları yüksek depoların izolasyonu öncelikle yaptırılmıĢtır. Depoların izolasyonlarının yaptırılması sonucunda 2008-2009 yılları için 2.737.500 m3 su tasarrufu ile 1.368.750 kW enerji tasarrufu sağlanmıĢtır. Bu çalıĢmaların kuruluĢumuza katkısı su tasarrufu olarak 6.843.750 TL, elektrik tasarrufu olarak 403.780 TL / Yıl olmak üzere toplam yıllık 7.247.530 TL / Yıl olmuĢtur. 6.6.5 AYBĠS ( Altyapı Bilgi Sistemleri) Ankara BüyükĢehir Belediye sınırının geniĢletilmesiyle yeni katılan Ġlçe, mahalle ve köy ile ilgili ilçe sınırları ve bu yerlere ait 2006 tarihli uydu fotoğrafları sisteme aktarılmıĢ olup ilgili birimlerin kullanımına açılmıĢtır. Ankara'nın 1:1.000 ölçekli hava fotoğraflarının üretilmesi ve ASKĠ'ye teslim edilmesinden sonra, bu haritalardaki Ankara'nın tüm binaları, yolları, yol isimleri ve sosyal donatıları (cami, okul vb.) GIS ortamına aktarılmıĢtır. Yol orta çizgilerinin çizilmesi ve adres bilgilerinin girilmesi iĢlemi tamamlanmıĢtır. Ankara‟daki sayıları 20.000'in üzerindeki sokak ve caddeler ilçe mahalle bazında sorgulanabilir hale getirilmiĢtir. Okullar, camiler, karakollar, elçilikler, parklar, siteler, itfaiye, hastaneler, bankalar vb. önemli yerler oluĢturulmuĢtur ve sorgulanıp bulunabilir hale getirilmiĢtir. Üçboyutlu (3D) arazi modeli oluĢturularak, istenilen aralıklarda eĢyükselti eğrisi, eğim haritası, bakı haritası, görülebilirlik, en kesit analizleri yapılabilir hale gelmiĢtir. Rögar kapakları oluĢturulmuĢtur. (Kanal, su, PTT, elektrik, doğalgaz vs.) Abone bilgi sistemiyle entegrasyon için bina numarası toplanması iĢlemi yapılmıĢtır. Böylece herhangi bir binanın üzerine tıklanarak o binadaki abonelere eriĢim sağlanmıĢtır. 1/5000 ölçekli ġebeke ve Ana iletim haritaları tek parça haline getirilmiĢtir. Kanalizasyon hatlarının (ArĢivlerin) GIS ortamında aktarılması için gerekli çalıĢmalar devam etmektedir. 82 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu GIS sistemlerinin atıl kalmaması için yapılması gereken güncelleme (yeni bilgilerin ve değiĢimlerin sisteme girilmesi) çalıĢmalarının hızlı ve doğru yapılabilmesi için müteahhitlerin bu bilgileri koordinatlı ve sayısal olarak getirmesi sağlanmıĢtır. Böylece teslim edilen her proje kontrol edilerek sisteme girilmektedir. Sisteme girilen bilgilerin analiz ve raporlanması için gerekli programlar tamamlanmıĢ ve yöneticilere açılmıĢtır. Böylece su ve kanal hatları, malzemelerine, çaplarına, yapan müteahhide, yapılıĢ yıllarına, ilçelere göre raporlanabilmektedir. Nisan 1998 de alınan GIS sunucusu üzerinde bütün veriler ve uygulamalar yüklenmiĢ ve kurum içerisinde bütün bilgilerin paylaĢımı imkanı sağlanmıĢtır. ġu anda herhangi bir bilgisayar, eğer kullanıcı hakları tanımlanmıĢsa bu bilgilerin tamamına anında ulaĢabilmektedir. Ġlçe belediyelerinden, ada parsel bilgilerinin tamamının sayısal ortamda alınabilmesi için temaslar devam etmektedir. Mevcut bilgiler sisteme aktarılıp sorgulamaya hazır hale getirilmiĢtir. SCADA merkezinden elde edilen verilerin GIS ortamından izlenmesi için gerekli çalıĢmalar yapılmıĢ, gerçek zamanlı olarak SCADA verilerinin Ankara Sayısal haritası üzerinden izlenmesi için gerekli modüller yazılmıĢ, gerekli testler yapılmıĢtır. GPS Sisteminin kurulması için çalıĢmalar devam etmektedir. 6.6.6 ġebeke Bilgi Merkezi (ġBM) ġebeke Bilgi Merkezi ile su Ģebekesi her zaman için kontrol altında tutulabilecek, gereksinime göre geliĢtirilebilecek ve meydana gelen arızalara anında müdahale edilebilecektir. Bu amaç ile 105 Ortofoto harita baz olmak üzere 1/5.000'lik planların %100'ü sayısallaĢtırılmıĢ ve kullanıma sunulmuĢtur. Mevcut içme suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamı sayısal ortama aktarılmıĢ olup yeni yapılacak hatların da kesinleĢen projeleri sayısal ortama aktarılmaktadır. 83 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 6.6.7 Katodik Koruma Çelik boru olan Ana Ġletim Hatlarımız üzerinde tesis edilen Katodik Koruma sistemlerinin ölçümleri; hava ve arazi Ģartlarına göre (her hangi bir acil durum yoksa) herhangi bir zamanda yapılmaktadır. Yapılan ölçümler, T.S.E.‟nin 5141 sayılı “YER ALTI ÇELĠK BORU HATLARININ KATODĠK KORUMASI” standartlarında bahsedilen Ģartlar çerçevesinde değerlendirilmektedir. ASKĠ Ana Ġletim hatları üzerinde iki ayrı Katodik Koruma Sistemi mevcuttur. 1. DıĢ Akım Kaynaklı Katodik Koruma: Katodik Koruma sağlamak için bir doğru akım DIġ AKIM KAYNAKLI KATODIK KORUMA SĠSTEMĠ ĠLE KORUNAN HATLARIMIZ Hat Adı Korunan Mesafe kaynağı ve yardımcı anot gerekmektedir. Bu Borunun Çapı yardımcı anot genellikle grafiti, demir veya son yıllarda geliĢtirilmiĢ titanyum bazlı Akyar - Eğrekkaya Baraj arası Çamlıdere Barajı I.Hat (Bağlıca – Çeltikçi arası) 12.273 m 1000 mm 6.710 m 2200 mm Çamlıdere Barajı II. Hat (Bağlıca – Çeltikçi arası) 6.701 m 2200 mm kaynağının pozitif kutbuna, yapı da negatif Çamlıdere Barajı II. Hat (Kınık – Ġvedik arası) 31.075 m 2200 mm kutba bağlanır. Bu anot elektrolit yoluyla yapıya malzemelerden oluĢur ve korunacak yapının biraz uzağına yerleĢtirilir. Anot, doğru akım akım geçmesine izin verir. Uygulanan voltajlar, korunacak yapının bütün bölümlerine yeterince akım yoğunluğu sağladığı sürece kritik değildir. Toprağın rezistivitesi gerekli olan uygulama voltajının belirler. 2. Galvanik Anotlu Katodik Koruma GALVANIK ANOTLU KATODIK KORUMA SĠSTEMĠ ĠLE KORUNAN HATLARIMIZ Korunan Borunun Hat Adı Mesafe Çapı 1400 mm Çubuk II Barajı 36.866 m (4.596 m) Pursaklar Arıtma 1200 mm Tesisi arası (32.270 m) T1-A Tüneli – T1-B 220 m Tüneli 2200 mm 529 m – 536 m arası Ġvedik Arıtma Tesisi içerisindeki 3500 mm 60.000 tonluk su deposu 84 Galvanik seri içinde korunacak metalden daha aktif bir metalin anot olarak kullanılması yöntemidir. Galvanik bir doğrultusunda genellikle pil tanımlandığı kurulur. Magnezyum, gibi Galvanik akım anot Alüminyum, yönü olarak Çinko ve bunların alaĢımları kullanılır. Bu anotlar portatif elektrik kaynağı oldukları için elektriğin olmadığı veya bu amaç için elektrik hatları döĢemenin elveriĢsiz ya da çok maliyetli olduğu yerlerde özellikle kullanılır. “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı KuruluĢ Kanunu ile kendisine verilen görevleri ilgili kanun, tüzük ve teĢkilat yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. 7.1 Yönetim ASKĠ'nin yönetimi aĢağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdür Genel Müdür Yardımcıları Daire BaĢkanlıkları Genel Kurul Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi, ASKĠ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurulun Görevleri a) BeĢ yıllık yatırım planını karara bağlamak, b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak, c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, d) Personel kadrolarının ihdas, değiĢtirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaĢı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek, e) Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalıĢmalarına iliĢkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak, f) Su satıĢı ve kullanılmıĢ suların boĢaltılmasına iliĢkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak, g) Ġki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek, h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.'dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleĢmeleri için yönetim kuruluna izin vermek, i) Dava değeri 100.000 TL.'sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaĢtırmak, j) Yurtiçi ve yurtdıĢı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek, k) Yapılan çalıĢmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak, l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak, m) Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüĢülmesini önerdiği diğer iĢleri görüĢüp karara bağlamak. 85 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi, ASKĠ Genel Kurulu olarak KuruluĢ Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüĢüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu bir baĢkanla beĢ üyeden oluĢur, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Yönetim Kurulunun baĢkanıdır. Belediye BaĢkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna baĢkanlık eder. Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eĢitlik halinde yaĢlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanının teklifi ve ĠçiĢleri Bakanının onayı ile atanır. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boĢalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eĢit olursa baĢkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda karĢı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu Genel Kurulca kararlaĢtırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz. Yönetim Kurulunun Görevleri a) KuruluĢ amacına uygun olarak ASKĠ'nin çalıĢmasına iliĢkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek, b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına iliĢkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak, c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak, d) BeĢ yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak, e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale iĢlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek, f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaĢtırma iĢlerini karara bağlamak, g) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdıĢı borçlanmaları karara bağlamak, h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak, i) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL'dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleĢmeleri için Genel Müdüre izin vermek, j) Dava değeri 100.000 TL.'nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaĢtırmak, 86 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satıĢı ve kullanılmıĢ suların boĢaltılmasına iliĢkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak, l) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dıĢında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek, m) Genel Müdürün önerisi üzerine TeftiĢ ve Kontrol Kurulu BaĢkanı, 1. Hukuk MüĢaviri, daire baĢkanları, uzman tabip, daire baĢkan yardımcıları, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettiĢlerin atama, nakil, terfi ve iĢten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleĢmeli personelin iĢe alınmalarını onaylamak, n) Gerektiğinde Genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Ankara Büyük ġehir Belediye BaĢkanına öneride bulunmak, o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak Denetçiler ASKĠ'nin iĢlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalıĢacak olan iki denetçi tarafından denetlenmektedir. Denetçiler ASKĠ'nin çalıĢmalarına iliĢkin olarak hazırladıkları raporlarını Genel Kurula verirler. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanına sunulur. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur. Genel Müdür ve Yardımcıları ASKĠ Genel Müdürü Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanının teklifi üzerine ĠçiĢleri Bakanı tarafından atanır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde, Genel Müdüre yardım etmek ve üzere 3 Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanını onayı ile atanırlar. Genel Müdür KuruluĢ Kanununda sayılan görev ve yetkilere dayanarak kanun, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu ve genel kurul kararlarına göre idareyi yönetir. Genel Müdürün Görevleri a) ASKĠ'nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalıĢmasını ve yönetilmesini sağlamak, b) Ġdare ve yargı organlarında üçüncü kiĢilere karĢı ASKĠ'yi temsil etmek, c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beĢ yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak, d) Bütçe, iĢ ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak, e) KuruluĢ Kanununda 23. maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satıĢına ve kullanılmıĢ suların uzaklaĢtırılması giderlerine iliĢkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak, 87 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluĢta yeni düzenlemeler yapmak, g) Alım, satım ve ihale iĢlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira iĢlerini yapmak, bunlardan yetkisi dıĢında kalanları yönetim kuruluna sunmak h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, i) Yönetim Kurulunca atananlar dıĢında kalan memurları atamak ve iĢçi almak, j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sunmak. Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde genel müdür yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz. Genel Müdüre Bağlı Kurullar 7.2. Stratejik Planlama Üst Kurulu Ġç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu Ġç Kontrol Sistemi Son yıllarda gündeme gelen kamu yönetimi reformları kamu idarelerinin stratejik plan ve performansa dayalı hizmet sunumunu gerekli kılmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yönetim ve uygulama süreçlerine yenilikler getirilmiĢtir. Bu kanun kapsamında kamu yönetimine dahil edilen, Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları 2006 yılından itibaren kamu idarelerinde hazırlanmakta ve uygulamalar bu yönde devam etmektedir. Kanun kapsamında kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulması zorunluluğu getirilmiĢtir. Maliye Bakanlığının 26/12/2007 tarih ve 26738 sayılı Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği yayınlamıĢtır. Kamu Ġç Kontrol Standartları, idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluĢturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır. Söz konusu tebliğ doğrultusunda “Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu Ġç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalıĢmaların belirlenmesi, bu çalıĢmalar için eylem planı oluĢturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalıĢmalarını yürütmeleri ve bu çalıĢmaları en geç 31.12.2008 tarihine kadar tamamlamaları” istenmiĢtir. Ancak bu tarihe kadar tamamlayamayan kamu idarelerine yönelik olarak, Maliye Bakanlığı tarafından 04/02/2009 tarihinde “Eylem Planlarının Kamu Ġç Kontrol Standartları çerçevesinde en geç 30/6/2009 tarihine kadar hazırlanması” yönünde bir genelge ve hazırlama rehberi yayınlanmıĢtır. 88 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Genel Müdürlüğümüz Ġç kontrol çalıĢmaları 31.12.2008 tarih ve 31721 sayılı genelge ile baĢlatılmıĢ, tüm harcama birimleri iç kontrol çalıĢmalarına dahil edilmiĢtir. Tüm çalıĢmaların hayata geçirilmesinde üst yönetici ve üst yönetimin desteği doğrultusunda, kurumumuzda iç kontrol sistemi çalıĢmalarının yürütülmesinde rehberlik etmesi amacıyla Ġç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu oluĢturulmuĢtur. Ayrıca her harcama biriminde biri harcama yetkilisi olmak üzere en az iki kiĢilik çalıĢma ekipleri oluĢturulmuĢtur. Koordinasyon kurulu ve çalıĢma ekipleri tarafından gerçekleĢtirilecek faaliyetler ve çalıĢma sürecine eylem planımızda detaylı olarak yer verilmiĢtir. Bilindiği üzere Ġç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiĢ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluĢturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Bu kapsamda iç kontrol sistemi, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin en önemli unsuru olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ġdaremizin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluĢur. Ön malî kontrol, harcama birimlerinde iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi aĢamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Ön malî kontrol süreci, malî karar ve iĢlemlerin hazırlanması, yüklenmeye giriĢilmesi, iĢ ve iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi ve belgelendirilmesinden oluĢur. Mali Hizmetler Birimi tarafından ön malî kontrole tâbi tutulacak malî karar ve iĢlemlerin usûl ve esasları ile ön malî kontrole iliĢkin Maliye Bakanlığınca belirlenen, standart ve yöntemlere uygun olarak Harcama birimlerinde iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi aĢamasında asgarî kontroller yapılır. MALĠ Hzimetler Koordinatörlüğünde “Ġç Kontrol Satandartları Koordinasyon Kurulu “ tarafından hazırlanan “Ġç Kontrol Satandartları Eylem Planı “ Genel Müdürlük Makamının 30.06.2009 tarihli Onayı ile 01 Temmuz 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiĢtir. Ġdaremizde “Ġç Kontrol Satandartları Eylem Planı Uygulama Takvimi”ne uygun olarak faaliyetler yürütülmüĢ olup ,Kasım 2010 „da tamamlanması hedeflenmektedir. Ġdaremizde mevzuatta tanımlanan teĢkilat yapısı , yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde, çok sayıda iĢ süreci ve buna paralel çok sayıda kontrol önlemleri bulunmakla birlikte, mevcut yapıların “Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı” kapsamında Kamu Ġç Kontrol Standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalıĢmalarımız devam etmektedir. 89 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı risk esaslı denetim yaklaĢımı ile denetim yaptığı alanlarda; risklerin belirlenmesinde ve yeni risk alanlarının ortaya konulmasında önerilerini denetim raporlarında somut bir Ģekilde ortaya koyarak risk yönetim sürecine olumlu katkı sağlamıĢtır. Bunun da ötesinde, idaremizde “Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı” uygulama aĢamalarında harcama birimlerinin risk tanımlama, değerlendirme ve giderme amacıyla uygun kontrol önlemlerinin geliĢtirilmesinde idareci ve personelin eğitilmesi konularında da danıĢmanlık hizmeti vermiĢtir. 90 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Ġç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu Yapılacak Müdürlüğümüzde Planının çalıĢmalarda Ġç Kontrol Uygulanmasında Genel Standartları Eylem etkinliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde Koordinasyon Kurulu oluĢturulmuĢtur. Ġç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Bayram AÇIKGÖZ Atila TÜRKYILMAZ Reyhan ARAL Veysel KAZAN Fikri KARACA Mevlüt KAMBUR Mustafa KUġ Mustafa EKĠNCĠ Remzi YILMAZ Veli DOĞAN Ömer KÜÇÜKASLAN Ġsa DĠNÇTÜRK Hüseyin SOYDAR Hatice Nur KUNTER Salih ARSLAN Ömer KARAKILIÇ Fatih GÜRGAN Faruk BĠLEN 19. Mustafa MURAT Koordinasyon Kurulu BaĢkanı Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Planlama DanıĢmanı 91 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 7.3. Ġç Kontrol Standartları Uygulama Programı 2009 YILI TEMMUZ AYI UYGULAMALARI Eylem Kod No Eylem Adı GerçekleĢme Durumu Stratejik plan tüm birimlerin katılımları ile hazırlanacaktır. Kurumumuzun Stratejik Planı Genelgesi 26/05/2009 tarihinde yayınlanmıĢtır. Haziran ve Temmuz ayları boyunca katılımcı yöntemler doğrultusunda birimlerden alınan her türlü verilerle ASKĠ Genel Müdürlüğü 2010-2014 Yılları Stratejik Planı hazırlanmıĢtır. Hazırlanan bu Stratejik Plan 26.08.2009 Yönetim Kurulu tarihi, Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi‟nin 14.09.2009 tarih ve 2120 sayılı kararı ile de yürürlüğe girmiĢtir. 5.1.2 Ġç paydaĢ ve dıĢ paydaĢlara yönelik anketler yapılacaktır. Yapılan ankette ASKĠ Genel Müdürlüğü Ġç paydaĢlarımızdan 8 ana kriter, 22 soru baĢlığı altında 134 farklı konuda görüĢ beyanı talep edilmiĢtir. ASKĠ Genel Müdürlüğü çalıĢanlarının kurum ile ilgili görüĢlerini bildirdikleri anket çalıĢmasında tüm birimlerin katılımı doğrultusunda toplam 279 anket formu doldurulmuĢtur. DıĢ PaydaĢ analiz çalıĢmalarında 62 sorunun yer aldığı anket 80 Kurum ve KuruluĢa gönderilmiĢtir. 5.1.3 PaydaĢ anket analizi yapılacaktır. Ġç ve DıĢ PaydaĢlarımıza yönelik uygulanan anketlerin analizi yapılmıĢ olup, Genel Müdürlüğümüz 2010-2014 Stratejik Planında PaydaĢ Analizi kısmında yer almaktadır. 5.1.1 2009 AĞUSTOS AYI UYGULAMALARI Eylem Kod No -- Eylem Adı GerçekleĢme Durumu Ġç kontrol Standartları Eylem Planı kapsamında verilen eğitimler. SGK Kurumsal GeliĢim ve Ortak Veri Tabanı Daire BaĢkanı V. Erkan KARAARSLAN tarafından 5 günlük, Hamdi GÜLġEN tarafından 15 Günlük Mali Hizmetlerin iĢ ve iĢlemlerine iliĢkin eğitimler verilmiĢtir. 2009 EYLÜL AYI UYGULAMALARI Eylem Kod No 92 Eylem Adı GerçekleĢme Durumu Kurum içrisinde ASKĠ olarak adlandırılan yerel ağ bağlantısı ile bu ağa bağlı bilgisayar ve sunucular arasında yüksek etkinlikte ve hızda bilgi aktarımı yapılabilmektedir. 1.6.1 Kurumsal faaliyetlerin tamamı elektronik ortamda izlenebilir hale getirilecektir. 1.6.2 Faaliyetlere iliĢkin bilgi ve belgeler zamanında düzenlenecektir. Kurum içinde yürütülen faaliyetlerin zamanında yapılması amacıyla her personel yasal sürece göre faaliyetlerini gerçekleĢtirmektedir. 1.6.3 Birim yöneticileri faaliyetlerine iliĢkin bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olması için gerekli önlemleri alacak ve yazılı hale getireceklerdir. Kurum içi faaliyetler kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmektedir. Kurum içi yazıĢmalar ise; usulüne uygun olarak yapılmaktadır. 1.6.4 ArĢiv ve dosyalama sistemi geliĢtirilecektir. Her birimin kendi içerisinde oluĢturduğu arĢiv ve dosyalama sistemi mevcuttur. Genel Müdürlüğün alt katında her birime ait evrakların yer aldığı arĢiv odası oluĢturulmuĢtur. Mevcut olan bu sistemi geliĢtirecek çalıĢmalar yapılacaktır. Mali Hizmetler tarafından tüm birimlere, birim iĢ ve iĢlemlerinin elektronik ortamda takip edilebilirlik düzeyini belirlemek amacıyla resmi yazı gönderilmiĢ ve ek dökümanla birlikte birimlerin faaliyetlerine iliĢkin dijital ortamda takip edilen faaliyetler raporlanmıĢtır. “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2009 EYLÜL AYI UYGULAMALARI (DEVAM) Eylem Kod No 2.1.1 Eylem Adı Misyonumuz kurumun görünen yerlerine asılacaktır. GerçekleĢme Durumu ASKĠ Genel Müdürlüğü ve 19 birime ait Vizyon, Misyon, Ġlke ve Değerlerimiz ile Kalite Politikamızı içeren toplam 235 afiĢ tasarımı yaptırılmıĢ olup Kurumun görünen yerlerine astırılmıĢtır. 2009 EKĠM AYI UYGULAMALARI Eylem Kod No 2.1.2 Eylem Adı Kurum misyonunun çalıĢanlar tarafından bilinirlik düzeyinin tespitine yönelik anket düzenlenecektir. GerçekleĢme Durumu Misyonumuzun bilinirlik düzeyinin tespitine yönelik olarak bir anket formu hazırlanmıĢtır. Hazırlanan bu anket formu tüm birimlere üst yazı ile gönderilmiĢtir. Anket Sonuçlarına göre istatiksel tablolar oluĢturulmuĢtur. 2009 KASIM AYI UYGULAMALARI Eylem Kod No Eylem Adı GerçekleĢme Durumu 2.3.1 Görev tanımlarında ve dağılımında sorumluluk, hesap verebilme ve raporlama iliĢkisi belirtilecektir. Görev tanımlarında her personelin amiri belirlenmiĢtir. Her personelin gerçekleĢtirdiği faaliyetle ilgili olarak Üst amirine karĢı sorumlu olduğu belirtilmiĢtir. Yaptığı iĢ ve iĢlemlerle ilgili Üst Yönetime rapor sunması gerekliliği görev tanımlarında yazılmıĢtır. 2.3.2 Süreç içinde rol alan her bir görevli personele görevleri açık, net ve anlaĢılır Ģekilde tebliğ edilecektir. Her bir personel için yapılan görev tanımında görev ve sorumluluklar yetkiler ve vekil belirlenerek tüm personele imza karĢılığı dağıtılacaktır. Bu faaliyetlerle ilgili çalıĢmalar devam etmektedir. 2.4.1. Ġdarenin ve birimlerin teĢkilat yapısı analiz edilecektir. Her Daire BaĢkanlığının kendi teĢkilat Ģeması gözden geçirilmiĢtir. Ġç kontrol Standartlarına göre her birimin teĢkilat Ģeması memur kadrosu düzeyi dahil isim ve unvanlarla birlikte gerçekleĢtirilmesi faaliyetleri devam etmektedir. 2.4.2 TeĢkilat Ģemalarına bağlı fonksiyonel görev dağılımları oluĢturulacaktır. Birimlerin gerçekleĢtirdiği faaliyetlere göre fonksiyonel görev dağılımı ile ilgili olarak Bilgi ĠĢlem Dairesi tarafından bir program oluĢturulmuĢtur. Her birimde prorama veri giriĢi yapılabilmesi için yetkili personel belirlenmiĢ kullanıcı adı ve Ģifresi verilmiĢtir. Birim içindeki görev dağılımın değiĢmesi ile birlikte program üzerinde revizyon çalıĢmaları yapılmakta ve sürekli güncellenmektedir. 2.5.1 Organizasyon Ģemaları ve görev dağılımları hiyerarĢik yapıya uygun yapılandırılacaktır. Organizasyon Ģemaları ve görev tanımları birimlerde ast-üst iliĢkisine göre hazırlanmaktadır. 3.6.1 Bireysel Performans sonuçları doğrultusunda yönetim sistemleri ve planlamalar yöneticiler tarafından gözden geçirilecektir. Birim çalıĢanları yasal mevzuat dahilinde yürütmekte olduğu faaliyetleri sonucu göstermiĢ oldukları performanslarının yöneticiler tarafından gözlemlenmesine yönelik bir takım faaliyetler yapılacaktır. 2.7.1 Birimlerin faaliyetlerine göre günlük/ haftalık / aylık iĢ takip çizelgeleri düzenlenecektir. Taslak ĠĢ Takip Çizelgesi oluĢturulmuĢ olup birimlerin gerçekleĢtirdikleri faaliyetlere göre haftalık ya da aylık olarak düzenli bir Ģekilde bu çalıĢmanın yürütülmesi gerekliliği yapılan toplantılarda belirtilmiĢtir. 2.7.2 OluĢturulan çizelgeler periyodik olarak bir üst amire verilecek Ģekilde izleme mekanizması oluĢturulacaktır. Birimlerde haftalık/aylık oluĢturulan iĢ takip çizelgeleri bir sonraki haftanın/ayın ilk iĢ günü üst yönetime ulaĢtırılacaktır. 93 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 2009 YILI ARALIK AYI UYGULAMALARI Eylem Kod No Eylem Adı GerçekleĢme Durumu 1.1.1 Seminerler ve yayınlar (el kitabı, broĢür vs) hazırlanacaktır. 1.1.2 Personele yönelik Ġç Kontrol Sistemi Bilinç Düzeyi Tespit anketler düzenlenecektir. Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı ile ilgili Ġç Kontrol Bilgilendirme BroĢürü her personele dağıtılmak üzere tüm birimlere gönderilmiĢtir. Ayrıca askiweb de yayınlanarak dijital ortamda broĢüre ulaĢılması imkanı sağlanmıĢtır.Ġç Kontrol ile ilgili eğitim gerçekleĢtirilmiĢ olup, eylem planına uygun eğitimler devam etmektedir. Aralık ayı içerisinde “Etik Ġlke ve DavranıĢlar” ile ilgili 2 eğitim gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca Etkili iletiĢim teknikleri, Risk değerlendirme, Süreç yönetimi eğitimleri de gerçekleĢtirildi. Ġç Kontrol Bilgilendirme BroĢürü tüm birimlere dağıtılmıĢtır. Bu bilgilendirme broĢürü ve iç kontrol çalıĢmalarıyla ilgili olarak tüm birimlerde uygulanmak üzere “Ġç Kontrol bilinirlilik düzeyi anketi” yapılmıĢtır. Anket sonuçları istatiksel tabloları düzenlenmiĢtir. I.Koordinasyon Kurulu Toplantısı 29.05.2009 tarihinde yapılmıĢ olup konusu Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı Hazırlanması Ve Uygulanması Sürecinde Ġlkelerin ve Uygulama Basamaklarının Tespit Edilmesi olmuĢtur. 1.1.3 II. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 26.06.2009 tarihinde yapılmıĢ olup konusu Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı Taslak çalıĢmalarının Koordinasyon Kurulu tarafından gözden geçirilmesidir. Koordinasyon Kurulu toplantıları düzenlenecektir. III. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 31.12.2009 tarihinde yapılmıĢ olup konusu, Ġç Kontrol Uygulamalarıdır. Temmuz - Aralık dönemindeki arasında gerçekleĢtirilen faaliyetler hususunda görüĢmeler ve değerlendirmeler yapılmıĢtır. 1.3.1 94 Etik Kuralları” ve” 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun, yönetmelik ve kurul kararlarını konu alan eğitimler düzenlenecektir. Etik Kuralları” ve” 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki yönetmeliğe göre ASKĠ Etik Kuralları belirlenmiĢ ve gerekli eğitimler gerçekleĢtirilmiĢtir. 31.12.2009 PerĢembe günü ve 05.01.2010 Salı günü Etik ilke ve DavranıĢlar konulu eğitimler ASKĠ konferans salonunda gerçekleĢtirilmiĢtir. 1.3.2 Etik Kurallar, kurum içinde personelin ve vatandaĢların görebileceği yerlere asılacaktır. ASKĠ Etik Ġlkeleri belirlenmiĢ olup asılmak üzere afiĢ tasarım aĢamasındadır. 1.3.3 Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı belirlenecek ve personele duyurulacaktır. Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı tarafından Etik Komisyonu BaĢkanı, Üyeleri ve görev süresi belirlenmiĢ olup BaĢbakanlık Etik Kuruluna bildirilmiĢtir. ASKĠ Etik Ġlkeleri ile ilgili yapılan eğitimlerde Etik Komisyonu BaĢkanı, Üyeleri ve görev süresi duyurulmuĢtur. 1.3.4 Etik Komisyonu Personelin etik davranıĢ ilkeleri konusunda karĢılaĢtıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunulacak ve etik uygulamaları değerlendirilecektir. ASKĠ Etik Ġlkeleri eğitimi esanasında ve eğitim sonrasında sorulan sorular cevaplar verilmiĢtir. Uygulama aĢamasında karĢılaĢılan sorunlar konusunda tavsiyeler ve yönlendirmeler yapılmaktadır. “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2009 YILI ARALIK AYI UYGULAMALARI Eylem Kod No Eylem Adı GerçekleĢme Durumu 1.5.1 VatandaĢın yoğun olarak bulunduğu çeĢitli mekanlara dilek/Ģikâyet kutusu konulacaktır. Abone ĠĢleri, Kurumun giriĢ bölümünde vatandaĢların kolay ulaĢabileceği dilek ve Ģikayet kutuları konulmuĢtur. 1.5.2 Genel Müdürlüğümüz hizmet ve hizmet kalitesi standartları gözden geçirilecek, kurumsal düzeyde kalite politikası oluĢturulacaktır. ASKĠ Kalite Politikası afiĢ Ģeklinde tasarımı yaptırılmıĢ kurumun görünen yerlerine astırılmıĢtır. 1.5.3 Faaliyetlerin otomasyon sistemi ile yürütülmesine yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. Birimlerin gerçekleĢtirdiği faaliyetlerle ilgili elektronik ortamda takip edilebilirlik düzeyi raporlanmıĢtır. Birimlere gerekli olan program ve yazılımlar temin edilerek uygulamaya alınacaktır. Bu çalıĢmayla ilgili Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanı ile sürekli koordineli olarak çalıĢmalar devam etmektedir. 2.6.1 Bütün birimler, birim faaliyetlerine iliĢkin varsa hassas görevleri belirleyeceklerdir. Birimlere resmi yazı ile gönderilen hassas görev tespit raporu ile hassas görevler tespit edilmiĢtir. Hassas görevin tanım ve örneklemeleri yapılmıĢtır ve birimlerde yapılan toplantılarda ayrıntılı olarak bilgi verilmiĢtir. 2.6.3 Hassas görevlerde çalıĢanların rotasyonu sağlanacaktır. Hassas görev yapan personelin dönüĢümü/değiĢimi sağlanacaktır. 2010 YILI OCAK AYI UYGULAMALARI Eylem Kod No 2.6.2 Eylem Adı Hassas görevleri yürüten personele görevin önemine iliĢkin gerekli bilgi ve eğitimler verilecektir. GerçekleĢme Durumu Hassas görev tespit raporları sonucunda birimlerdeki hassas görevler / iĢler belirlenmiĢtir. Belirlenen görevlere/iĢlere göre prosedürler oluĢturulacak bu prosedürlerle birlikte hassas görevleri yürüten personele detaylı bilgiler verilecektir. Kontrol faaliyetleri bileĢenleri içerisinde geçen standartlara göre; 1-Kontrol stratejileri ve yöntemleri: Risk belirleme ve ortaya çıkan riskler için önlemler alma sürekli iyileĢtirme faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi 2-Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: GerçekleĢtirilen iĢ ve iĢlemlere iliĢkin prosedürlerin oluĢturulma sürecinin baĢlatılması 7.1.1 Kontrol faaliyetleri, kurumun her kademesi ile tüm faaliyet ve fonksiyonlarına yönelik olarak oluĢturulacaktır. 3-Görevler ayrılığı: Faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi esnasında iĢ ve iĢlemleri olumsuz yönde etkileyecek görevlerin aynı kiĢide bulunmasının ortadan kaldırılmasının sağlanması. 4-HiyerarĢik Kontroller: Birim amirlerinin yapılan iĢ ve iĢlemlerle ilgili kontrolünün yapılması ve etkin bir kontrol sisteminin kurulması. 5-Faaliyetlerin sürekliliği: Birimlerde görevlerin aksamaması için bir memurun yaptığı iĢin en az 2 memura anlatılması ve uygulama yapılmasına iliĢkin faaliyetler. 6-Bilgi Sistemleri Kontrolleri: ĠĢ ve iĢlemlerin dijital ortama aktarılarak mümkün olan düzeyde program ve yazılımlarla takip edilebilmesi, planlanmıĢtır. 95 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 2010 YILI OCAK AYI UYGULAMALARI (DEVAM) Eylem Kod No GerçekleĢme Durumu 7.1.2 Risk yönetim süreci oluĢturulacaktır. Birimlerde gerçekleĢtirilen faaliyetlere göre (birimlerin stratejik amaç / hedef / faaliyet – projelerine göre risk analizi çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. 7.1.3. OluĢturulan sürecin etkin olmadığının daha önceki denetimlerde tespit edilmesi halinde süreçler gözden geçirilecektir. Brimlerin faaliyetlere göre (birimlerin stratejik amaç / hedef / faaliyet – projelerine göre yapılan Risk Matrislerinde faaliyetlerin süreçlerine iliĢkin riskler belirlenmekte ve bu risklerin etkisinin minimum düzeye iĢndirilmesi için Risk Değerleme Eylem planları yapılmaktadır. Risk değerlendirmesi sonuçları sürekli olarak gözden geçirilerek, zaman içerisinde ortaya çıkacak yeni riskler ve belirsizlikler karĢısında güncellenecektir. Risk matrislerinde,mevzut ve ileride ortaya çıkabilecek risklere karĢı alınacak tedbirler birimlerce belirlenmiĢtir. Risk değerlendirmeleri yapılmıĢtır. 7.1.4 96 Eylem Adı 12.1.1 Bilgi sistemlerine iliĢkin kontrollerin Ģekli ve içeriği yazılı hale getirilecektir. 12.3.1 Bilgi sistemlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesini sağlayacak mekanizmalar oluĢturulacaktır. 12.3.2 Bilginin etkin bir biçimde paylaĢılması için gerekli olan donanım yazılım ve iletiĢim altyapısı hazırlanacaktır. Genel Müdürlüğümüzde Süreç yönetimi eğitimi gerçekleĢtilirilmiĢ ve Birimlerin iĢ ve iĢlemlerine göre süreç haritaları oluĢturulmuĢtur. Birimler tarafından tamamlanan risk değerlendirme tabloları her yıl iç denetim birimince değerlendirilecek ve güncellenecektir. Genel Müdürlüğümüzde Risk Değerlendirme eğitimi yapılmıĢtır. Birimlerde kullanılan otomasyon sistemlerinin (program / yazılımlar) kullanıcı giriĢ izinleri, veri güvenliği, yedekleme sistemi ile ilgili bilgiler yazılı detaylı bir Ģekilde yazılı hale getirilmesi için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Personeller tarafından gerçekleĢtirilen veri giriĢleri amirleri tarafından da kontrol edilerek doğru ve tam bilginin kaydedilmesine iliĢkin bir sistem oluĢturulması planlanmaktadır. Birimlerde gerçekleĢtirilen faaliyetlerin o birim içerisinde ya da üst yönetimce takip edilmesini sağlayacak yazılım/programlar yapılıp uygulamaya alınarak bilgiye her an ulaĢılmasını sağlayacak bir bilgi iĢlem alt yapısı kurulması planlanmıĢtır. “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu II. AMAÇ VE HEDEFLER 97 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ-1 KAYNAKLARI EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAK 98 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Hedef. 1.1: Öncelikleri iyi tespit etmek. 2009 yılı içinde Kurum içi - kurum dıĢı idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesi, kurumun idari ve teknik ihtiyaçlarının karĢılanması için kurum tarafından gerçekleĢtirilen faaliyetler : 1. Kurumun idari ve teknik ihtiyaçları en üst düzeyde karĢılanmıĢtır. 2. Ġdareye bağlı tüm tesis ve binaların iç-dıĢ iyileĢtirmeleri yapılmıĢtır. 3. Araç ve iĢ makinalarında 5.124 adet bakım ve onarım iĢlemi yapılmıĢtır. 4. 144 adet satın alma ve ihale iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 5. Birimlerin ihtiyaç duyduğu 28.051 adet fiziki kaynak, imalatı ve onarımı yapılmıĢtır. 6. 2010 Bütçe Yılı Performans Programı hazırlanmıĢtır. 7. 2009 Haziran ve Temmuz ayları boyunca katılımcı yöntemler doğrultusunda birimlerden alınan her türlü verilerle ASKĠ Genel Müdürlüğü 2010-2014 Yılları Stratejik Planı hazırlanmıĢtır. Hazırlanan bu Stratejik Plan 26.08.2009 Yönetim Kurulu tarihi, Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi‟nin 14.09.2009 tarih ve 2120 sayılı kararı ile de yürürlüğe girmiĢtir. 8. Tüm birimlerin personelinin teftiĢi yapılmıĢ, 29 adet inceleme ve soruĢturma dosyası sonuçlandırılmıĢtır. 9. Kurumun hukuki iĢlemleri kurum lehine yerine getirilmiĢtir. 10. Eğitim, danıĢmanlık ve denetim faaliyetlerinde bulunulmuĢtur. 2009 yılında yürütülen faaliyet ve takip edilen stratejilerle kurumumuz nitelik ve nicelik yönünden yükseltilmiĢ, kurumumuzun mali yapısı güçlendirilerek mali saydamlık arttırılmıĢtır. 99 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü SU VE ENERJĠ TASARRUFUNA BÜYÜK KATKI SCADA – Elektrik Tasarrufu Genel Müdürlüğümüz yaptığı baĢarılı uygulamalarla enerji tasarrufunda büyük katkı sağlanmıĢtır. Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Sayın Melih Gökçek tarafından titizlikle yürütülen "Kamu Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanımı" çalıĢmaları kapsamında kente su sağlayan pompa istasyonlarında enerji tüketiminin yoğun ve pahalı olduğu 17.00-22.00 saatleri arasında motorlar durdurularak depolardan su verilmeye baĢlanmıĢ ve bu uygulamayla bir enerji darboğazında olan ülkemizde enerji kullanımında yapılan tasarruf çalıĢmalarına katkı sağlanmıĢtır. BaĢkent Elektrik Dağıtım A.ġ. (BEDAġ) tarafından elektirik tüketiminde üçlü tarife sistemi uygulanmaktadır. Bu tarifeye göre elektriğin birim fiyatı; 06.00 - 17.00 arası 23,8 kuruĢ, 17.00 - 22.00 arası 38 kuruĢ ve 22.00 - 06.00 arası 14,4 kuruĢtur. Yapılan uygulamayla, enerji tüketiminin en yoğun olduğu 17.00 - 22.00 saatleri arasında kente su dağıtan pompalar durdurularak Ģehre depolardan su vermeye baĢlanmıĢtır. Depolar ise tüketimin düĢük olduğu 22.00 - 06.00 saatleri arasında doldurulmuĢtur. Sistemin baĢarılı çalıĢabilmesi için depolar ve pompa istasyonları bilgisayar kontrollü SCADA Merkezimizden 24 saat sürekli kontrol edilmiĢtir. 2008 yılında 20 adet pompa istasyonunda baĢlatılan bu uygulama, 2009‟da 30 adet pompa istasyonunda gerçekleĢtirilmiĢtir. 2010 yılında da enerji tasarrufu uygulaması Ankara genelindeki 68 pompa istasyonunda uygulanacaktır. Sadece 2009 yılı içerisinde gerçekleĢtirdiğimiz tasarruf miktarı 14 milyon TL olmuĢtur. 100 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu SU TASARRUF APARATLARI Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje kapsamında Ankara‟daki tüm okullara, üniversitelere, hastanelere, kamu kurumlarına, ibadethanelere ve bunun gibi ortak kullanım alanlarına ücretsiz musluk tasarruf aparatı takılmaktadır. Bu aparatlarla suyun yüksek basınçtan dolayı boĢa akması engellenerek su tasarrufu sağlanmaktadır. Ġlk etapta Ankara genelinde birçok okul ve ibadethanenin musluklarına tasarruf aparatı takılarak su tüketimleri izlenmeye baĢlanmıĢtır. Tüketimlerin ortalama %36,8 oranında düĢmesiyle baĢarısı onaylanan bu aparatlar Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara genelinde yaygınlaĢtırılmakta ve bu sayede su kaynaklarımız korunmuĢ olmaktadır. SU TASARRUF APARATI MONTAJ LĠSTESĠ S.no Montaj yeri 1/2 düz musluk Ġç ve DıĢ DiĢli Tasarruf miktarı aparatı Musluk (Ortalama) (Adet) Aparatı(adet) 1- ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI 3780 2825 % 37 2- LĠSELER 2155 1875 % 35 3- ĠBADETHANELER ( CAMĠĠ ) 1850 1250 % 35 4- ÖĞRENCĠ YURTLARI 3190 5325 % 40 5- SAĞLIK KURULUġLARI 1025 725 % 37 12.000 12.000 % 36,8 TOPLAM: 101 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ.2 BAŞTA İNSAN KAYNAKLARI OLMAK ÜZERE HER KONUDA POPÜLİZMDEN UZAK BİR YÖNETİM SERGİLEMEK 102 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Hedef.2.1 Personel sayımızı emekli olanların yerine yeni eleman almayarak düşürmek Mevcut personelimizin performansı arttırılmıĢ, gerekli personel ihtiyacı hizmet alımı yolu ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Son 15 yılda toplam personel sayısı % 53 oranında azaltılarak 4.164‟ten 2.185 kiĢiye düĢürülmüĢtür. 1. 2009 yılında 9 adet hizmet içi eğitim ve seminer düzenlenmiĢ, Personelimizin bilgi ve motivasyon düzeyi arttırılmıĢtır. 2. Hizmet alanının geniĢlemesine rağmen memur ve iĢçi personel sayısı 2008 yılına göre 227 kiĢi azaltılmıĢtır. 3. 1994 yılında 1.475 olan memur personel sayısı 2009 yılı itibariyle 954 kiĢiye, iĢçi personel sayısı ise 1.324 kiĢiden 1.086 kiĢiye düĢürülmüĢtür. Yıllara Göre Personel Sayısındaki DeğiĢim YILLAR Memur SözleĢmeli ĠĢçi Geçici Toplam 1994 1.475 2.689 4.164 1998 1.448 2.309 3.757 2002 1.334 1.928 3.262 2006 1.015 1.360 62 2.437 2007 1.004 7 1.349 1 2.361 2008 1.001 114 1.324 - 2.439 2009 954 145 1.086 2.185 103 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 104 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu STRATEJİK AMAÇ.3 SU KONUSUNDA ANKARA’NIN EN AZ 25 YILLIK GELECEĞİNİ GARANTİ ALTINA ALMAK 105 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Hedef.3.1. Ankara’nın kuraklık nedeni ile acil su ihtiyacını karşılayacak tedbirleri almak. KAVŞAKKAYA BARAJI Genel Müdürlüğümüz küresel ısınmanın neden olacağı susuzluk sorununu en aza indirmek amacıyla 2005 yılından itibaren birçok projeyi hayata geçirmeye baĢladı. Halkı tasarruflu su kullanmaları yönünde uyarılar yapıldı ve Nisan 2005 yılında yapımına baĢlanan 80,835 milyon m3 kapasiteli KavĢakkaya Barajı 14 ayda hizmete alındı. KavĢakkaya barajı, Çamlıdere, Eğrekkaya ve Kurtboğazı‟nın ardından 4. büyük baraj niteliğindedir. Baraj, 2008 yılı Ocak itibariyle su tutmaya baĢlamıĢ olup; 23 km uzağındaki Kurtboğazı Barajını çapı 1300 mm olan boru hattı ile beslemektedir. 2009 yılı sonunda KavĢakkaya Barajının doluluk oranı % 100‟e ulaĢmıĢtır. 106 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu KIZILIRMAK-KESİKKÖPRÜ BARAJINDAN SU TEMİN PROJESİ “Kesikköprü’den Su Getirme Projesi”. 1 yılda tamamlanarak dünya rekoru kırılmıştır. Bu proje, Türkiye’nin en hızlı yapılan isale hattı olmuştur . PROJE KAPSAMINDA; 200 km’si çelik, 180 km’si CTP boru olmak üzere 384 km uzunluğunda, 1.600 mm ile 1.400 mm çaplı borulardan oluşan 3 ayrı isale hattı yapıldı. Boruların birbirine kaynatılması için 80 km kaynak yapıldı. 5 adet pompa istasyonu, 223 km elektrik hattı. 202.500 m³ kapasiteli 10 adet dev su deposu yapıldı. 107 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Kesikköprü Barajından 2008 yılı Mayıs ayından itibaren su alınarak 128 km uzunluğunda 3 ayrı boru hattı ile kısmen terfili ve kısmen cazibeli olarak Ġvedik Artıma Tesislerine aktarılmaktaydı. Ancak 2009 yılında yağıĢ miktarlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı Ankara‟ ya su temin eden barajlarda yeterince su mevcut olup; Kesikköprü Barajından su alınmamaktadır. Ankara’yı besleyen barajlardaki su rezervinin yeterli seviyeye gelmesinin ardından 2009 yılı Ģubat ayından itibaren Kesikköprü Barajı’ndan alınan Kızılırmak sistemi devre dıĢı bırakılarak, Ģehre diğer barajlarımızdan su verilmeye baĢlanmıĢtır. Kesikköprü Barajından ihtiyaç olmadığı sürece su alınmamaktadır. KESĠKKÖPRÜ BARAJINDAN ĠVEDĠK ARITMA TESĠSLERĠNE GELEN SU MĠKTARLARI Ortalama (m3) Aylar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak ġubat 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 TOPLAM 0 2.859.000 6.934.000 8.637.000 12.040.000 16.235.000 15.112.000 14.389.000 13.622.500 7.454.000 97.282.500 NOT: 19 ġUBAT 2009 TARĠHĠ SAAT 15:00 TE KIZILIRMAK SUYUNUN VERĠLMESĠ DURDURULMUġTUR.. 108 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2009 EN FAZLA YAĞIġ ALAN YIL 2009 yılında barajlara toplam 622 milyon metreküp su gelmiĢtir. Bu barajlar tarihinde bir yılda gelen en fazla yağıĢ miktarıdır. Barajlara 2006 yılında toplam 258 milyon metreküp, 2007 yılında 170 milyon metreküp, 2008 yılında ise 209 milyon metreküp su gelmiĢtir. 2009 yılında neredeyse bu üç yılın toplamı kadar yağıĢ gerçekleĢmiĢtir. BaĢkent’in içme ve kullanma suyunun karĢılandığı aktif olarak kulanılan 6 adet baraj bulunmaktadır. Bu barajlardan 1 milyar 220 milyon metreküplük kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük içme suyu barajı olma özelliğini taĢıyan Çamlıdere Barajı’nın dıĢındaki, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Çubuk 2, Akyar ve KavĢakkaya barajlarındaki doluluk oranı yüzde 98’e ulaĢmıĢtır. 109 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Hedef.3.2. Ankara’nın uzun dönemli içme suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla su ihtiyacını karşılamak maksadıyla Ankara çevresindeki barajlardan Ankara’ya su getirmek için isale hatları yapmak GEREDE SU TEMİN PROJESİ Projenin amacı Gerede havzası sularının Çamlıdere barajına aktarılması ile Ankara su ihtiyacının karĢılanmasına katkıda bulunmaktır. Projenin Tanımı Gerede Havzası‟ndan gelecek suların, Gerede Çayı üzerinde teĢkil edilecek bir regülatör ile çevrilmesi ve bir su iletim tüneli vasıtasıyla Çamlıdere Baraj Gölü‟ne bağlanan EĢik Deresi‟ne aktarılmasıdır. 110 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Projenin Genel Özellikleri 1. Gerede Çayı sularının çevirmek ve su iletim tüneline aktarmak amacıyla, IĢıklı Regülatörü planlanmıĢtır. 2. Su iletim tüneli hidrolik bakımdan cazibeli açık kanal olarak çalıĢacaktır ve gelen suları EĢik Deresi‟ne aktaracaktır. 3. Çamlıdere Barajı, 1,226 milyar m³ rezervuar kapasitesi ile aktarılacak suları rahatlıkla depolayabilecektir. 4. Sistemin pompaj gerektirmemesi ve çevrilen tüm suyu doğrudan tünele aktarabilmesinden dolayı herhangi bir baraja (IĢıklı ve Körler) ihtiyaç kalmamaktadır. Bu nedenle, civardaki köylerin (8 köy) su altında kalması önlenmiĢ olacaktır. Ankara‟nın içme suyu ihtiyacının karĢılanmasında önemli rol oynayan Gerede Projesi‟nin 2008 yılı içerisinde planlama, zemin etüt ve projelendirme iĢlemleri tamamlanmıĢ ve proje ihaleye hazır hale getirilmiĢti. 2009 yılının ilk yarısında yapım ihalesine çıkılarak Projenin hayata geçmesi ile Filyos Nehri‟nin kolu olan Gerede Çayı inĢa edilerek IĢıklı Regülatörü ve cazibeli akıĢın sağlanacağı 32 km‟lik 4,5 m çapında bir iletim tüneli vasıtasıyla EĢik Deresi üzerinden Çamlıdere Barajı‟na aktarılacaktır. 03.07.1968 gün ve 1053 Sayılı Yasa„ ya ve Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi‟ nin 14.09.2009 tarih ve 2122 sayılı ekli Kararına dayanılarak Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Ankara‟ nın uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını karĢılayacak olan Gerede Sistemi kapsamındaki regülatör, tünel, derivasyon inĢaatı v.b. yapıların inĢaatlarının DSĠ tarafından yapılmasına karar verilmiĢ olup ihale çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. 111 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ÇUBUK – 1 BARAJI REHABİLİTASYONU Yıllarca kanalizasyon sularıyla kirlenen ve bu yüzden devre dıĢı bırakılan Çubuk-1 Barajı‟nın yeniden kullanılabilmesi için çalıĢmalara baĢlanılmıĢtır. Çubuk-1 Barajı Çubuk Çayı üzerinde olup Ģehre 12 km uzaklıktadır. Ankara‟nın içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının temin edilmesi ve taĢkın kontrolü amacıyla zamanın parasıyla 2,78 milyon TL‟ye mal olup, 1930 yılında inĢasına baĢlanmıĢ ve 1936 yılında iĢletmeye açılmıĢtır. Cumhuriyet ilan edildikten sonra yapılan ilk beton ağırlık barajıdır. Barajın yüksekliği 25 m, toplam hacmi 5,6 milyon metreküp ve baraj gölü alanı 0, 94 km2‟dir. Rekreasyon alanı olarak kullanılan bu baraj kirlilik yüzünden çevreye kötü kokular yaymakta ve 1994‟ten bu yana kullanılamamaktaydı. Ancak bu barajın kurtarılabilmesi için BüyükĢehir Belediyesi ve Genel Müdürlüğümüzün öncülüğünde çalıĢmalar baĢlatılmıĢ ve yoğun olarak devam etmektedir. Yürütülen projeyle Çubuk-1 Barajı‟nın tekrar eski günlerine kavuĢması amaçlanmıĢtır. Öncelikle baraja atık suyun gelmesini engellemek için Çubuk ve Karaköy‟e 2 adet ileri düzey arıtım yapan atıksu arıtma tesisi inĢa edilmiĢtir. Azot ve fosfor giderimi de yapabilen 19.250 ve 42.000 metreküp/gün kapasiteli bu iki atıksu arıtma tesisi, gerçekleĢtirdikleri ileri teknoloji arıtım sayesinde baraja temiz suyun gelmesini sağlamaktadır. Tesislerin inĢaatı tamamlanmıĢ ve hizmete alınmıĢtır. Bu atıksu arıtma tesislerine ayrıca Ultraviyole dezenfeksiyon üniteleri de ilave edilecektir. Dünyanın geliĢmiĢ ülkelerinin kullandığı bu teknolojiyle atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtılmıĢ sular UV ıĢınlarıyla dezenfekte edilerek sulama suyu olarak rahatlıkla kullanılabilir hale gelecektir. 112 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Bu iki arıtma tesisinden gelen temiz su, kar ve yağmur sularıyla beraber barajı temiz suyla doldurmaktadır. Ayrıca bu çalıĢma kapsamında barajın dibinde biriken ve çevreye yayılan kötü kokuların kaynağı olan dip çamuru da temizlenmiĢtir. Genel Müdürlüğümüzün yoğun çalıĢmasıyla yaklaĢık 300.000 metreküp hacimdeki dip çamuru iĢ makineleri yardımıyla temizlenmiĢ, kamyonlarla nihai depolama alanlarına gönderilmiĢtir. Çamurların döküldüğü alan önceden düzenlenmiĢ ve zemini geçirimsiz malzemeyle kaplanmıĢtır. Böylece baraj çamurları çevreye zarar vermeden bertaraf edilmiĢtir. Kalan çamurun temizliği de 2010 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Ankara Çayı‟na da temiz su kaynağı olacak bu barajın temizlik ve rehabilitasyon çalıĢmaları Çubuk-1 tamamlandığında Barajı, BaĢkentli vatandaĢlarımızın dinlenebilecekleri gezip yeni bir rekreasyon alanı olacaktır. 113 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Hedef.3.3. Ankara’ya kesintisiz içme suyu sağlamak ve su arıtma tesisini büyütmek ANKARA HALKINA SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇME SUYU TEMİN ETMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 2009 Yılı Ġçme Suyu Proje Üretimi 2009 yılında 876.549 km içme suyu projesi yapılmıştır. Yapılan Proje (m) Proje Üretim ġekli ASKĠ Tarafından Hazırlanan 177.195 Ġhaleten Yaptırılan 699.354 TOPLAM 876.549 2009 yılında 307.329.855m³ su arıtılarak şehre verilmiştir. 2009 YILINDA BARAJLARDAN ARITILARAK ġEHRE VERĠLEN SU MĠKTARI Su Kaynağı Çubuk II Barajı KayaĢ Bayındır Barajı 75.850 177.506.672 Çamlıdere Barajı 91.209.892 Toplam Yeraltı Suları Genel Toplam 2009 YILINDA KULLANILAN KĠMYASAL MADDE MĠKTARLARI 13.880.110 Kurtboğazı Barajı Kesikköprü Barajı 114 Miktar (m3) 20.638.762 303.311.286 Kimyasal Madde Adı Alüminyum sülfat Polielektrolit Klor 4.018.569 307.329.855 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” MĠKTAR (kg) 11.705.040 22.102 955.904 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Ankara mücavir alan sınırları içerisinde, Ģebeke suyu kullanan ve kullanmayan 1040 noktadan 4 araç ile her gün numune alınarak içme suyumuz analiz edilmektedir. Sonuçlar aylık raporlar halinde Ġl Sağlık Müdürlüğü ve BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı’nın ilgili birimlerine gönderilmektedir. Akreditasyonunu almıĢ, son teknolojik cihazların kullanıldığı, alanında uzman deneyimli bir kadronun çalıĢtığı laboratuarımızda dünyanın en geliĢmiĢ ve en çabuk sonuç veren yöntemleri kullanılarak, içme suyunu her gün analiz ediyoruz. 115 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü İÇME SUYU HAVZALARIMIZIN ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI VE KORUNMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 2009 yılı içinde Havza koruma alanları içerisindeki tespit edilen 49 adet yapının yıkım işlemlerinin ve yasal sürecinin başlatılması için; Büyükşehir İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ve İl Özel İdaresi İmar Dairesi Başkanlığına bildirim yapılmıştır. Su temininde süreklilik için ana isale hatlarının bakım-onarımı, işletilmesi ve güvenliği en üst düzeyde sağlanmaktadır. Yol çalışmaları esnasında ana isale hatları güzergahlarına beton plakalar konulmuştur. KAYIP-KAÇAK SU KULLANIMINI ÖNLEMEYE YÖNELİK FAALİYETLER KAÇAK SUYA ACİL ÖNLEM Kaçak su kullanan iş yerlerinin tespit edilmesi için ASKİ ve Ankara Ticaret Odası iş birliği kararı aldı. ASKİ Kaçak su kullanan iş yerlerini tespit ederek ATO’ya bildirecek, ATO da kendi üyesi iş yerlerine para cezası kesecek. İşyerlerindeki kaçak su kullanımı vatandaşların bireysel kullandıkları kaçak suyun kent ekonomisine olan zararından büyük olduğundan kaçak su kullanımını en aza indirmek için böyle bir işbirliği yapmaya karar verildi. Ekonomik ömrünü tamamlamış 117.649 ADET SAYAÇ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 116 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu FİZİKİ SU KAYBI ARAMA FAALİYETLERİ Genel Müdürlüğümüzün BaĢkent içme suyunun daha verimli kullanılması amacıyla baĢlattığı çalıĢmalar kapsamında, hatlarda meydana gelen su sızıntıları Fiziki Su Kayıpları Tespit Araçları‟yla tespit edilerek, suyun boĢa akmasına engel olunuyor. Ġçme suyu Ģebekemizden kaynaklanan fiziki kaçakların azaltılması ve Ģebekemizin güçlendirilmesi için ODTÜ‟den uzman bir öğretim üyesiyle beraber Ģebeke hâkimiyeti ve su kaybı arama çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Bu sayede son teknoloji ürünü cihazlarla hatlar dinlenilmekte ve su kayıplarının yerleri tespit edilerek anında onarılmaktadır. Ġki tane de daha satın alarak 3‟e çıkarılan üstün teknolojik donanıma sahip „Fiziki Su Kayıpları Tespit Araç‟ larımızla kısa sürede arızanın bulunduğu alan tespit edilerek müdahalede bulunuluyor. 2009 yılı için için fiziki su kayıplarının giderilmesi sonucunda yaklaĢık 16 milyon metreküplük su tasarrufu sağlandı. Tam donanımlı Fiziki Su Kaybı Tespit Araçları, sayesinde yılbaĢından bu yana içme suyu hatlarında tespit edilen yüzlerce fiziki su kaybına müdahale edilmiĢ, yer altındaki hatlarımızda sızıntı Ģeklinde tespit yaklaĢık 16 edilip onarılan borular sayesinde milyon metreküplük arıtılmıĢ suyun boĢa akmasına engel olunmuĢtur. 117 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 543 ADET FİZİKİ KAÇAK İŞİNE GİDİLMİŞ, 296 ADET ARIZA TESPİT EDİLEREK ONARIM YAPILMIŞTIR. 16 ADET SU DEPOSUNDA İZOLASYON YAPILARAK SU KAYIPLAR ÖNLENMİŞ VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMIŞTIR. 118 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Ankara halkına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak için, ana iletim hatlarının bakım- onarımları kapsamında 2009 yılında giderilen arızalar: 59 adet vana arızası giderilmiştir. 15 adet beton ve çelik ana iletim boru arızası giderilmiştir. 212 adet vantuz değişimi ve arızası giderilmiştir. 119 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 5216 SAYILI YASA İLE İDAREMİZE BAĞLANAN YERLEŞİM YERLERİNDE SU KAYNAKLARI GELİŞTİRİLMESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Ankara‟ nın ilçe, mahalle ve köylerine su temin projeleri kapsamında 36 adet drenaj, sondaj kuyuları açılmıĢ, pompa montajları ve elektrik temini amacı ile yapılan ihale sonucu drenaj ve sondaj kuyuları açılması iĢi geçici kabul aĢamasına gelmiĢ olup bir kısım sondaj kuyusu ilgili belediyeler tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca yeni müracaatlar dikkate alınarak etüt çalıĢmaları devam etmektedir. 2009 YILINDA YAPILAN DRENAJ ÇALIġMALARI VE SONDAJLAR Derinlik Pompa Tecrübesi Debi (lt/sn) Statik seviye(m) KARACALAR 116 ġEYHLER 150 X 1 22 88 X 0,5 5 140 KARACALAR 2 32 PEÇENEK 120 X 4 6 30 X 12 0 AYAġ ÇANILLI 33 .. .. 10 .. 6 AYAġ .. ORTABEREKET .. .. 10 .. 7 .. BALA TOL 72 X 12 1 25 8 BALA ABAZLI 108 X 0,3 2,3 … 9 BALA AYDOĞAN 136 X 2,9 9,8 26,34 10 ÇUBUK MUTLU KÖY 160 X 0,2 2 146 11 ÇUBUK KIZILÖZ 140 X 2 12 96 12 ÇUBUK KUYUMCUKÖY 88 X 3,3 3 36 13 ÇUBUK ÇĠTKÖY 40 X 3,5 1 3,5 14 ÇUBUK KARGIN 110 X 0,3 4,5 70 15 ÇUBUK TAġPINAR 98 X 1,3 23 63 16 ÇUBUK ÖZLÜCE 132 X 0,7 4 102,4 17 ÇUBUK TAHTAYAZI 180 X 0,7 7,6 165 18 ELMADAĞ AġAĞIKAMIġLI 72 X 33 3 6 19 ELMADAĞ KARACAHASAN 40 X 8 9,5 17 20 GÖLBAġI BEZĠRHANE 92 X 3,5 21,7 21,2 21 GÖLBAġI OYACA-ĠKĠZCE 72 X 40 15 55 22 GÖLBAġI TULUNTAġ 91 X 3,85 21,7 22,1 25 K.HAMAM SARAÇ 44 X 0,5 2 38 26 KALECĠK YENĠÇÖTE 96 X 0,8 4 15 27 KAZAN ÇALTA … … 4 … … 28 KAZAN KINIK … … 5 … … 29 KEÇĠÖREN GÜZELYURT 150 X … 2 … 30 SĠNCAN ESENLER 88 X 2 9 65 31 SĠNCAN TATLAR 64 X 6,6 6,5 18 32 SĠNCAN BEYOBASI 80 X 15 6 38 33 SĠNCAN MALIKÖY 48 X 0,1 4 40,5 34 SĠNCAN TATLAR 64 X 6,6 6,5 18 35 SĠNCAN TEMELLĠ-BACI 120 X 3 20 75 36 YENĠMAHALLE KARACAKAYA 72 X 9 14 18 S.No 120 Ġlçe Mahalle 1 AKYURT 2 AKYURT 3 AKYURT 4 ALTINDAĞ 5 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” Dinamik Seviye (m) 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Teknik elemanlarımız tarafından Ankara‟ya su temin eden barajlara ulaĢmayan ve boĢa akan dereler birer birer tespit edilerek iletim hatları vasıtasıyla barajlara yönlendirilmektedir. Böylece boĢa akan derelerin suyu baraj göllerine aktarılarak Ankara‟ya yeni su kaynakları temin edilmekte ve barajların beslenmeleri sağlanmaktadır. 2009 yılında Kirmir Çayı‟ndan 7,4 milyon metreküp, Berçin Çayı‟ndan 4,5 milyon metreküp ve Devret Deresi‟nden 5,6 milyon metreküp olmak üzere derelerden toplamda 17,5 milyon metreküp civarında su temin edilmiĢtir. 2010 yılında Kınık Çayı‟nı Çamlıdere Barajı‟na aktarmak için çalıĢmalarımız devam etmektedir. Bu dereden elde edeceğimiz su Ankara‟nın bir aylık su ihtiyacını karĢılayabilecek miktardadır. 121 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ.4 ANKARALI HEMŞERİLERİMİZİN BELEDİYE İLE İLGİLİ TÜM İŞLEMLERİNİ DİJİTAL ORTAMDA EN KISA SÜREDE ÇÖZÜMLENMESİNİ SAĞLAMAK 122 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Hedef.4.1. Tüm birimlerimize dijital ortamda müracaatların sağlanmasını temin etmek Tüm abonelerin, endekslerini okuma, bildirimlerini dağıtma, veri giriĢi ve abone bilgileri ve değiĢikliklerinin güncellenmesi iĢlemlerinin dijital ortamda yapılması amacıyla gerçekleĢtirilen faaliyetler: 1. 2009 yılı içerisinde ortalama tüm abonelerimizin her ay endeksleri okunmuĢ, bildirileri dağıtılmıĢtır. 2009 yılında toplam endeksi okunan ve bildirileri dağıtılan abone sayısı 1.565.331 olmuĢtur. 2. Su ve kanal arızaları Bölge Müdürlüklerine bildirilmiĢtir. 3. Bakım–onarımda kullanılan malzemelerin sisteme giriĢi yapılmıĢtır. 123 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Hedef.4.2. Vatandaşların her müracaatının cevaplarını belli sürelere bağlamak suretiyle vatandaş güvenini en üst seviyeye çıkarmak 1. 2. 3. 4. 124 On-line sistemde 12.839 adet yeni abonelik keĢfi yapılmıĢtır. 6.761 adet Mavi Masa BaĢvurusu alınarak en kısa sürede cevaplandırılmıĢtır. Fatura ile ilgili Ģikayetler değerlendirilmiĢtir. Su aboneliği ile ilgili müracaatlara en kısa zamanda cevap verilmiĢtir. “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu STRATEJİK AMAÇ.5 BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİNİ EN ÜST DÜZEYDE KULLANMAK 125 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Hedef.5.1. Kurumumuzun tüm işlemlerinin dijital ortamda yapılabilmesi için gerekli alt yapıyı kurmak Tüm birimlerde kullanılan yazılım ve donanımlar çağın gereklerine uygun olarak en üst seviyeye ulaĢtırılmaktadır. Kurumumuzun bilgisayar ağ alt yapısı teknolojik geliĢmeler göz önüne alınarak kurum ihtiyaçları doğrultusunda geliĢtirilmiĢ, 10 adet Ağ Güvenliği Projesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Altyapı Bilgi Sistemimiz kurum ihtiyaçlarına ve çağın teknolojilerine uygun olarak güncellenmiĢtir. Atıksu, yağmursuyu ve içme suyu bilgileri sayısal ortama aktarılmıĢtır, 10 adet Ġlçe imar verisi sisteme aktarılmıĢtır. Abone bilgi sisteminin iĢletilmesinde 30 adet program alınmıĢ ve güncellenmiĢ, 46 adet program geliĢtirilmiĢtir. 2009 yılı içerisinde Oracle yazılım bakımları yapılmıĢ, 20 adet masaüstü bilgisayar, sunucu ve cihaz sisteme katılarak bakım ve onarımları gerçekleĢtirilmiĢtir. 126 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Genel Müdürlüğümüz teknolojik altyapısını güçlendirerek hizmetlerinin bilgi ve iletiĢim çağına uygun hale getirilmesi için özenle ve yoğun bir Ģekilde çalıĢmaktadır. Bu kapsamda online fatura ödemesini baĢlatan ve zengin içeriğiyle her türlü bilgilendirmenin yer aldığı internet sayfasını geliĢtiren Genel Müdürlüğümüz, abonelerimizin güncel fatura borçlarını cep telefonlarından sadece bir SMS göndermek suretiyle sorgulayabilecekleri bir hizmeti de baĢlatmıĢtır. Ayrıca borcundan dolayı suyunun kesilmesinden önce abonelerimiz kısa mesaj ile uyarılmakta ve bilgilendirilmektedir. Borç sorgulayan abonenin telefon numarası otomatik olarak Kurumumuzun bilgisayar sistemine kaydedilmekte, bu sayede abonenin sayacı borcundan dolayı kapatılmadan önce kısa mesaj ile hatırlatma ve bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. Bu hizmet sayesinde abonelerimiz güncel fatura bilgilerini sadece bir kısa mesajla kolaylıkla öğrenebilmektedir. Bunun için abonelerimizin cep telefonlarının kısa mesaj bölümüne abone numarasını yazıp AVEA için 05549910185‟e, VODAFONE için 05415180185‟e, TURKCELL için de 05343005033‟e göndermeleri yeterlidir. 127 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Hedef.5.2.Yeni Abonelikleri İsteğe Bağlı Olarak Ön Ödemeli Sisteme Geçirmek Ankara genelinde ön ödemeli su sayacı kullanımının yaygınlaĢtırılmasına iliĢkin gerçekleĢtirilen faaliyetler 2004 yılı sonunda yapılan ihale sonucu 300.000 Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacının alımı ve montajı iĢlemine 15.06.2005 tarihinde baĢlanmıĢtır. Yeni alımı yapılan 300.000 adet kartlı sayacın Kurum aboneliklerine montaj esasları ASKĠ Yönetim Kurulu‟nun 18.05.2005 tarih ve 219 sayılı kararı ile belirlenmiĢtir. Tüketici Hakları Derneğinin açmıĢ olduğu dava sonucu Ankara 5.Ġdare Mahkemesi 29.04.2009 tarihinde ASKĠ Yönetim Kurulu‟nun 18.05.2005 tarih ve 219 sayılı kararının yürütmesini durdurmuĢtur. Mahkemenin bu kararı neticesinde yeni aboneliklere kartlı sayaç takılması uygulaması 12.06.2009 tarihi itibariyle isteğe bağlı hale getirilmiĢtir. ASKĠ‟ nin uygulamakta olduğu önemli projelerden biri olan Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayaç Sistemi Projesi kapsamında 2009 yılı içerisinde 60.000 adet Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayaç montajı yapılmıĢtır. 2009 yılı sonu itibarıyla toplam 347.979 adet Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı ile Ankara halkına hizmet vermektedir. 128 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Kartlı Sayaç abonelerinin 7 gün / 24 saat kesintisiz su alabilmeleri için, 2009 yılı sonlarında otomatik su satıĢı yapılabilen su satıĢ makineleri konusunda çalıĢmalar baĢlatılmıĢ olup, Genel Müdürlük Binasında ve Sincan Bölge Müdürlük binasında 2 adet KĠOSK (ASKĠMATĠK) deneme amaçlı olarak hizmete sunulmuĢtur. Kartlı sayaç aboneleri bu KĠOSK lardan kartlarına istedikleri kadar su alabilmekte ve sayaç taksitlerini ödeyebilmektedir. 2010 yılı içerisinde KĠOSK uygulamasının yaygınlaĢtırılması planlanmaktadır ve bu yönde çalıĢmalar devam etmektedir. 129 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 130 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu STRATEJİK AMAÇ.6 YEŞİL ALANLARI OLABİLDİĞİNCE ÇOĞALTMAK 131 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Hedef.6.1. Kullandıktan sonra arıtılmış olan suyun yeşil alan sulama suyu olarak kullanılması için Tatlar Arıtma Tesisi’nden kente su hatlarının bağlanmasını temin etmek. Dünya genelinde birçok geliĢmiĢ ülke arıtma tesislerinden çıkan suları kullanım ve sulama suyu olarak değerlendirmektedir. Su kaynaklarının giderek azaldığı bu yüzyılda mevcut su potansiyellerinin en verimli ve tasarruflu bir Ģekilde kullanılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Arıtma tesislerinden çıkan sular ise, Çevre ve Orman Bakanlığı‟nın ilgili Ankara’nın atıksularını Ģehrin belli bölgelerinde paket arıtma tesisi kurarak toplayıp, Ankara’nın alt kotlarındaki yeĢil alanların sulanması için kullanmak amaçlanmıĢtır. Bu proje ile hem Ankara’nın su israfı düĢecek hem de daha fazla yeĢil alan oluĢturulacaktır. yönetmeliklerle belirlediği sınır değerlere uymak Ģartıyla, sulama ve kullanım suyu olarak değerlendirilebilmektedir. Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinden günlük ortalama 758.155 m3 su arıtılarak Ankara Çayı‟na deĢarj edilmektedir. Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi‟nin çıkıĢına kurulacak uygun bir dezenfeksiyon ünitesiyle tesis çıkıĢ suyu Ģehir içindeki park ve bahçelerin, yeĢil alanların ve ağaçların sulamasında kullanılabilmesi için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. 132 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2009 Yılı Nisan ayında Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara BüyükĢehir Belediyesi ve ASKĠ Genel Müdürlüğü‟nün katılımıyla gerçekleĢtirilen toplantıda, BaĢkent‟in daha yeĢil bir kent olması için ortak çalıĢma kararı alınmıĢtır. Bu toplantının akabinde BaĢkanımız Sayın Melih Gökçek‟in talimatıyla harekete geçen Genel Müdürlüğümüz, tüm baraj havzalarında ve arıtma tesisi arazilerinde ağaçlandırma seferberliği baĢlatılmıĢtır. Çevre Ağaçlandırma koordineli ve Orman Genel yürütülen Bakanlığı Müdürlüğü bu ile çalıĢmalar sonucunda projenin baĢlangıç noktası olarak Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma Tesisi seçilmiĢtir. Arıtma tesisinde bir de fidan üretim merkezi oluĢturuldu. Burada yetiĢtirilen fidanlar düzenli olarak ekim alanlarına gönderilmektedir. 133 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Bu çalıĢmalar kapsamında 41 günlük sürede aĢağıdaki çalıĢmalar yapılmıĢtır; Tesis içindeki 5000 metrekarelik alanda bir fidan üretim merkezi kuruldu. Bu alanda Çevre ve Orman Bakanlığı‟ndan ücretsiz alınan ve boyları 15-20 cm civarında olan 120.000 adet Karaçam fidanına, daha iyi geliĢmeleri ve uyum sağlamaları amacıyla repikaj yapıldı. (Repikaj: fidanların dikilecekleri yerlere götürülmeden önce daha iyi geliĢim ve uyum sağlamaları için bir süreliğine farklı yerde yetiĢtirilmesi iĢlemidir). Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma Tesisi‟ndeki 220 dönümlük alanda 13.000 adet toros sediri, 11.000 adet çam ve muhtelif çalı türü fidan, 5.000 adet yapraklı diĢbudak, akasya ve akçaağaç fidanı ve 300 adet meyve fidanı (ceviz, dut, viĢne, kiraz, armut, kayısı, Ģeftali, ıhlamur, ayva ve elma) olmak üzere toplam 29.300 fidan dikilmiĢtir. Bu ağaçların sulanması için de en az suyu tüketip en ideal sonuçlar veren damlamalı sulama teknolojisi kullanılmaktadır. Bu ağaçların 7000 adedi Yakacık‟ın üst tarafındaki depo ve PN 6-PN 7 pompa istasyonlarında dikilmiĢtir. 220.000 adet Karaçam tohumu ekilmiĢtir. Ayrıca TATLAR Atıksu Arıtma Tesisi‟nde yapılan ağaçlandırma çalıĢmaları sonucunda; Tesis içindeki araziye 7.000 Mavi Servi, 7.000 Sedir Ağacı, 6.000 Karaçam olmak üzere Toplam 20.000 fidan dikilmiĢtir. Bu ağaçların da her türlü bakımı tesis personeli tarafından yapılmaktadır. Toplam 401 bin fidan dikimi, tohum ekimi ve repikaj (fidan yetiĢtirme) çalıĢması yapılmıĢtır. 134 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 135 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ.8 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK. 136 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Hedef.8.1. Su kaynaklarımıza zararlı atık döken fabrikaları engellemek ve yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek ATIKSU DENETİM FAALİYETLERİ 2009 yılında su kaynaklarının kirlenmesini önlemek amacıyla çalıĢmalar devam etmiĢ, Baraj havzalarını besleyen su kaynakları ve güzergahlarını kirleten Ģahıs ve iĢletmeler tespit edilerek ve yasal iĢlemleri baĢlatılmıĢtır. ASKĠ Atıksuların Kanalizasyon ġebekesine DeĢarj Yönetmeliği hükümlerine göre denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Denetlenen endüstriyel kuruluĢlar; Benzin istasyonları, LPG istasyonları, Yetkili oto servisler, Kamu kurumları (araç bakım onarım ya da yıkama yağlama birimi olan), Oto kuaförler, Metal ve Maden sanayi, Tabldot yemek sanayi ve diğer (gıda, kimya, tekstil sanayi vs.). 2009 yılında denetlenen firma sayısı 1029 dür. Bu firmalardan 674‟sine DeĢarj Kalite Kontrol Ruhsatı düzenlenmiĢtir. 87‟ ine ise Kirlilik Önlem Payı (KÖP) tahakkuk ettirilmiĢtir. Denetimlerin daha verimli ve ivediliğinin sağlanması amacıyla endüstrilerin veri tabanı oluĢturulmuĢtur. Ankara BüyükĢehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki ilgili kuruluĢlar ve Belediyeler ile yazıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢ ve iĢyeri açma ruhsat bilgileri (adres, faaliyet alanı vs.) istenilmiĢtir. 2009 YILINDA YAPILAN DENETĠMLER Endüstriyel KuruluĢ Faaliyet Alanları Benzin Ġstasyonları LPG Ġstasyonları Yetkili Oto Servis Kamu kurumu Oto Kuaför Metal Sanayi ve Maden Sanayi Tabldot Yemek Sanayi Diğer Sanayi KuruluĢları (Gıda,Kimya,Tekstil, Deri, Selüloz vb.) TOPLAM Denetlenen KuruluĢu Sayısı Ruhsatlı KuruluĢu Sayısı Kirlilik Önlem Payı (KÖP) Ödeyen KuruluĢ Sayısı 166 70 57 38 230 35 120 160 70 52 38 189 5 120 6 1 19 6 6 - 313 40 49 1029 674 87 137 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE VE İNŞAAT FAALİYETLERİ 2009 yılında 8 adet paket atıksu arıtma tesisi projesi hazırlanmıĢtır. 2009 YILINDA HAZIRLANAN PAKET ATIKSU ARITMA TESĠSĠ PROJELERĠ 138 1. Kalecik-Hasayaz 2. Mahmatlı-Bezirhane 3. Temelli- Beyobası 4. Bala-ÇatalçeĢme 5. Yenimahalle-Elmadağ 6. Bala-Büyükboyalık 7. Bala-Keklicek 8. Karagedik-Ahiboz “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2009 yılında 2 adet atıksu arıtma tesisi projesi hazırlanmıĢtır. 2009 YILINDA HAZIRLANAN ĠLERĠ ATIKSU ARITMA TESĠSĠ PROJELERĠ 1. Elmadağ 2. Kalecik 2009 YILINDAHAZIRLANAN DOĞAL ATIKSU ARITMA TESĠSĠ PROJELERĠ 1. Orhaniye Köyü 139 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ÇUBUK VE KARAKÖY ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Çubuk Atıksu Artıma Tesisi Çubuk Atıksu Artıma Tesisi BaĢkent‟te, her geçen gün artan nüfus ve geliĢen teknolojiden kaynaklanan atıkların insana, doğaya ve çevreye zarar vermesini önlemenin birincil aĢamasını oluĢturan atıkların bertarafı konusuna Genel Müdürlüğümüz, bölgesel atıksu arıtma tesisleri projesiyle çözüm getirdi. Çevrenin kirlenmesini önlemek hem de elde edilecek su ile yeĢil alanların sulanmasını sağlamak amacıyla geliĢtirilen proje kapsamında Çubuk ve Karaköy‟de iki arıtma tesisi inĢa edildi. Günde 765 bin metreküp atıksu arıtımı yapma kapasitesiyle Ortadoğu‟nun en büyük evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi olan Tatlar Arıtma Tesisi‟nin ardından BaĢkent‟e iki tesis daha inĢa edildi. Çubuk ve Karaköy‟de yapılan ileri arıtım yapma özelliğine sahip yeni arıtma tesisleri ile Esenboğa, Sirkeli, Altınova, Sarayköy ve Karacaören yerleĢim yerleri ile Çubuk, Pursaklar, Akyurt ilçeleri ile birlikte bu bölgedeki bazı köylerin ve imar dıĢı mevcut yerleĢim alanlarının suları arıtılmaktadır. YaklaĢık 300 bin nüfusun yaĢadığı bu alanlarda oluĢan atık suların arıtılması ile hem çevre kirliği önlenmiĢ olacak hem de arıtılan bu sular yeĢil alanların sulanması amacı doğrultusunda kullanılacaktır. KırĢehir Atıksu Arıtma Tesisi – AyaĢ -Sinanlı Atıksu Arıtma Tesisi – Kalecik Atıksu Arıtma Tesisi Kazan Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ve Elmadağ Atıksu Arıtma Tesisi inĢaatları yapımı devam etmektedir . 140 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Atıksuları bu tesise getirecek toplam uzunluğu 113,5 km olan ve çapları 200 ile 2.000 milimetre arasında değiĢen atıksu edilmiĢtir. kolektörleri Çubuk-1 inĢa Barajı‟nın kaynağında kalan, azot ve fosfor giderimi de yapabilen 19 bin 250 ve 42 bin metreküp/gün kapasiteli bu iki atıksu arıtma tesisinden Karaköy 180 bin kiĢinin yaĢadığı bir bölgeye, Çubuk ise 110 bin kiĢinin yaĢadığı bir alana hizmet vermektedir. Tesisler, uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi ve azot, fosfor giderimi de sağlayacak birimlere sahiptir. Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi, çamur stabilizasyonu da sağladığından çamur stabilizasyonu için ilave birimlere ihtiyaç duymamaktadır. Atıksu arıtma tesisini oluĢturan proseslerin tamamı, Avrupa‟da çok yaygın olan ve geçerliliğini kanıtlamıĢ Alman ATV-DVWK standartlarına göre yapılmıĢtır. Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi ve Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi 2009 yılı içerisinde hizmete girmiĢtir. 141 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ANKARA ÇAYI TEMİZLİK VE REHABİLİTASYON PROJESİ Ankara Çayının temizlenmesi ve rehabilitasyonu için BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Sayın Melih Gökçek‟in talimatıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından kapsamlı bir proje hazırlanmıĢ ve uygulamasına geçilmiĢtir. Bu proje kapsamında Ankara‟nın içinden geçen Ankara Çayı ve bu çayı besleyen Çubuk Çayı, Hatip Deresi vb. çay ve derelerin fiziksel temizliği ve su kalitesinde iyileĢtirme çalıĢmaları yapılmaktadır. Özellikle çay dibinde biriken çamurun çevreye yaydığı rahatsız edici kokuların önüne geçmek, çay suyunun temizliğini sağlamak ve çaya yapılan kaçak kanal bağlantılarını engellemek amacıyla hayata geçirilen bu projenin 4 önemli adımı vardır. Proje baĢlangıcında ekiplerimiz tarafından Ankara Çayı‟nın ve bu çayı besleyen tüm dere ve çayların analizi yapılmıĢ, hızları, debileri ve kirlilik yükleri belirlenmiĢtir. Birinci adım olarak Ankara Çayı‟nın en önemli kaynakl 5arından olan Çubuk Çayı üzerinde ileri arıtım yapan atıksu arıtma tesisleri kurulması planlanmıĢtır. Bu kapsamda Çubuk-1 Barajı‟na ve Ankara Çayı‟na atık suyun gelmesini engellemek için Çubuk ve Karaköy‟e 2 adet ileri arıtım yapan atıksu arıtma tesisi ve atıksuları bu tesise getirecek toplam uzunluğu 113,5 km olan atıksu kolektörleri inĢa edilmiĢtir. Azot ve fosfor giderimi de yapabilen ileri arıtım teknolojisine sahip 19.250 ve 42.000 metreküp/gün kapasiteli bu iki atıksu arıtma tesisi gerçekleĢtirdikleri arıtım sayesinde baraja temiz suyun gelmesini ve çaydan temiz su akmasını sağlamaktadırlar. ÇıkıĢ sularının Ultraviyole ıĢınlarıyla dezenfekte edileceği bu tesislerden gelen temiz sular, kar ve yağmur sularıyla beraber Çubuk-1 Barajı‟nı temiz suyla dolduracaktır. Bu temiz sular Ankara Çayı‟ndan akıtılarak çaya temiz su giriĢi sağlanmıĢ olacaktır. Tesislerin inĢası tamamlanmıĢ ve hizmete alınmıĢtır. Ġkinci adım olarak çaya yapılan deĢarjların atıksu kolektörlerine aktarımı gelmektedir. BAKAY Projesi kapsamında Ankara Çayı‟nın her iki yanına Kuzey ve Güney KuĢaklama Kollektörleri yapılmıĢ ve Ankara Çayı‟na gelen deĢarjlar bu kanallara alınmıĢtır. BAKAY Projesiyle alınamayan noktalar için ise idaremiz tarafından aktarım projesi hazırlanmıĢ ve tamamlanmıĢtır. Bu sayede çaya gelen kanalizasyon suları doğrudan TATLAR Atıksu Arıtma Tesisi‟ne gönderilmektedir. 55 noktada yapılan aktarım çalıĢmasıyla Ankara Çayı‟na kaçak olarak bağlanan ve kirliliğe neden olan kanalizasyon bağlantıları engellenmiĢtir. Çubuk Barajı temizliği tamamlandığında aktarımların hepsi çalıĢtırılacak ve çaya gelen tüm atıksular kurutulacaktır. 142 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 143 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Üçüncü adım olarak Çubuk-1 Barajı‟nın temizliği gelmektedir. Barajın dibinde yıllardır biriken ve çevreye kötü koku yayan dip çamurunun iĢ makineleriyle temizlenerek barajdan uzaklaĢtırılmasına baĢlanmıĢtır. Bu sayede Türkiye‟nin en eski barajı tekrar faaliyete alınacaktır. Baraj dibindeki çamurun 300 bin metreküplük kısmı 2009 yılı içerisinde temizlenmiĢtir. Kalan kısmın temizliği de hızla devam etmektedir. Dördüncü adım olarak çayın dip çamurunun temizliği gelmektedir. Çay dibinde biriken ve çevreye kötü kokuların yayılmasına neden olan dip çamuru ve çayın içerisine atılan lastik, çöp, poĢet vs gibi atıklar, ASKĠ Bölge Müdürlükleri tarafından temizlenecektir. Ġlk olarak ekiplerimiz tarafından Ankara Çayı, Çubuk Çayı ve Hatip Deresinin beton kesitinin tamamının dip temizliği yapılmıĢtır. Sadece 2009 yılında 26 km‟lik dere temizliği yapılmıĢtır. Aktarım çalıĢmaları tamamlandığında dereler bir kez daha temizlenecektir. ġu anda Ankara Çayı‟nın toprak kesitinin de temizlik çalıĢmaları devam etmektedir. Sincan ve Çubuk ilçelerinden baĢlatılan temizlik sona erdiğinde çayın çevreye yaydığı koku ortadan kalkacaktır. Bu projenin tamamlanmasıyla Ankara Çayı, Çubuk Çayı ve Hatip Çayı temizlenmiĢ ve buraya yapılan kanalizasyon bağlantıları engellenmiĢ olacak, çaydan sadece temiz yağmur sularının akması sağlanacaktır. Çayın çevreye yaydığı olumsuz görüntüler de ortadan kalkacaktır. 144 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu STRATEJİK AMAÇ.9 EKSİK ALT YAPILARIN TAMAMLANMASINI SAĞLAMAK. 145 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Hedef.9.1. İçme Suyu, Atıksu ve Yağmursuyu kanallarında noksan olan yerlerin tamamlanmasını sağlamak. 2009 Yılı Ġçmesuyu Proje Faaliyetleri 2009 yılında Ġçmesuyu altyapısı noksan olan yerler tespit edilerek bir kısmı ASKĠ tarafından bir kısmı da ihaleten olmak üzere toplam 876.549 m içme suyu projesi üretilmiĢtir. 2009 Yılı Ġçme Suyu ĠnĢaat Faaliyetleri 2009 yılında 256,8 km içme suyu boru hattı döşenmiştir. 2009 yılında 32,1 km içme suyu ana iletim hattı döşenmiştir. 2009 yılında 224,7 km şebeke hattı döşenmiştir. 146 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2009 YILINDA ĠLÇE BAZINDA DÖġENEN ĠÇME SUYU BORU MĠKTARLARI ĠLÇE ADI MĠKTARI (m) ALTINDAĞ 3.516,01 ÇANKAYA 10.139,03 KEÇĠÖREN 19.245,21 MAMAK 16.935,49 YENĠMAHALLE 14.435,41 ETĠMESGUT 21.506,65 SĠNCAN GÖLBAġI 2.264,65 282,00 ASKĠ PÜR EMANET (*) 71.800,00 BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠNE YENĠ KATILAN 84.833,64 KIZILCAHAMAM(**) 2.312,23 KAZAN 738,25 PURSAKLAR 145,15 ÇUBUK TOPLAM 8.628,80 256.782,52 (*) ASKĠ’nin kendi imkânları ile yaptığı içme suyu boru miktarı. (**)Mücavir alan sınırlarına dahil olan mahalleler 147 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 2009 Yılı Atıksu-Yağmursuyu Proje Faaliyetleri Atıksu-yağmursuyu altyapısı noksan olan yerler tespit edilerek gerekli atıksu-yağmursuyu altyapısı projeleri hazırlanmıĢtır. ĠLÇELER VE ĠLK KADEME BELEDĠYELER ASKĠ TARAFINDAN HAZIRLANAN PROJELER (mt) YATIRIM DAĠRESĠ BAġKANLIKLARINCA HAZIRLATTIRILAN PROJELER (mt) ATIKSU Y.SUYU ATIKSU ALTINDAĞ 2.698 4.639 35.873 ÇANKAYA 5.045 4.758 10.644 ETĠMESGUT 1.713 Y.SUYU DĠĞER RESMĠ KURUMLAR TARAFINDAN HAZIRLATTIRILAN PROJELER (mt) ATIKSU ATIKSU Y.SUYU Y.SUYU KOOPERATĠF TATBĠKAT PROJELERĠ (mt) TOPLAM GENEL TOPLAM (mt) ATIKSU Y.SUYU ATIKSU Y.SUYU 34.651 592 456 2.698 4.639 7.337 8.061 3.916 5.573 5.045 4.758 9.803 5.516 7.595 1 3 1.723 KEÇĠÖREN PLAN PROJE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠHALE YOLUYLA YAPTIRILAN PROJELER (mt) FOSSEPTĠK PROJELERĠ (Adet) 2009 YILI ATIKSU-YAĞMURSUYU PROJE ÜRETĠMLERĠ 1.713 1.713 6.741 24.215 16.877 42 84 11.530 152 1.228 1.686 6.741 423 945 7.558 5.072 12.630 5.194 19.443 MAMAK 6.741 SĠNCAN 7.558 5.072 4.468 Y.MAHALLE 14.249 5.194 25.179 6.413 23.694 27.267 10 14.249 GÖLBAġI 7.657 5.487 1.481 21.100 16.036 21 7.657 1 17.453 7.657 TEMELLĠ AYAġ ÇUBUK 808 17.453 27.019 AKYURT KAZAN 353 27.019 44.472 14.728 194 197 KIZILCAHAMAM 64 120 1.503 659 194 194 660 660 108 ELMADAĞ ÇAMLIDERE 660 PURSAKLAR 1.325 1.474 TOPLAM 65.293 48.156 148 8.216 36 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 1.325 1.474 2.799 65.293 48.156 113.449 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2009 Yılı Atıksu-Yağmur Suyu ĠnĢaat Faaliyetleri Merkez İlçelerde 178.717 m atıksu, 67.217 m yağmur suyu olmak üzere toplam 245.934 m hat tamamlanmıştır. Büyükşehir Belediyesine yeni katılan yerler dahil olmak üzere 2009 yılında toplam 250.812 m atıksu, 69.806 m yağmursuyu olmak üzere 320.618 m kanalizasyon hattının yapımı tamamlanmıştır. Çayyolu-Dodurga Baks ĠnĢaatı 2009 YILINDA MERKEZ İLÇELERDE DÖŞENEN ATIKSU-YAĞMURSUYU BORU MİKTARLARI Atıksu (km) Yağmur Suyu (km) Toplam (km) ALTINDAĞ 20,6 6,7 27,3 ÇANKAYA 28,5 15,9 44,4 ETĠMESGUT 25,9 10,7 36,6 ĠLÇE ADI GÖLBAġI 10 3,3 13,3 KEÇĠÖREN 20,4 12,1 32,5 MAMAK 19,2 1,6 20,8 PURSAKLAR 6,8 3,7 10,5 SĠNCAN 13,5 4,4 17,9 YENĠMAHALLE 33,9 8,8 42,7 178,70 67,20 245,90 TOPLAM 149 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 2009 YILINDA İLÇELER BAZINDA DÖŞENEN ATIKSU-YAĞMURSUYU BORU MİKTARLARI FĠZĠKĠ GERÇEKLEġMELER (m) ĠLÇE ADI Atıksu Yağmur Suyu Toplam AKYURT 4.085 0 4.085 ALTINDAĞ 20.561 6.671 27.232 AYAġ 9.501 0 9.501 ÇAMLIDERE 469 0 469 ÇANKAYA 28.524 15.917 44.441 ÇUBUK 56.765 2.523 59.288 142 0 142 ETĠMESGUT 25.899 10.726 36.625 GÖLBAġI 10.037 3.292 13.329 KALECĠK 0 66 66 192 0 192 20.404 12.149 32.553 941 0 941 MAMAK 19.163 1.588 20.751 PURSAKLAR 6.757 3.658 10.415 SĠNCAN 13.454 4.424 17.878 YENĠMAHALLE 33.918 8.792 42.710 250.812 69.806 320.618 ELMADAĞ KAZAN KEÇĠÖREN KIZILCAHAMAM TOPLAM 150 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu ALTERNATİF HAT ÇALIŞMASI Ankara‟nın mevcut içme suyu hatlarına alternatif hat yapılma çalıĢmaları hızla devam etmektedir. Ankara‟yı besleyen ana borulara alternatif olarak döĢenen çelik ve düktil borularla Ankara‟nın içme suyu altyapısı giderek güçlenmektedir. Alternatif hat çalıĢmasıyla Yenimahalle‟nin Avcılar mahallesinden baĢlayarak sırasıyla Kaletepe, Kayalar, Güventepe, Pamuklar mahalleleri ile Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı, Etlik, Sancaktepe, Yayla, Esertepe, KuĢcağız, PınarbaĢı, UyanıĢ, Bademlik, Atapark, Ufuktepe, Osmangazi, Kanuni mahallelerinde 24 km uzunluğunda,çapları 500 mm ila 1200 mm arasında değiĢen çelik ve düktil borular döĢenmiĢtir. Bu çalıĢmalar sayesinde bu bölgelerde gecekondulaĢmadan yüksek binalara geçiĢlerden dolayı yaĢanan basınç yetersizliği problemleri de çözülmüĢtür. Ayrıca Kuzey Ankara ve Pursaklar bölgelerinin su ihtiyacını daha rahat karĢılamak üzere, mevcut 5000 metreküplük deponun yanında ilave 15.000 metreküplük ikinci bir depo yapılacak olup, bu sayede bölge kısa süreli su kesintilerinden etkilenmeyecektir. 151 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Mamak bölgesini besleyen Altınpark‟taki P9–P10 pompa istasyonları arasında 1800mm‟lik 1237 m uzunluğunda çelik boru hattı döĢenmiĢtir. Altınpark caddesi ve Derme Sokak boyunca döĢenen bu hatla Mamak bölgesine giden diğer hat birlikte alternatifli çalıĢmaktadır. Bunun yanında Çankaya‟yı besleyen ana iletim hattına da 2200 mm ve 1800 mm‟lik alternatif çelik hatlar döĢenmektedir. Ġvedik Arıtma Tesisi civarında Macunköy‟den baĢlayan ve TCDD MarĢandiz Ġstasyonuna kadar uzanan uzunluğunda 4500 metre 2,2 metre çapındaki çelik hattın yapımı tamamlanmıĢtır. Bulvarı ile Caddesinin Anadolu Güvercinlik kesiĢim TCDD yerinde MarĢandiz Ġstasyonundan baĢlayıp BeĢtepeler mahallesindeki P3 pompa istasyonunda sona erecek toplam uzunluğu 4005 metre ve 1800 mm çapında boru hattının ise yapımı devam etmektedir. Toplam uzunluğu 8,5 km olan bu yeni çelik hatlarla Çankaya ilçesine giden ana boruların alternatifleri yapılmıĢ olacaktır. 152 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu STRATEJİK AMAÇ.10 DOĞAL AFETLERE KARŞI ANKARA’YI OLABİLDİĞİNCE HAZIR HALE GETİRMEK 153 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Hedef.10.1. Sivil savunma planları hazırlamak ve mevcut planların güncelleştirilmesini sağlamak. Ġl Afet Planı çerçevesinde doğal afetlere gerekli hazırlıklar yapılmıĢtır. Mevcut sivil savunma planları güncellenmiĢtir. Mevcut tesisleri yangından korumak için gerekli önlemler alınmıĢtır. 2009 yılında Kurumumuzda bulunan yangın söndürme cihazlarından 139 adet kuru kimyevi tozlu, 25 adet karbondioksitli cihaz dolum yapılmıĢtır. Bu cihazlardan dolum esnasında arızalı bulunanların tespiti yapılmıĢ ve yedek parça değiĢimine gidilmiĢtir. Ancak 2009 yılında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, Genel Müdürlüğümüz‟ün 04/06/2009 tarih ve 65 sayılı Olur„u ile yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımları ile ihtiyaç halinde yeni cihaz alımlarının ilgili Daire BaĢkanlıklarınca yapılması uygun görülmüĢtür. 154 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu STRATEJİK AMAÇ.11 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YENİ KATILAN, İLÇE VE BELEDİYELER İLE MAHALLEYE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ OLAN KÖYLERİ SU VE KANAL SORUNLARINI TAMAMEN ÇÖZMEK VE YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK 155 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Hedef.11.1. Büyükşehir belediye sınırları içerisinde yeterli suyu olmayan ilçe, mahalle ve köy bırakmamak, alternatif su kaynakları geliştirmek. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde içme suyu altyapısı yetersiz kalan ilçe, mahalle ve köy bırakmamak adına içme suyu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde kamulaştırma işlemi yapılmadan, mülk sahipleri ile mutabakata varılarak gerçekleştirilmiştir. BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠNE YENĠ KATILAN ALANLARDA YILLARA GÖRE DÖġENEN ĠÇME SUYU BORU MĠKTARLARI 156 YILLAR MĠKTARI (km) 2006 47,5 2007 233,3 2008 284,4 2009 84,8 TOPLAM 650 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Hedef.11.2. Büyükşehir belediye sınırları içerisinde kanalizasyonu olmayan ilçe, belediye ve mahalle bırakmamak. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kanalizasyonu olmayan ilçe ve mahalle bırakmamak adına atıksu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde kamulaştırma işlemi yapılmadan, mülk sahipleri ile mutabakata varılarak gerçekleştirilmiştir. Fiziki Gerçekleşme 2009 YILINDA YENĠ KATILAN ĠLÇELERDE DÖġENEN ATIKSU-YAĞMURSUYU BORU MĠKTARLARI ĠLÇE ADI Büyükşehir Belediyesine katılan ilçelerde 72.095 m atıksu 2.589 m yağmursuyu olmak üzere toplam 74.684 m hat tamamlanmıştır. Yağmur Suyu (m) Atıksu (m) Toplam (m) AKYURT 4.085 0 4.085 AYAġ 9.501 0 9.501 469 0 469 56.765 2.523 59.288 142 0 142 0 66 66 KAZAN 192 0 192 KIZILCAHAMAM 941 0 941 72.095 2.589 74.684 ÇAMLIDERE ÇUBUK ELMADAĞ KALECĠK TOPLAM 157 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü B.TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER Genel Müdürlüğümüz, Stratejik Planımızda belirlediğimiz olan vizyona ulaĢmak, stratejik amaç ve hedefleri gerçekleĢtirebilmek için gerekli, kurumsal, sosyal sorumluluk, genel müdürlük hizmetleri, teknoloji kullanımı, ekonomik iĢlemler ve uluslar arası hizmetlere yönelik temel politika ve önceliklerini tespit etmiĢtir. 1. Kurumsal Politikalar Kurumsal geliĢim önceliklidir. Nitelikli personel istihdamı gereklidir. Yönetiminde vizyoner liderlik esastır. ĠĢ analizi ve görev tanımı yapılmalıdır. Hizmetiçi eğitim önemlidir. Ekip çalıĢmaları özendirilmelidir. ÇalıĢan memnuniyeti olmalıdır. Stratejik planlama uygulanmalıdır. Ġçsel potansiyele ve dinamiklere dayalı geliĢme sağlanmalıdır. Kurumsal kapasite artırılmalıdır. Yapılan iĢlerde denetim en önemli unsurdur. Yapılacak ihalelerde Genel Müdürlük imkanları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya çıkarılmalıdır. ġeffaflık esas olmalıdır. Personel politikasında hizmet alımı esastır. 2. Genel Müdürlük Hizmetlerine ĠliĢkin Politikalar Temiz su kaynakları ve çevre korunmalıdır. Ġnsan, çevre ve hayvan sağlığına önem verilmelidir. Kent içi altyapı tamamlanmalıdır. Susuzlukla mücadele edilmelidir. Su kültürü oluĢturulmalı ve geliĢtirilmelidir. Kurum içi yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir. 158 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir. Hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmelidir. Üniversiteler ile iĢbirliği artırılmalıdır. Geleceğe yönelik hizmet anlayıĢı geliĢtirilmelidir. Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha önemli olanı kalitesidir. Hizmetlerde devamlılık esastır. 3. Sosyal Sorumluluğa ĠliĢkin Politikalar Su maliyetlerinin düĢürülmesine ve vatandaĢa ucuz su sunumuna çalıĢılmalıdır. Suyun sosyal yaĢamı olumlu etkileyecek yönlerine ağırlık verilmelidir. Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler geliĢtirilmelidir. Spor ve müzik etkinlikleri özendirilmelidir. Su tasarrufu ruhu oluĢturulmalıdır. Sevgi, saygı ve hoĢgörü ortamı hazırlanmalıdır. Toplumsal mutabakat zemini oluĢturulmalıdır. Üretici topluma dönüĢ özendirilmelidir. Sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer verilmelidir. Sivil Toplum örgütleri ile iĢbirliği sağlanmalıdır. 4. Teknoloji Kullanımına ĠliĢkin Politikalar e-devlet kapsamında aski.gov.tr uygulaması geliĢtirilmelidir. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır. 5. Ekonomik ĠĢlemlere Yönelik Politikalar Gelirler etkin toplanmalıdır. Gelir-gider dengesi sağlanmalıdır. Harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılmalıdır. Faaliyet-bütçe iliĢkisi etkinleĢtirilmelidir. ASKĠ kendi imkânları ile ek kaynaklar üretmelidir. 6. Uluslararası Hizmetlere ĠliĢkin Politikalar GeliĢmiĢ ülke deneyimlerinden yararlanılmalıdır. Uluslararası kuruluĢlar ile iĢbirliği yapılmalıdır. 159 KAVŞAKKAYA BARAJI Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 160 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 161 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü A.MALĠ BĠLGĠLER BĠRĠNCĠ DÜZEY EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2007-2009 YILLARI ĠTĠBARĠYLE GELĠR BÜTÇESĠ GERÇEKLEġME MUKAYESE TABLOSU Açıklama Kod 2007 2008 01 Bütçe Tahmini 34.932.100 GerçekleĢme Miktarı (TL) 20.011.392,96 03 926.985.755 545.458.673,32 0 0,00 151.410.000 20.010.200 231.000.000 -34.932.100 1.329.405.955 93.948.710,98 15.440.263,45 1.500.000,00 -21.802.243,80 654.556.796,91 Vergi Gelirleri TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile 04 Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilatlar 09 Red ve Ġadeler (-) Gelir Cetveli Toplamı Finansmanın Ekonomik Sınıf. Tablosu Kredi Borçlanması Genel Toplam 2009 GerçekleĢ. Oranı (%) 57,29 Bütçe Tahmini 36.000.000 GerçekleĢme Miktarı (TL) 22.485.915,39 GerçekleĢ. Oranı (%) 62,46 Bütçe Tahmini 40.000.000 GerçekleĢ. Miktarı (TL) 26.609.393,46 GerçekleĢme Oranı (%) 66,52 58,84 892.135.520 585.145.677,66 65,59 879.166.000 679.312.854,63 77,27 0 0,00 0 500.000,00 263.364.480 107.963.349,96 780.335,18 4.760.217,83 -29.222.394,32 691.913.101,70 139.209.000 0 150.000.000 -40.000.000 1.168.375.000 100.292.574,55 0 5.735.591,28 -32.051.234,6 780.399.179,32 0 62,05 77,16 0,65 62,41 49,24 200.000.000 -36.000.000 1.355.500.000 571.400.000,00 352.955.486,18 18,57 -- 120.520.000 1.900.805.955 1.007.512.283,09 53,00 1.355.500.000 812.433.101,70 0 40,99 2,38 81,17 51,04 8,89 59,94 139.468.000 0 1.307.843.000 780.399.179,32 -72,04 0 3,82 80,13 66,79 0 59,67 BĠRĠNCĠ DÜZEY EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2007-2009 YILLARI ĠTĠBARĠYLE GĠDER BÜTÇESĠ GERÇEKLEġME MUKAYESE TABLOSU Açıklama Kod 2008 GerçekleĢme Miktarı (TL) GerçekleĢ. Oranı (%) Bütçe Tahmini 2009 GerçekleĢme Miktarı (TL) GerçekleĢ. Oranı (%) Bütçe Tahmini GerçekleĢme Miktarı (TL) GerçekleĢ. Oranı (%) 01 Personel Giderleri 86.710.284 70.277.034,92 81,05 103.642.140,00 83.672.979,16 80,73 103.924.597 86.289.659,93 83,03 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 16.719.445 13.398.762,65 80,14 22.214.070,00 15.439.327,13 69,50 18.555.201 16.049.004,18 86,49 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.664.094 137.194.244,62 45,63 344.982.010,00 238.574.404,47 69,16 492.896.024 240.916.778,18 49,07 04 Faiz Giderleri 13.234.129 10.668.909,93 80,62 43.891.850,00 37.034.581,19 84,38 52.157.550 34.627.292,20 67,01 05 Cari Transferler 39.087.529 19.699.839,83 50,40 27.261.050,00 15.527.084,48 56,96 21.346.000 14.478.139,97 65,00 06 Sermaye Giderleri 1.363.226.486 749.298.690,41 54,97 668.080.260,00 455.679.942,69 68,21 425.419.458 180.701.354,96 42,53 07 Sermaye Transferleri - - - 2.618.000,00 2.617.998,70 100,00 7.185.500 7.150.830,68 106,17 08 Borç Verme 42.071.610 24.082.000,00 57,24 92.080.000,00 90.500.000,00 98,28 92.726.323 90.214.306,15 97,29 09 Yedek Ödenekler 10.526.378 - 0,00 10.738.810,00 - - 7.289.347 - 1.872.239.955 1.024.619.482,36 54,73 1.315.508.190 939.046.317,82 71,38 1.221.500.000 670.427.366,25 54,91 28.566.000 26.798.017,00 93,81 39.991.810 41.183.949,52 102,98 86.843.000 98.353.418,29 113,25 1.900.805.955 1.051.417.499,36 55,31 1.355.500.000 980.230.267,34 72,32 1.308.343.000 768.780.784,54 58,78 Gider Cetveli Toplamı Finansmanın Ekonomik Sınıf. Tablosu Anapara Kredi Geri Ödemesi Genel Toplam 162 2007 Bütçe Tahmini “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” - 1. 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Bütçe Uygulama Sonuçları 31/ 12 / 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Hesap Kodu Yardımcı Hesap Kod.1 GELĠRĠN TÜRÜ Kod.2 2008 2009 TL TL 22.485.915,39 26.609.393,46 585.145.677,66 679.312.854,63 33.586.468,27 51.547.570,94 551.186.683,14 626.613.081,24 321.480,21 256.847,96 51.046,04 895.354,49 0,00 500.000,00 107.963.349,96 100.292.574,55 Faiz Gelirleri 16.418.248,18 7.429.354,15 02 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 80.132.301,35 83.531.346,89 05 03 Para Cezaları 4.289.805,97 4.224.797,99 800 05 09 Diğer ÇeĢitli Gelirler 7.122.994,46 5.107.075,52 800 06 Sermaye Gelirleri 780.335,18 00,00 800 08 Alacaklardan Tahsilat 4.760.217,83 5.735.591,28 721.135.496,02 812.450.413,92 800 01 Vergi Gelirleri 800 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 800 03 01 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 800 03 04 Kurumlar Hasılatı 800 03 06 Kira Gelirleri 800 03 09 Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 800 04 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelir 800 05 Diğer Gelirler 800 05 01 800 05 800 BÜTÇE GELĠRĠ TOPLAMI (B) BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADENĠN TÜRÜ 2008 2009 22.478.781,95 26.604.354,69 2.734.854,82 1.555.484,33 23.759,61 13.697,98 2.711.095,21 1.536.573,25 9.141,56 5.213,10 4.008.757,55 3.891.395,58 1.301,23 840,24 154.815,24 1.675.772,46 Para Cezaları 1.393.848,47 2.214.243,34 Diğer ÇeĢitli Gelirler 2.458.792,61 539,54 29.222.394,32 32.051.234,60 691.913.101,70 780.399.179,32 810 01 Vergi Gelirlerinden Ret ve Ġadeler 810 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 810 03 01 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 810 03 04 Kurumlar Hasılatı 810 03 06 Kira Gelirleri 810 05 810 05 01 Faiz Gelirleri 810 05 02 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 810 05 03 810 05 09 Diğer Gelirler BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RED VE ĠADELER TOPLAMI (C) NET BÜTÇE GELĠRĠ D ( D = B - C ) 163 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 164 Yardımcı Hesap 2008 2009 TL TL Hesap Kodu Kod.1 830 01 830 01 01 Memurlar 830 01 02 SözleĢmeli Personel 830 01 03 ĠĢçiler 830 01 04 Geçici Personel 830 02 830 02 01 Memurlar 830 02 02 SözleĢmeli Personel 830 02 03 ĠĢçiler 830 03 830 03 01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 830 03 02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 830 03 03 Yolluklar 150.060,65 147.620,08 830 03 04 Görev Giderleri 32.539.509,52 44.121.047,37 830 03 05 Hizmet Alımları 76.403.917,25 82.320.296,50 830 03 06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 830 03 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 830 03 08 Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri 830 04 830 04 02 Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri 830 04 03 DıĢ Borç Faiz Giderleri 830 05 830 05 01 Görev Zararları 830 05 02 Hazine Yardımları (Mahalli Ġdarelerin Yardımları Dahil) 830 05 03 Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yapılan Transferler 830 05 08 Gelirlerden Ayrılan Paylar 830 06 830 06 01 Mamul Mal Alımları 830 06 02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 830 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 830 06 04 Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırması 830 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 830 06 06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 830 06 830 07 830 07 830 08 830 08 GĠDERĠN TÜRÜ Kod.2 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 22.728.129,92 25.893,95 2.349.020,01 62.778.601,70 61.212.510,00 12.090,71 60.581,70 15.439.327,13 16.049.004,18 4.206.978,23 4.424.072,67 685,93 13,92 11.231.662,97 11.624.917,59 238.574.404,47 240.916.778,18 6.566.313,66 9.596.580,94 103.999.584,85 74.984.097,08 39.813,14 0,00 18.533.722,93 29.195.580,82 341.482,47 551.555,39 37.034.581,19 34.627.292,20 36.257.890,20 34.090.393,16 776.690,99 536.899,04 15.527.084,48 14.478.139,97 2.001.596,29 1.760.073,13 39.900,00 0,00 284.760,00 302.737,48 13.200.828,19 12.415.329,36 455.679.942,69 180.701.354,96 2.421.350,50 380.032,42 0,00 0,00 0,00 178.086,42 3.675.962,68 1.743.405,34 445.699.292,93 176.449.155,91 3.588.857,55 1.685.103,48 294.479,03 265.571,39 7.150.830,68 2.617.998,70 7.150.830,68 90.500.000,00 90.214.306,15 90.500.000,00 90.214.306,15 BÜTÇE GĠDERĠ TOPLAMI 939.046.317,82 670.427.366,25 BÜTÇE GELĠR - GĠDER FARKI +/- -247.133.216,12 109.971.813,07 Yurtiçi Sermaye Transferleri Borç Verme 01 86.289.659,93 20.868.483,51 2.617.998,70 Sermaye Transferleri 01 83.672.979,16 Yurtiçi Borç Verme “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar FONKSĠYONEL VE EKONOMĠK SINIFLANDIRMA DÜZEYĠNDE 2009 YILI GĠDER BÜTÇESĠ GERÇEKLEġMESĠ FON. KOD E.KOD 2. 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 01 02 HESAP_ADI Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 01 02 05 06 Genel Kamu Sivil Savunma Çevre Koruma Su Temin Hizmetleri Hizmetleri Hizmetleri Hizmetleri Toplam 3.548.369,66 48.874,26 28.928.355,61 53.764.060,40 86.289.659,93 618.391,46 6.634,60 5.926.077,63 9.497.900,49 16.049.004,18 3.221.640,97 0,00 58.172.143,61 179.522.993,60 240.916.778,18 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 04 Faiz Giderleri 34.627.292,20 0,00 0,00 0,00 34.627.292,20 05 Cari Transferler 12.415.329,36 0,00 0,00 2.062.810,61 14.478.139,97 06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 104.770.130,29 75.931.224,67 180.701.354,96 07 Sermaye Transferleri 7.150.830,68 0,00 0,00 0,00 7.150.830,68 08 Borç Verme 90.214.306,15 0,00 0,00 0,00 90.214.306,15 151.796.160,48 55.508,86 197.796.707,14 320.778.989,77 670.427.366,25 GENEL TOPLAM 165 2009 YILI GĠDER BÜTÇESĠ TAHMĠN VE GERÇEKLEġMELERĠ Gelirin Kodu Bütçe Ġle Tahmin Edilen Miktar Açıklama GerçekleĢme Miktarı GerçekleĢme Oranı % 01 Personel Giderleri 103.924.597 86.289.659,93 83,03 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 18.555.201 16.049.004,18 86,49 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 492.896.024 240.916.778,18 48,88 04 Faiz Giderleri 52.157.550 34.627.292,20 66,39 05 Cari Transferler 21.346.000 14.478.139,97 67,83 06 Sermaye Giderleri 425.419.458 180.701.354,96 42,48 07 Sermaye Transferleri 7.185.500 7.150.830,68 99,52 08 Borç Verme 92.726.323 90.214.306,15 97,29 09 Yedek Ödenekler 7.289.347 - 0,00 1.221.500.000 670.427.366,25 54,91 86.843.000 98.353.418,29 113,25 1.308.343.000 768.780.784,54 58,78 GĠDER CETVELĠ TOPLAMI Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosundaki Anapara Ödemeleri TOPLAM 2009 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüz çok sayıda baĢarılı faaliyet ve projeyi tahmin edilenden daha az bir bütçe ile gerçekleĢtirmiĢtir. 103.924.597 TL olarak tahmin edilen personel giderleri (SGK Devlet Primi Giderleri dahil) % 83,03 oranında gerçekleĢmiĢtir. 1.221.500.000 TL olarak tahmin edilen gider bütçesi, 2009 yılı sonu itibariyle % 54,91 oranında gerçekleĢmiĢtir. Gider cetveli toplamı 670.427.366,25 TL olup, bu miktara finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki 98.353.418,29 TL anapara borç ödemeleri ilave edildiğinde toplam gider bütçesi 768.780.784,54 TL olarak ve % 58,78 oranında gerçekleĢmiĢtir. 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2009 YILI GĠDER BÜTÇESĠ GERÇEKLEġMELERĠ 2009 YILI GELĠR BÜTÇESĠ TAHMĠN VE GERÇEKLEġMESĠ Gelirin Kodu Bütçe Ġle Tahmin Edilen Miktar Açıklama 01 Vergi Gelirleri 03 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan bağıĢ ve yardımlar 05 GerçekleĢme Miktarı GerçekleĢme Oranı % 40.000.000 26.609.393,46 67,52 879.166.000 679.312.854,63 77,27 -- 500.000,00 -- Diğer gelirler 139.209.000 100.292.574,55 72,04 08 Alacaklardan tahsilatlar 150.000.000 5.735.591,28 3,82 09 Red ve iadeler -40.000.000 -32.051.234,60 80,13 1.168.375.000 780.399.179,32 66,79 139.468.000 -- 1.307.843.000 780.399.179,32 GELĠR CETVELĠ TOPLAMI Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosundaki Anapara Ödemeleri TOPLAM 2009 yılı gelir bütçesi %59,67 oranında 780.399.179,32 59,67 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 3. Mali Denetim Sonuçları Genel Müdürlüğümüz mali iĢlemleri, Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı tarafından yürütülmektedir. Mali sonuçlar her yıl kesin hesap sonuçları ile raporlaĢtırılmakta ve SayıĢtay BaĢkanlığına gönderilmektedir. Genel Müdürlük makamınca mali sonuçlar düzenli olarak takip edilmekte ve mali disiplinin sağlanmasına önem verilmektedir. 167 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü A. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 1. Faaliyet-Proje Bilgileri ve Performans Sonuçları Tablosu 1. ĠÇME SUYU PROJE-ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ S.No Harcama Birimi Adı 2009 Yılı Hedefi GerçekleĢen Miktar GerçekleĢme Durumu (%) 3 - - 1200 876.5 73 - 17 100 1. Projesi hazırlanan içme suyu arıtma tesisi sayısı 2. Hazırlanan eksik içme suyu alt yapı projesi(km) 3. Hazırlanan içmesuyu altyapı projesi (köy sayısı) 4. Ġçme suyu Ģebekesi döĢenmesi (km) 130 72,9 56 5. Ana bağlantı hattı döĢenmesi (km) (duktil-çelik) 20 24,5 123 6. Ana isale hattı döĢenmesi (duktil çelik ve beton boru) (m) Kaptaj ve memba paket arıtma tesisleri inĢaat, elektrik, mekanik v.s. gibi iĢlerinin yapılması BüyükĢehir belediyesi mücavir alan sınırlarına yeni katılan yerlere( ilçe mahalle ve köyler) içme suyu Ģebekesi ve isale hattı döĢenmesi (km) Ġletim hattı (Ø100 mm - Ø2200 mm çapında duktil ve çelik ) boru ve ek parçalarının döĢenerek vantuz, tahliye ve vana odaları yapılması - 7,6 100 100% %100 %100 50 84,7 169 %100 %100 %100 4 4 %100 500 543 109 7. 8. 9. 10. Ġçme suyu arıtma tesisi inĢaatı 11. Tespite gidilen fiziki kaçak sayısı 12. Tespit edilen fiziki kaçak sayısı yüzdeleri 13. Onarılan Ģebeke hattı yüzdeleri 14. 168 Faaliyet/Projenin Adı Bölge Müdürlüklerine bildirilen su arıza sayısı Plan proje Dairesi BaĢkanlığı Su ĠnĢaat Dai. BaĢk. Su ve Kanal ĠĢl. Dai. BaĢk. 65% 55% 84 100% 100% 100 90.000 60.208 66 900 661 73 50.000 67.063 134 100% 49 100 9.870.000 - - 15. 16. Yükseltilen atıksu- yağmursuyu baca sayısı 17. Tespit tutanakları değerlendirme oranı 18. Temizlik yapılan alan (Kurtboğazı ve Çubuk II Barajları –m²) 19. Güvenliği sağlanan baraj sayısı 6 6 100 20. Sondaj, drenaj yapılacak köy, mah. vs. sayısı (Adet) 75 56 75 21. Açılacak kuyu sayısı(Adet) 50 44 88 22. Elde edilecek su miktarı (m³/gün) 38.880 20.291 53 23. ÇalıĢma yapılacak toplam köy, mah. vs. sayısı 120 52 43 24. Hazırlanacak kamulaĢtırma plan sayısı 50 55 110 25. KamulaĢtırılan alan miktarı(m²) 1.415.400 1.400.000 98 DöĢenen su abone Ģube hattı (m) Baraj. ve Ana Ġs. Hat. Dai. BĢk. Emlak ve Ġst. Dai. BĢk “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2. ĠÇME SUYU VE ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ FAALĠYETLERĠ S.No Faaliyet/Projenin Adı 1. Arıtılan suyun 2008 yılına göre artıĢ oranı 2. Dağıtılan su miktarı (m³) 3. 4. Atıksu üreten endüstri kuruluĢu atıksu denetimi sayısı (yıllık) Doğaya verilmek üzere arıtılan atıksu miktarı(m³/gün) Harcama Birimi Adı Arıtma Tesisl. Dai. BĢk. 2009 Yılı Hedefi GerçekleĢen Miktar GerçekleĢme Durumu (%) %4 %4 100 320.000.000 307.594.890 96 850 1029 121 540.000 795.000 147 3. ATIKSU-YAĞMURSUYU PROJE VE ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ S.No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Faaliyet/Projenin Adı Harcama Birimi Adı Hazırlanan paket atıksu arıtma tesisi projesi Hazırlanan doğal arıtma tesisi projesi Hazırlanan ileri atıksu arıtma tesisi projesi Hazırlanan eksik atıksu, yağmur suyu alt yapı ve dere ıslahı projesi (km) Hazırlanan atıksu ve yağmursuyu altyapı projesi Atıksu Arıtma Tesisi sayısı 2009 Yılında yapılan atıksu ve yağmursuyu hattı uzunluğu Plan-Proje Dai. BaĢk. Kanal Yatırım Dai.BĢk. Temizlenen ızgara sayısı Yükseltilen ızgara ve baca sayısı Bakım – onarımda kullanılan malzeme giriĢi 11. Islah edilecek dere ve çay yatakları temizleme yüzdeleri 12. Kısa metrajlı döĢenen kanalizasyon hattı (m) Su ve Kanal ĠĢl. Dai.BĢk. 2009 Yılı Hedefi GerçekleĢen Miktar GerçekleĢme Durumu (%) - 8 100 - 1 2 100 100 300 65.3 22 200 48.1 24 2 1 50 310 320 103 8.000 8.000 100 3.000 3.411 113 100% 100% 100 40% %40 100 50.000 14.456 28 169 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 4. BĠLGĠ ĠġLEM FAALĠYETLERĠ S.No Harcama Birimi Adı 2009 Yılı Hedefi GerçekleĢen Miktar GerçekleĢme Durumu (%) 1.600.000 1.565.331 100 (tüm aboneler için yapılmıĢtır) 280.000 200.000 71 1. Endeksi okunan bildirileri dağıtılan abone sayısı 2. Yapılan abone bilgileri değiĢikliği iĢlem sayısı 3. GeliĢtirilen program sayısı 46 46 100 4. Alınan program sayısı 30 30 100 5. Güncellenen program sayısı 30 30 100 6. Alınan PC sayısı 10 10 100 7. Alınan çevre cihazları sayısı (Yazıcı, Tarayıcı vs.) 20 20 100 8. Yapılan ağ kablolama metrajı CAT6 (bakır) (m) 60.000 60.000 100 9. Sisteme katılan Masaüstü Bilgisayar, Sunucu ve diğer cihaz sayısı Kesintisiz güç kaynağı ile desteklenen bölge birim sayısı (tahsilat Ģubeleri dahil) 20 20 100 50 50 100 1500 1500 100 10 10 100 10. 170 Faaliyet/Projenin Adı 11. Yapılan ağ kablolama metrajı fıber (metre) 12. Sisteme imar verisi aktarılan ilçe sayısı 13. Sistem sunumunu sağlayacak server alımı 14. Entegrasyonu sağlanan abonenin toplam aboneye oranı 15. Ön ödemeli su sayacına sahip abone sayısı 16. Ön Ödemeli su sayacına sahip abone sayısının toplam abone sayısına oranı 17. Sayısal ortama aktarılan içme suyu Ģebeke hattı 18. Sayısal ortama aktarılan atıksu ve yağmursuyu hattı 19. Armatürlerin koordinatlandırılması Bilgi ĠĢlem Dai. BĢk. - Su ve Kanal ĠĢl. Dai. BĢk. 100 40% 40% 100 460.000 340.000 74,00 30% 23% 76,67 150.000 120.000 80 100% %100 (571.000) 100 50% %20 40 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 5. KURUMSAL FAALĠYETLER GerçekleĢen Miktar GerçekleĢme Durumu (%) - 100 - 100 - 100 3/2 66 29/52 56 3/7 43 Yıl içinde açılan soruĢturma dosyası sayısı 26/52 50 8. Yıl içinde açılan soruĢturma dosyalarından aynı yıl sona erdirilenler. 9/29 31 9. Gerekli literatür araĢtırmalarını yapmak - 100 10. Valilik koordinasyon toplantılarına katılmak 3 100 293 (iç) 11. Kurum içi ve dıĢı yazıĢmalarını yapmak 91 62 (dıĢ) 68 100 S.No Faaliyet/Projenin Adı Harcama Birimi Adı Mali Hizmetler Dai. BĢk. 3. Harcama programlarının hazırlanmasında birimlere destek sağlanması 2010 Mali Yılı Performans Programının hazırlanmasının koordine edilmesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planın hazırlanmasında koordine edilmesi 4. TeftiĢi sağlanan birim sayısı 5. Ġnceleme yapılan konular 6. Eğitime katılacak personel sayısı 7. 1. 2. TeftiĢ Kurulu BĢk. Etüt ve Planlama Dai. BĢk. 12. Ġçme suyu yatırımlarının izlenmesi - 13. Kanalizasyon yatırımlarının izlenmesi - 100 14. Yatırım bilgilerinin derlenmesi ve raporlanması (adet) 6 100 15. Tarafımızca açılan davaların takip edilmesi 453 131 16. Tarafımıza açılan davaların takip edilmesi 2659 238 17. Makama gelen ziyaretçi sayısı (ortalama-yıllık) 6.050 100 18. Yönetim kurulu toplantı sayısı 67 75 19. Makamın katıldığı toplantı sayısı 50 128 20. Yapılacak denetim sayısı 5 38 21. Verilecek planlı danıĢmanlık süresi 115 100 22. Ġç denetçilerin katıldığı toplam eğitim süresi (gün) 120 30 23. Kurum personeline verilen hizmet içi eğitim sayısı 3 60 24. Yabancı dil sertifikası alan iç denetçi sayısı 1 50 25. ĠDOP ile uyumlu yapılacak denetim sayısı - - 26. Bilgisayar Destekli Denetim ve Veri Analizi Programı ile uyumlu yapılacak denetim sayısı - - Hukuk MüĢavirliği Özel Kalem Müd. Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı 171 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 6. ĠDARĠ VE TEKNĠK HĠZMETLER S.No Faaliyet/Projenin Adı 2009 Yılı Hedefi GerçekleĢen Miktar GerçekleĢme Durumu (%) 559.480 327.535 59 1.850 1.272 69 4 4 100 1. Personele verilen yemek sayısı (yıllıktabldot) 2. KiĢi sayısı (günlük ortalama ) 3. Günlük yemek çeĢidi 4. Yemeklerin ortalama kalori değeri 1.000 1.100 110 5. Kuruma hizmet veren araç ve iĢ makinesi sayısı 518 497 96 6. Kiralık araç sayısı (özel araç) 149 124 84 7. Sabit telefon sayısı 426 372 88 8. Cep telefonu sayısı 250 235 95 9. Bakımı yapılan ve arızası giderilen telefon sayısı 426 369 86 10. Hizmet verilen bina sayısı 30 30 100 11. Bakım onarım ve temizlik yapılan bina sayısı 30 30 100 12. Temizlik faaliyetlerinde çalıĢan kiĢi sayısı 20 18 98 13. Kapalı devre kamera sistemi sayısı 40 28 85 14. Koruma ve Güvenlik personeli sayısı 324 318 96 15. Eğitime katılan güvenlik personeli sayısı 324 318 96 16. Mavi Masa BaĢvuru sayısı 6472 6761 104 17. Satınalma ve ihale iĢlemleri 960 144 15 4.902 5.124 104 97.978 28.051 28 6 10 167 15 9 60 1.500 220 15 480 327 68 4 3 75 35 14 46 18. Araç ve iĢ makinelerinin bakım ve onarımının yapılması 19. Birimlerin ihtiyacı olan fiziki kaynak, imalat ve onarımının yapılması 20. Toplam sağlık personeli sayısı 21. 22. 23. ı Destek Hiz. Dai BĢk. Makine ve Malz. Ġkmal Dai.BĢk. DüzenlenmiĢ olan Seminer ve Hizmet içi Eğitim Sayısı Katılımcı Sayısı (Toplam personelin en az % 50‟si) KiĢi baĢı evrak giriĢ-çıkıĢ sayısı (adet) Ġnsan Kayn. ve Eğitim Dai. BĢk. 25. KiĢi baĢına düĢen teknolojik araç-gereç sayısı (adet) KiĢi baĢına düĢen metre kare kullanılan alan (m2) 26. Norm kadro sayısı 1.309 1,665 127 27. Mevcut personel sayısı 2.100 2185 104 24. 172 Harcama Birimi Adı “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 7. DĠĞER FAALĠYETLER S.No Faaliyet/Projenin Adı 1. VatandaĢların tarafından kullanılan fotokopi makinesi sayısı 2. DeğiĢtirilecek ya da yeni takılacak sayaç sayısı 3. Arızalı sayaç sayısı 4. On-line sistemde yapılan yeni abonelik keĢif sayısı 5. Havza koruma alanı içerisinde bildirilen kaçak ihbarlarının değerlendirilme oranı 6. Yasal iĢlem değerlendirme oranı Harcama Birimi Adı Abone ĠĢleri Dai. BĢk. Baraj. ve Ana Ġs. Hat. Dai. BĢk. Hedeflenen Miktar GerçekleĢen Miktar GerçekleĢme Durumu (%) 10 1 10 40.500 117.649 290 40.500 47.414 117 350 12.780 365 % 100 % 100 100 %100 % 100 100 173 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 2. Performans Sonuçları ve Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Genel Müdürlüğümüz, 2009 yılı performans programında hedeflenen faaliyet ve projelerin gerçekleĢme durumları, 2009 yılı faaliyet raporumuzda her amaç ve hedefin altında detaylı olarak yer almaktadır. “Faaliyet-Proje Bilgileri ve Performans Sonuçları Tablosu” baĢlığı altında da tüm faaliyetlerin hedef ve gerçekleĢme durumları, ilgili harcama birimi ile iliĢkilendirilmiĢtir. 2009 yılında gerçekleĢtirdiğimiz faaliyetler 7 ana baĢlık altında toplanarak değerlendirilmeye alınmıĢtır. 1. Ġçme suyu Proje ve ĠnĢaat Faaliyetleri 2. Ġçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri Faaliyetleri 3. Atıksu- Yağmur suyu Proje ve ĠnĢaat Faaliyetleri 4. Bilgi ĠĢlem Faaliyetleri 5. Kurumsal Faaliyetler 6. Ġdari ve Teknik Hizmetler 7. Diğer Faaliyetler Ġçme suyu Proje ve ĠnĢaat Faaliyetleri Performans Sonuçları Plan-Proje, Su ĠnĢaat, Su ve Kanal ĠĢletme, Barajlar ve Ana Ġsale Hatları ve Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlıkları tarafından gerçekleĢtirilen 2009 yılı içmesuyu yatırımlarının 2009 yılı gerçekleĢme oranı ortalaması %77 dir. BüyükĢehir Belediyesi mücavir alan sınırlarına yeni katılan yerlere 84,7 km içme suyu Ģebekesi ve isale hattı döĢenerek %169 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır. Hazırlanan eksik içme suyu altyapı projesi 876.5 km dir. Su inĢaat Dairesi BaĢkanlığı tarafından 72,9 km içme suyu Ģebekesi yapılarak %55 oranında gerçekleĢme olmuĢ, ana iletim hattı ise 32,1 km yapılarak %135 oranında gerçekleĢmiĢtir. 2009 yılında 32,1 km‟si ana iletim, 224,7 km‟si Ģebeke hattı olmak üzere toplam 256,8 km içme suyu hattı döĢenmiĢtir. Fiziki kaçakların tespit çalıĢması 2009 yılında da devam etmiĢ, 543 adet fiziki kaçak iĢine gidilmiĢ 296 adet arıza tespit edilerek onarımı %100 oranında gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġçme suyu yatırımlarının yapılabilmesi için hedeflenen baraj ve içme suyu kamulaĢtırmaları %80 oranında gerçekleĢtirilmiĢtir. 174 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu BüyükĢehir Belediyesine yeni katılan köy ve mahallelerde 56 adet sondaj, drenaj çalıĢması yapılmıĢ, 2009 yılı hedefi %74 olarak gerçekleĢtirilmiĢ, 2009 yılında 44 adet kuyu açılmıĢ olup gerçekleĢme oranı %88 dir. Ġçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri Faaliyetleri Performans Sonuçları Ankara halkına kesintisiz içme suyu sunma Genel Müdürlüğümüzce 2009 yılı içerisinde Ġvedik Arıtma Tesislerinden 295.492.000 m3, Pursaklar Ġçme Suyu Arıtma Tesisinden 10.791.100 m3, KayaĢ-Bayındır Ġçme Suyu Arıtma Tesisinden 75.850 m3, Çubuk Ġçme Suyu Arıtma Tesisinden 1.326.000 m3 olmak üzere 307.594.890 m3 su arıtılarak Ģehre verilmiĢtir. BüyükĢehir Belediyesi ASKĠ Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol ġube Müdürlüğü, kentin dört bir yanından her gün Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 1040 noktadan 100‟ünü seçerek içme suyunu kontrol ediyor. BaĢkent‟in içme suyu Dünya standartlarındaki su kalite ve kontrol laboratuarlarında arsenik, mangan, amonyak, sülfat ve demir gibi maddelerin de aralarında bulunduğu 47 parametrede kimyasal ve bakteriyolojik analizden geçirilmekte olup analiz sonuçları ASKĠ‟nin resmi internet sitesinde günlük yayınlanmaktadır. Veriler aylık raporlar halinde Ankara Valiliği Sağlık Müdürlüğü‟ne ve Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı‟nın ilgili birimlerine gönderilmektedir. Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtılarak doğaya verilen su miktarı 2009 yılı içinde %147 „lik bir performansla 795.000 m³ su olmuĢtur. 2009 yılında su kaynaklarının kirlenmesini önlemek amacıyla çalıĢmalar devam etmiĢ, Arıtma Tesisleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından Atıksu üreten 1029 adet kuruluĢ denetlenmiĢ, Baraj havzalarını besleyen su kaynakları ve güzergahlarını kirleten Ģahıs ve iĢletmeler tespit edilerek yasal iĢlemleri baĢlatılmıĢtır. 175 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Atıksu- Yağmur Suyu Proje ve ĠnĢaat Faaliyetleri Performans Sonuçları 2009 yılında Plan Proje Dairesi BaĢkanlığınca 65.3 km eksik atıksu, yağmur suyu alt yapı ve dere ıslahı projesi hazırlanmıĢtır. Toplam 113.449 m Atıksu-Yağmursuyu altyapısı projesi hazırlanmıĢtır. 2009 yılı içerisinde 1 adet Doğal Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, 2 adet Ġleri Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ile 8 adet Paket Atıksu Arıtma Tesisi Projesi hazırlanmıĢtır. Eksik alt yapıların tamamlanması ve BüyükĢehir Belediyesine yeni katılan yerlerde dahil olmak üzere atıksu- yağmur suyu kanalları yapılması kapsamında tüm ilçelerde Kanal Yatırım Dairesi BaĢkanlığınca 250 km atıksu, 69 km yağmur suyu Su –Kanal ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığınca 14,5 km olmak üzere toplam 335 km hat döĢenmiĢtir. Su Kanal Dairesi BaĢkanlığı tarafından 3.411 adet ızgara ve baca yükseltilmesi faaliyeti %113 oranla gerçekleĢtirilmiĢtir. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalıĢmalar devam ettirilmiĢ, dere ve çay yataklarının temizlikleri yapılmıĢtır. Bilgi ĠĢlem Faaliyetleri Performans Sonuçları 2009 yılında abone bilgi sistemimize ait 46 adet program geliĢtirilmiĢ, 30 adet program güncellenmiĢtir. Mevcut bilgisayar ve donanımların bakım-onarımları yapılmıĢtır. 20 adet masa üstü bilgisayar çevre cihazı sisteme katılmıĢtır. 10 adet ilçenin imar verileri sisteme aktarılmıĢtır, Entegrasyonu sağlanan abonenin toplam aboneye oranı %40 olmuĢtur. Kurumumuz bilgi iĢlem faaliyetlerinin 2009 yılı gerçekleĢme oranı % 95‟dir. Kurumsal Faaliyetler Genel Müdürlüğümüz 2010 Bütçesi ve 2010 Mali Yılı Performans Programı, Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde hazırlanarak, meclis onayından geçmiĢtir. 2010-2014 Yılları Stratejik Planı tüm birimlerin çalıĢmalarının konsolide edilmesiyle Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde hazırlanarak meclis onayından geçmiĢtir. TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca 52 adet inceleme ve soruĢturma yapılmıĢtır. Genel Müdürlüğümüz tarafından açılan 453 ve aleyhte açılan 2659 dava hukuk müĢavirliğimizce takip edilmiĢ, birimlere gerekli hukuki görüĢ bildirimleri yapılmıĢtır. 2009 içme suyu yatırımları Etüt ve Planlama Dairesi BaĢkanlığınca izlenerek, yatırım bilgileri rapor haline getirilmiĢtir. Gerekli literatür araĢtırmaları yapılmıĢ, 3 adet valilik koordinasyon toplantısına katılım gerçekleĢtirilmiĢtir. 176 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Ġdari ve Teknik Hizmetler Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığınca, idareye bağlı tüm tesis ve binaların bakım-onarım ve temizlikleri düzenli olarak yapılmıĢ, koruma ve güvenlikleri üst düzeyde sağlanmıĢtır. 6.472 adet mavi masa baĢvurusu alınmıĢtır ve vatandaĢların fatura ile ilgili Ģikayeti en kısa sürede çözüme kavuĢturulmuĢtur. 2009 yılında Makine ve Malzeme Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı, 144 adet satın alma ve ihale iĢlemi gerçekleĢtirmiĢtir. Genel Müdürlüğün 26.01.2009 tarih ve 40-2009 sayılı genelgesi doğrultusunda, öngörüldüğünden satınalma satınalma iĢlem iĢlemleri sayısında her harcama azalma birimince olmuĢtur. %104 yapılması oranında gerçekleĢme ile 5.124 adet araç ve iĢ makinesinin bakım ve onarımı yapılmıĢtır. 2009 yılı içinde araçların yoğun çalıĢması, araç modellerinin eskimesi ve buna bağlı olarak arıza ve bakım sayısında artıĢ olmuĢtur. 28.051 adet fiziki kaynakların imalat ve onarımı gerçekleĢtirmiĢtir. Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı tarafından 2009 yılında 9 adet eğitim ve seminer düzenlenmiĢ, kurumumuz personelinin bilgi ve motivasyon düzeyi arttırılmıĢtır. Diğer Faaliyetler 2009 yılı içinde Havza koruma alanı içerisinde bildirilen kaçak ihbarlarının değerlendirilme oranı %49 olmuĢtur. 2009 yılı sonu itibariyle kartlı sayaç abone sayısı 347.979‟ a, toplam abone sayısı ise 1.565.331‟e çıkarılmıĢtır. 177 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 178 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu A. ÜSTÜNLÜKLER Ankara‟nın en az 20 yıllık su ihtiyacını karĢılayacak tedbirlerin alınmıĢ olması Kurumsal geliĢmeyi sağlayacak stratejik yönetim anlayıĢının benimsenmiĢ olması Üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği yapılması Mali yönetimin Ģeffaf ve ölçülebilir verilerle kontrol ediliyor olması TeĢkilat yapısının günün Ģartlarına kolaylıkla uyarlanabilir olması Üst yönetimin ve büyükĢehir belediyesinin kurumsal geliĢim çalıĢmalarına tam destek veriyor olması KuruluĢumuzun hedeflerinin belirli olması Köklü tarihi geçmiĢiyle deneyimli bir yapıya sahip olması Memur personelin %54‟ünün üniversite mezunu olması ÇalıĢanların %92‟sinin genç ve orta yaĢ grubu personelden oluĢması Yeniliğe açık, dinamik ve araĢtırmacı personel yapısının olması Hizmet içi eğitime önem verilmesi Vizyoner liderlik anlayıĢının her yönetim düzeyinde benimsenmiĢ olması Performansa dayalı bütçelendirme uygulamalarının kesintisiz sağlanmıĢ olması Sosyal tesis ve lojmanların olması Bilgi-teknolojik alt yapının yeterli olması ve ofis otomasyonu sisteminin varlığı GIS ve AYBĠS (Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Sayısal Haritacılık) alt yapısının tamamlanmıĢ ve hizmetlerin yürütülüyor olması SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) sisteminin varlığı ġebeke Bilgi Merkezi ile su Ģebekesinin her zaman kontrol altında tutuluyor olması Mevcut içme suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamının sayısal ortama aktarılmıĢ olması Su kaynakları yönetiminde dünya su politikalarının yakından izlenerek gerekli kurumsal çalıĢmaların yapılıyor olması Ġvedik Su Arıtma Tesislerinin Türkiye‟nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olması 179 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Tatlar Atık Su Arıtma Tesisinin Avrupa‟nın en büyük atık su arıtma tesisi olması Tatlar Atık Su Arıtma Tesisinin enerji ihtiyacının %80‟ini kendisinin karĢılıyor olması Kurumumuzun kendi imkanları ile baraj yapabilecek mali kaynak ve kapasiteye sahip olması Müstakil bütçeli ve Kamu Tüzel KiĢiliği'ne sahip olması Hızlı karar alabilme yeteneğine sahip yönetim kadrosunun bulunması Yatırımlarını kendi ekonomik gücü ile yapabilecek durumda olması Borçlarını zamanında ödeme gücüne sahip olması Hizmet ihtiyacı lojistik desteklerin sağlanabilir olması Birimler arası koordinasyonun yeterli düzeyde olması Yatırım programlarının ve harcama bütçelerinin dengeli ve uygulanabilir hazırlanması Ham su kaynaklarının birinci sınıf su kalitesinde olması Yatırımlarda kullanılan malzemelerin Dünya standartlarında olması Ulusal ve uluslararası yeniliklerin takip ediliyor olması ġehre verilen içme suyunun Sağlık Bakanlığı Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olması Yerinden yönetim anlayıĢına uygun olarak hizmet verilebiliyor olması Alo 185 hattının varlığı ve etkin çalıĢması E-fatura uygulamasının olması Abone hizmetlerinin elektronik ortamda çözümlenebiliyor olması Kamuoyu yoklaması ve anketler yapılarak vatandaĢların görüĢlerine baĢvuruluyor olması 180 Her türlü araç ve ekipmana sahip makine parkının olması Kartlı sayaç kullanımının tüm aboneler içinde %22‟lik orana ulaĢmıĢ olması “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu B. ZAYIFLIKLAR AR-GE çalıĢmalarının yeterli seviyede olmaması Ġstatistiki veri çalıĢmalarının yeterli düzeyde olmaması Diğer kurumlarla koordinasyonun yeterli düzeyde sağlanamaması ve bürokratik engellerin olması Atıksu ve yağmur suyu hatlarının bazı bölgelerde birleĢik sistem olması 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile geniĢleyen hizmet alanında içme suyu ve kanal alt yapısının tamamlanmamıĢ olması 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile geniĢleyen hizmet alanının kurumumuzun mali yükünü arttırması ġehre içme suyu temininin büyük bir oranda tek tesisten sağlanması ile tesisin stratejik riskinin artması BüyükĢehir Belediye sınırları içindeki yer altı suları konusunda yetkinin DSĠ‟de olması 181 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 182 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Fırsatlar Yeni belediye kanunu ile yetkilerin artması Hizmetlerde alternatif yöntemlerin geliĢmesi Teknolojik imkanların artması E-belge ve E-imzanın uygulamalarının geliĢmesi Personelin geliĢen teknolojiye kısa zamanda uyum sağlayabilmesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve altyapı bilgi sistemlerinin geliĢmiĢ olması Kadastral bilgilerin sayısal ortama aktarılmıĢ olması Ankara‟da su ve atıksu konusuyla ilgili yüksek düzeyde bilgi birikimine sahip üniversitelerin ve araĢtırma kurumlarının varlığı Su Kirliliği Kontrol Kanunu ve Havza Koruma Yönetmeliği‟nin baraj havzalarını korumaya yönelik kamulaĢtırma yapılmasına izin vermesi Alt ve üst yapı çalıĢmalarında standardizasyona gidilmesi Yeni personel alımlarında hizmet alımı yönteminin tercih edilebiliyor olması Ülkemizde AB‟ye katılım sürecinde sektörel uyum çalıĢmalarının olması Türk Ceza Kanununda mutlak havza koruma alanları içerisinde kaçak yapılaĢmaya iliĢkin caydırıcı hükümlerin yer alması Kalkınma planları ve hükümet programlarında su temini ve kullanımına iliĢkin politikaların büyük önem arz etmesi Çevre Kanununda su kaynaklarının korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yapılmıĢ olması Ġçme suyu ve atıksu arıtma teknolojilerindeki geliĢmeler Küresel ısınma ve yaĢanan kuraklık nedeniyle halkın su tasarrufu konusunda bilinçlenmesinin sağlanması Türkiye‟de adrese dayalı nüfus kayıt sistemi uygulamasına geçilmiĢ olması 183 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Tehditler Küresel ısınma ve kuraklık Hızlı nüfus artıĢı Kaçak yapılar ve imarsız bölgelerin yatırım sürecini olumsuz etkilemesi Altyapı yatırımlarının farklı kuruluĢlarca yürütülmesi ve bu kurumlar arasında koordinasyonun yetersiz olması Özellikle kamu kuruluĢlarının eski borçlarının tahsilatında sorunlar yaĢanması Yer altı sularının izinsiz olarak kullanılması Teknolojik altyapıda yurtdıĢına bağımlı olunması SanayileĢme ve yerleĢim alanlarının çoğalmasına bağlı olarak su kaynaklarında kirliliğinin oluĢması Su kirliliğinin kontrol edilmesi sürecinde kuruluĢlar arasındaki yetki karmaĢası Kuraklık nedeniyle acil su temini için yapılan yatırımların, su maliyetlerini artırıcı etki yapması Hukuki davalarda sonuçlandırılma süresinin uzun olması Kaçak su kullanım eğilimi Kentteki diğer altyapı kuruluĢlarının yaptığı imalatlar sırasında su ve kanal Ģebekesine zarar vermesi 184 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu VI. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI 185 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler ve bundan önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 01.04.2009 Kamil KILIÇ Genel Müdür 186 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN GÜVENCE BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2009 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 01.04.2009 Reyhan ARAL Mali Hizmetler Dairesi Başkan V. 187 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. İbrahim GÖKMEN Özel Kalem Müdürü İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Fikri KARACA Teftiş Kurulu Başkanı 188 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Atila TÜRKYILMAZ İç Denetim Birimi Başkanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Veysel KAZAN 1.Hukuk Müşaviri 189 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Mevlüt KAMBUR İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı 190 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Ömer KÜÇÜKARSLAN Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Remzi YILMAZ Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı 191 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Mustafa KUŞ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Mustafa EKİNCİ Abone İşleri Dairesi Başkanı 192 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Fatih GÜRGAN Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Veli DOĞAN Barajlar ve Ana İsale Hatları Dairesi Başkanı 193 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Salih ASLAN Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Hatice Nur KUNTER Plan-Proje Dairesi Başkanı 194 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Faruk BİLEN Su İnşaat Dairesi Başkanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Hüseyin SOYDAR Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı 195 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. İsa DİNÇTÜRK Kanal Yatırım Dairesi Başkanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Y.Ömer KARAKILIÇ Etüt ve Planlama Dairesi Başkanı 196 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Kasım ve Aralık aylarında ODTÜ Çevre Mühendisliği, ĠTÜ Çevre Mühendisliği ve Gazi Üniversitesi Çevre Teknikerliği bölümü öğrencileri Genel Müdürlüğümüzü ziyaret ederek teknik incelemelerde bulundu. Aldıkları dersler kapsamında öğretim üyeleriyle beraber kurumumuza gelen üniversiteli gençler, Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma Tesisi‟ni, Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi‟ni ve SCADA Kontrol Merkezi‟ni gezdi. Türkiye‟nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma Tesisi‟nde içme suyumuzun arıtılma Ģeklini ve kalitesini gören öğrenciler daha sonra Dünyanın en büyük dördüncü atıksu arıtma tesisi olan Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi‟nde atıksulara yapılan arıtma iĢlemlerini izledi. Özellikle tesisin ihtiyacı olan elektriğin %80‟inin, atıksudan elde edilen biyogazla ücretsiz olarak karĢıladığını ilgiyle dinleyen gençler, buradan tüm içme suyu sisteminin bilgisayarlarla izlendiği ve kontrol edildiği SCADA Kontrol Merkezi‟ne gelerek Ankara‟nın içme suyu altyapısı hakkında bilgi aldılar. Genç çevreciler teknik incelemelerin sonunda Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılan bir sunumla baĢta Ankara Çayı Rehabilitasyon Projesi olmak üzere içme suyu ve kanalizasyon çalıĢmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgilendi ve Kurumumuzu daha yakından tanıma fırsatına sahip oldular. Sunumun sonunda öğrencilerle kısa bir konuĢma yapan Genel Müdürümüz Kamil Kılıç “Türkiye‟nin kalkınmasında bilincinin ve çevre oluĢmasında üniversitelerin bölümlerine büyük düĢüyor. toplum çevre iĢ Üniversitelerin yararına koyduğu ortaya çalıĢmalarla kurumları yönlendirmeleri gerekir. Üniversiteler ideolojilerin değil, projelerin tartıĢıldığı yerler olmalı. Bizim gençliğimiz çok zeki. Eğer bu zekâlarını disiplinli ve özverili çalıĢmalarla olumlu yönde kullanırlarsa inanıyorum ki ülkemiz kısa süre içinde Dünya‟nın en büyük ülkelerinden biri haline gelecektir. Bu noktada Belediye BaĢkanımız Sayın Melih Bey‟de, ben de kurumumuz adına üzerimize düĢen ne varsa yapmaya hazırız” dedi. Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin büyük bir memnuniyetle ve güzel izlenimlerle ayrıldığı gezinin sonunda Genel Müdürümüz tüm üniversitelerin ilgili bölümlerine çağrıda bulunarak Genel Müdürlüğümüze davet etti ve vatandaĢlarımızın yararına olacak tüm projelere kapımızın açık olduğunu ifade etti. 197 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 198 “Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 199